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老師,今年1月份的進(jìn)項票能在2024年12月份抵扣嗎
文文老師
??|
提問時間:01/04 16:32
#稅務(wù)#
今年1月份的進(jìn)項票,不能在2024年12月份抵扣
?閱讀? 45
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老師,同一個單位有應(yīng)收、應(yīng)付2個科目,可以合并嗎
琦禎異寶
??|
提問時間:01/04 16:27
#稅務(wù)#
您好,可以的哦,這樣方便對賬
?閱讀? 12
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老師,招標(biāo)咨詢公司怎么做稅務(wù)籌劃
琦禎異寶
??|
提問時間:01/04 16:24
#稅務(wù)#
您好,目前用得多的,就是把大公司拆分成多個小微企業(yè),所得稅稅率5%,成立核定征收的個體,可以為公司解決一部分沒有發(fā)票的實際難題。 另外小規(guī)模季度30萬以內(nèi)的普票免增值稅,都是我們考慮的點。 設(shè)立公司的洼地,有稅收的返還(這個不太方便,公司要成立在外地)
?閱讀? 17
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老師,開門紅紅包要交稅嗎
文文老師
??|
提問時間:01/04 16:22
#稅務(wù)#
開門紅包并入工資交個稅
?閱讀? 18
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2024年第四季度有利潤,2024年本累計虧損,第四季度需要交稅
文文老師
??|
提問時間:01/04 16:22
#稅務(wù)#
2024年本年累計虧損,第四季度不需要交稅
?閱讀? 7
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我司是做護(hù)理員上門照護(hù)工作的,醫(yī)保局給我司打款,新成立的公司,現(xiàn)員工采買標(biāo)識牌、消防標(biāo)識貼紙、護(hù)理站配套間設(shè)備等物品,無菌物品存放柜一次性醫(yī)用品,文件柜這些要怎么入賬
小菲老師
??|
提問時間:01/04 16:19
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 如果金額大于5000,可以計入固定資產(chǎn)。 如果金額比較小,可以計入管理費用或者成本里面
?閱讀? 8
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老師企業(yè)所得稅,我前三季度交稅款,四季度虧損了,是不是這樣牽扯一個退稅問題
琦禎異寶
??|
提問時間:01/04 16:17
#稅務(wù)#
您好,是的, 這個好危險的,我退稅被查賬了,以后我就季度不交所得稅,暫估成本費用,在匯繳時補(bǔ)交所得稅
?閱讀? 26
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出口發(fā)票12月開的,客戶名稱開錯了,1月作廢重開怎么做賬
郭老師
??|
提問時間:01/04 16:17
#稅務(wù)#
12月借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入, 1月份借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款, 借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整
?閱讀? 26
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個人所得稅申報完成。去哪里交款的?
文文老師
??|
提問時間:01/04 16:15
#稅務(wù)#
左邊菜單項稅款繳納
?閱讀? 5
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老師,個轉(zhuǎn)企業(yè)后,賬是接著做嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/04 16:08
#稅務(wù)#
若新營業(yè)執(zhí)照納稅人識別號,與原來個體戶沒變化,接著做
?閱讀? 9
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老師您好,請問是不是。使用權(quán)資產(chǎn)的折舊會形成遞延所得稅負(fù)債,租賃負(fù)債的利息會產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)?
石澤芳老師
??|
提問時間:01/04 16:03
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,使用權(quán)資產(chǎn)折舊是否會形成遞延所得稅負(fù)債,要看會計和稅法的差異。
?閱讀? 15
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老師,個體戶轉(zhuǎn)企業(yè)后,賬是接著做還是按照新戶做?
文文老師
??|
提問時間:01/04 16:01
#稅務(wù)#
若納稅人識別號沒變化,接著做,若變了,按新的做
?閱讀? 18
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老師,我從兩個公司取得的工資收入,合計多少可以不用在匯算清繳時補(bǔ)繳個稅?。?/a>
文文老師
??|
提問時間:01/04 16:01
#稅務(wù)#
若不考慮專項附加扣除,合計不超過6萬元
?閱讀? 7
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請教老師,我企業(yè)沒有收入,12月利息收入0.42,企業(yè)所得稅不應(yīng)該是0嗎,我填表還要交0.03
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/04 15:59
#稅務(wù)#
你好,我建議你再計提一筆什么費用,把這個0.42沖了或者為負(fù)數(shù)。那個表下面是系統(tǒng)自動計算的,小于1元,是不扣款的,但是會累計,等夠一元了系統(tǒng)會扣。
?閱讀? 34
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老師你好,開票額度不夠怎么辦?
聽風(fēng)老師
??|
提問時間:01/04 15:59
#稅務(wù)#
你可以找稅務(wù)局申請臨時提高額度的。
?閱讀? 12
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分公司的企業(yè)所得稅匯總到總公司申報,那總公司申報財務(wù)報表是匯總申報還是分開來申報
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/04 15:57
#稅務(wù)#
您好,總公司是匯總來申報的
?閱讀? 21
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申報所得稅時使用零星支出不超出500的部分作為稅前抵扣,申報勞務(wù)的時候按不超五百的金額走,超出部分進(jìn)行調(diào)增處理。這個納稅調(diào)整是在哪里調(diào)整如何調(diào)整?
郭老師
??|
提問時間:01/04 15:56
#稅務(wù)#
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬本金額。
?閱讀? 8
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12月份的進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)抵扣,增值稅已經(jīng)申報。但是,發(fā)現(xiàn)還有三張24年的專票未抵扣,可以直接做成費用,在電子稅務(wù)局可以直接做成不抵扣嘛?
聽風(fēng)老師
??|
提問時間:01/04 15:56
#稅務(wù)#
可以的。但是不抵扣原因,你打算怎么寫到呀。
?閱讀? 10
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老師麻煩發(fā)一次全年一次性獎金個稅計算公式和做賬分錄
小林老師
??|
提問時間:01/04 15:52
#稅務(wù)#
你好,年度獎金/12的金額找稅率和速算扣除數(shù),個人所得稅=年終獎×稅率-速算扣除數(shù)
?閱讀? 10
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老師資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益期末 年初余額都是負(fù)數(shù)是什么?利潤表的綜合利益總額本年累計和本季金額正數(shù)是什么意思
文文老師
??|
提問時間:01/04 15:51
#稅務(wù)#
年初余額都是負(fù)數(shù) 說明累計虧損 利潤表是正數(shù),說明當(dāng)年是盈利
?閱讀? 16
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您好老師,民非企業(yè)的開辦資金交入資印花稅嗎
琦禎異寶
??|
提問時間:01/04 15:51
#稅務(wù)#
您好,要交的,政策,國稅發(fā)1994 財稅字 第95號
?閱讀? 8
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老師年底,進(jìn)項要轉(zhuǎn)到未交增值稅吧
小鎖老師
??|
提問時間:01/04 15:48
#稅務(wù)#
您好,是需要結(jié)轉(zhuǎn)到的,沒錯
?閱讀? 11
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工資和年終獎一起申報,怎么計提 ,假如工資1萬,獎金1萬 管理費用-工資 2萬 應(yīng)付-工資1萬 應(yīng)付-獎金 1萬
郭老師
??|
提問時間:01/04 15:48
#稅務(wù)#
都做工資里面就可以的,借管理費用工資2萬 貸應(yīng)付職工薪酬工資2萬
?閱讀? 21
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請問老師,人力資源公司有2000萬成本、120萬進(jìn)項稅,按照最低稅負(fù)我要做多少銷售額?
小菲老師
??|
提問時間:01/04 15:46
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 人力資源公司,稅負(fù)率最低2%,增值稅6% (銷項-120)/營業(yè)收入=2% 那么銷項為180萬,不含稅銷售額是3000萬
?閱讀? 23
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我要更正2023年的報表,更正年度報表和所得稅時,提示要更正2023年第四季度的所得稅,但進(jìn)去卻提示不能更正,這個要怎么做?
聽風(fēng)老師
??|
提問時間:01/04 15:46
#稅務(wù)#
網(wǎng)上電子申報端 點擊【填寫】,選擇【資料與信息】-【會計報表】,選擇需要更正的對應(yīng)所屬期,點擊【新 增】,重新保存發(fā)送后。 你注意一下哈,可以更下23年的是年度報表。。如果你進(jìn)去還是不行,你就在電子稅務(wù)局客服那里問一下,看是啥原因了。
?閱讀? 13
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老師好!我們老板增值稅和城建,教育,企業(yè)所得這些稅不讓我計提,說年底結(jié)轉(zhuǎn),這樣不可以吧
文文老師
??|
提問時間:01/04 15:44
#稅務(wù)#
若確實要繳納,需要計提
?閱讀? 9
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請問這種正常嗎?我應(yīng)該怎么做呢
小鎖老師
??|
提問時間:01/04 15:39
#稅務(wù)#
您好,請問一下具體題目是在哪里呢
?閱讀? 14
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老師,老板買了些酒送客戶進(jìn)項稅額抵扣了,我又立馬轉(zhuǎn)出了,分錄怎么寫
琦禎異寶
??|
提問時間:01/04 15:37
#稅務(wù)#
您好,借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 進(jìn)項稅 貸:銀行 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
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老師,審計師什么時間報名
文文老師
??|
提問時間:01/04 15:36
#稅務(wù)#
審計師的報名時間通常在每年的4月到6月。
?閱讀? 7
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老師,現(xiàn)金流量表的銷售產(chǎn)成品。商品,提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金怎么計算
聽風(fēng)老師
??|
提問時間:01/04 15:33
#稅務(wù)#
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金=當(dāng)期銷售商品或提供勞務(wù)的收入+(應(yīng)收賬款期初余額-應(yīng)收賬款期末余額)+(應(yīng)收票據(jù)期初余額-應(yīng)收票據(jù)期末余額)+(預(yù)收賬款期末余額-預(yù)收賬款期初余額)-當(dāng)期因銷售退回而支付的現(xiàn)金+當(dāng)期收回前期核銷的壞賬損失 你以這個公式為標(biāo)準(zhǔn),參照你賬上有的科目來弄。
?閱讀? 6
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