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以前會(huì)計(jì)期間漏記的預(yù)算會(huì)計(jì)賬務(wù),在發(fā)現(xiàn)后要如何處理,需要紅沖已記賬的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)明細(xì),再重新記錄財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)憑證嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/05 15:05
#事業(yè)單位#
如果發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)期間漏記的預(yù)算會(huì)計(jì)賬務(wù),可以按照以下方法處理: 一、分析情況 首先要確定漏記的具體業(yè)務(wù)內(nèi)容和涉及的金額,以及對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響程度。同時(shí),要考慮漏記的業(yè)務(wù)是否對(duì)當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況和預(yù)算執(zhí)行情況產(chǎn)生重大影響。 二、處理方法 一般情況下,不需要紅沖已記賬的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)明細(xì)。 對(duì)于漏記的預(yù)算會(huì)計(jì)賬務(wù),可以直接補(bǔ)充登記預(yù)算會(huì)計(jì)憑證。在預(yù)算會(huì)計(jì)中,按照漏記業(yè)務(wù)的性質(zhì)和金額,編制相應(yīng)的記賬憑證,補(bǔ)記相關(guān)的預(yù)算收支和結(jié)余等科目。 例如,如果漏記了一筆財(cái)政撥款收入的預(yù)算會(huì)計(jì)處理,應(yīng)在發(fā)現(xiàn)時(shí)補(bǔ)記 “財(cái)政撥款預(yù)算收入” 科目,同時(shí)根據(jù)具體情況可能需要調(diào)整相關(guān)的預(yù)算結(jié)余科目。 如果漏記的業(yè)務(wù)同時(shí)影響了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)的勾稽關(guān)系,需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。 這種情況下,可以在補(bǔ)充登記預(yù)算會(huì)計(jì)憑證的同時(shí),對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的相關(guān)科目進(jìn)行備注說(shuō)明,以便在后續(xù)的財(cái)務(wù)報(bào)表編制和審計(jì)過(guò)程中能夠清晰地反映出調(diào)整的情況。 例如,如果漏記的業(yè)務(wù)導(dǎo)致財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的貨幣資金科目與預(yù)算會(huì)計(jì)中的資金結(jié)存科目不一致,可以在補(bǔ)充登記預(yù)算會(huì)計(jì)憑證后,在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的貨幣資金科目備注中說(shuō)明該調(diào)整事項(xiàng),以便后續(xù)核對(duì)和調(diào)整。 三、注意事項(xiàng) 在處理漏記的預(yù)算會(huì)計(jì)賬務(wù)時(shí),要確保調(diào)整的準(zhǔn)確性和合規(guī)性??梢詤⒖枷嚓P(guān)的會(huì)計(jì)制度和法規(guī),以及單位內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理規(guī)定。 如果漏記的業(yè)務(wù)涉及到重大金額或?qū)ω?cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響,建議咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)的會(huì)計(jì)師或?qū)徲?jì)師,以確保處理方法的合理性和正確性。 處理完畢后,要及時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整和重新編制,確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性。同時(shí),要加強(qiáng)內(nèi)部控制,防止類(lèi)似的漏記情況再次發(fā)生。
?閱讀? 4163
?收藏? 17
老師,我們是公立醫(yī)院,事業(yè)單位,現(xiàn)在我們要辦個(gè)灶,讓病人和職工都吃,承包吧,人數(shù)少,承包不住。所以想醫(yī)院自己辦,醫(yī)院給廚師發(fā)工資,醫(yī)院直接從帳上支付肉菜錢(qián)等,吃飯也收費(fèi),收費(fèi)就是費(fèi)用少一點(diǎn)。我們收伙食費(fèi)入醫(yī)院帳,各種支出再?gòu)膸ど现?,這個(gè)不知道合規(guī)不,符合事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度不,如何符合如何作帳。
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/05 13:10
#事業(yè)單位#
你好,如果醫(yī)院不補(bǔ)貼就合規(guī),補(bǔ)貼了就不合規(guī)
?閱讀? 1993
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事業(yè)單位,作為業(yè)主承建一段高速互通路段,請(qǐng)問(wèn)前期設(shè)計(jì)費(fèi),工可費(fèi)這些費(fèi)用這么做分錄(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄都要)?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/05 10:13
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位的前期設(shè)計(jì)費(fèi)和工可費(fèi)(工程可行性研究報(bào)告編制費(fèi))可以計(jì)入 “在建工程” 科目,完工后結(jié)轉(zhuǎn)到 “固定資產(chǎn)” 科目。相關(guān)會(huì)計(jì)分錄如下(以下分錄僅為示例,具體會(huì)計(jì)科目可能因?qū)嶋H情況而有所不同): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 發(fā)生費(fèi)用時(shí): 借:在建工程 貸:銀行存款等科目 完工交付使用時(shí): 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 發(fā)生費(fèi)用時(shí): 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 完工交付使用時(shí):無(wú)預(yù)算會(huì)計(jì)分錄
?閱讀? 2217
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7月 借其它應(yīng)收款一一叉板按金45000 貸預(yù)付款款一一工廠45000 8月想做回周轉(zhuǎn)材料怎么樣做分錄?
嬋老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/05 09:14
#事業(yè)單位#
7月為什么是計(jì)入其他應(yīng)收款呢? 如果是想把這部分資產(chǎn)計(jì)入周轉(zhuǎn)材料,可以: 借:低值易耗品-周轉(zhuǎn)材料-叉板按金 貸:其他應(yīng)收款-叉板按金45000
?閱讀? 1975
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1.借:費(fèi)用 貸:應(yīng)付 2.借:應(yīng)收 貸:費(fèi)用 3.借:銀行 貸:應(yīng)收 4.借:應(yīng)付 貸:銀行 事業(yè)單位缺口資金需從別的單位申請(qǐng),不讓做其他應(yīng)付款不讓做收入,賬務(wù)這樣處理1-4可以嗎?特別是第2步。謝謝!
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/05 08:57
#事業(yè)單位#
在事業(yè)單位中,這樣的賬務(wù)處理存在一定問(wèn)題。 對(duì)于第 2 步“借:應(yīng)收 貸:費(fèi)用”,這種處理方式不太恰當(dāng)。一般情況下,應(yīng)收款項(xiàng)通常是由于銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的,而將費(fèi)用沖減應(yīng)收款沒(méi)有合理的業(yè)務(wù)依據(jù)。 如果事業(yè)單位缺口資金需從別的單位申請(qǐng),且不讓做其他應(yīng)付款和收入,可以考慮通過(guò)暫存款項(xiàng)或者專(zhuān)項(xiàng)資金等科目進(jìn)行核算,但具體的處理方式需要結(jié)合實(shí)際情況和相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定,與上級(jí)主管部門(mén)及財(cái)政部門(mén)溝通確定合適的賬務(wù)處理方法。
?閱讀? 1987
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7月份45000元掛了 其它應(yīng)收款,8月做回周轉(zhuǎn)材料,憑證怎么樣做?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 22:05
#事業(yè)單位#
您好,把前面的做負(fù)數(shù)分錄,再做正確的
?閱讀? 1990
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內(nèi)帳,工廠返利,7月份我們贈(zèng)送了500元的飲料,8月份工廠返回貨款給我們,只可以抵貨款用,怎么樣做憑證?
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 20:59
#事業(yè)單位#
你好,是你贈(zèng)送了500元的飲料,工廠返給你這500元貨物嗎?贈(zèng)送你怎么做的分錄?
?閱讀? 1987
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收到廠家返回來(lái)貨款怎么樣入帳?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 16:39
#事業(yè)單位#
借:庫(kù)存商品正數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本正數(shù)
?閱讀? 2003
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如何用對(duì)公賬戶(hù)給天貓直通車(chē)充值,具體怎么操作
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 16:36
#事業(yè)單位#
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
?閱讀? 1985
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老師,我們公司,應(yīng)付賬款-暫存款,金額負(fù)2000多萬(wàn),這個(gè)科目的意義是啥。我沒(méi)看明白這個(gè)科目。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 12:25
#事業(yè)單位#
你好 暫估的業(yè)務(wù) 但是你沖暫估沖多了 預(yù)付給對(duì)方的了
?閱讀? 1997
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行政事業(yè)單位報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi),可以用手撕票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 11:59
#事業(yè)單位#
可以的,正規(guī)發(fā)票就行,不管需要消費(fèi)小票證明業(yè)務(wù)的真實(shí)性
?閱讀? 1983
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學(xué)校的室外大型滑滑梯入了固定資產(chǎn),已經(jīng)計(jì)提完折舊,凈值為0。 現(xiàn)在對(duì)其進(jìn)行改造,改造完畢費(fèi)用共計(jì)8萬(wàn)元,本月已支付6萬(wàn),剩余2萬(wàn)未支付,如何進(jìn)行賬務(wù)處理
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 11:58
#事業(yè)單位#
你好!這個(gè)你計(jì)入借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-滑滑梯,貸銀行存款6,應(yīng)付賬款2萬(wàn)
?閱讀? 1969
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我這邊是小學(xué),適用政府會(huì)計(jì)制度,請(qǐng)問(wèn)以下業(yè)務(wù)怎么出分錄: 1.收到愛(ài)心企業(yè)捐贈(zèng)1000萬(wàn)用于蓋教室樓(專(zhuān)款專(zhuān)用) 2.撥款給建設(shè)單位350萬(wàn) 3.撥款給建設(shè)單位650萬(wàn) 4.建設(shè)款項(xiàng)有缺口,財(cái)政撥款20萬(wàn) 5.工程完成結(jié)算,調(diào)整為資產(chǎn)
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 11:41
#事業(yè)單位#
1. 收到愛(ài)心企業(yè)捐贈(zèng) 1000 萬(wàn)用于蓋教室樓(專(zhuān)款專(zhuān)用): - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: - 借:銀行存款 10000000 貸:捐贈(zèng)收入 10000000 - 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: - 借:資金結(jié)存——貨幣資金 10000000 貸:其他預(yù)算收入——捐贈(zèng)收入 10000000 2. 撥款給建設(shè)單位 350 萬(wàn): - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: - 借:預(yù)付賬款 3500000 貸:銀行存款 3500000 - 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: - 借:事業(yè)支出 3500000 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 3500000 3. 撥款給建設(shè)單位 650 萬(wàn): - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: - 借:預(yù)付賬款 6500000 貸:銀行存款 6500000 - 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: - 借:事業(yè)支出 6500000 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 6500000 4. 建設(shè)款項(xiàng)有缺口,財(cái)政撥款 20 萬(wàn): - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: - 借:銀行存款 200000 貸:財(cái)政撥款收入 200000 - 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: - 借:資金結(jié)存——貨幣資金 200000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 200000 5. 工程完成結(jié)算,調(diào)整為資產(chǎn): - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: - 借:固定資產(chǎn)(根據(jù)實(shí)際情況確定資產(chǎn)價(jià)值) 貸:預(yù)付賬款 10000000(350 萬(wàn)+650 萬(wàn),假設(shè)沒(méi)有其他調(diào)整) - 預(yù)算會(huì)計(jì)不做分錄。
?閱讀? 1977
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醫(yī)院從農(nóng)民收購(gòu)中藥材只能是代扣發(fā)票嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 11:08
#事業(yè)單位#
農(nóng)民是個(gè)人,可以開(kāi)收購(gòu)發(fā)票
?閱讀? 2180
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普通合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所可以出稅審報(bào)告么?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 10:46
#事業(yè)單位#
有稅務(wù)咨詢(xún)業(yè)務(wù)就可以出具
?閱讀? 1995
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您好,老師。我們單位是自收自支事業(yè)單位,單位轉(zhuǎn)賬有限額,有特殊情況無(wú)法提高限額,所以有好幾筆大額提現(xiàn),這種情況需要付說(shuō)明或者其他的材料嗎?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 09:05
#事業(yè)單位#
您好,要附說(shuō)明材料 的,因?yàn)闀r(shí)間長(zhǎng)了自已也會(huì)忘記的
?閱讀? 1987
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老師我想問(wèn)一下電梯檢測(cè),消防檢測(cè),電氣檢測(cè)都走什么科目,事業(yè)單位,
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 08:27
#事業(yè)單位#
一、電梯檢測(cè)費(fèi)用 如果電梯主要用于辦公場(chǎng)所等日常業(yè)務(wù)活動(dòng),可以計(jì)入 “事業(yè)支出 — 商品和服務(wù)支出 — 維修(護(hù))費(fèi)” 科目。 理由:電梯檢測(cè)是為了確保電梯的正常運(yùn)行和安全使用,屬于對(duì)固定資產(chǎn)(電梯)的維護(hù)費(fèi)用。 二、消防檢測(cè)費(fèi)用 一般可計(jì)入 “事業(yè)支出 — 商品和服務(wù)支出 — 其他商品和服務(wù)支出” 科目。 理由:消防檢測(cè)是為了保障單位的消防安全,不屬于常見(jiàn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)等具體支出類(lèi)別,可歸入其他商品和服務(wù)支出。 三、電氣檢測(cè)費(fèi)用 可以計(jì)入 “事業(yè)支出 — 商品和服務(wù)支出 — 維修(護(hù))費(fèi)” 科目,如果電氣檢測(cè)與特定的工程項(xiàng)目相關(guān),也可根據(jù)情況計(jì)入該項(xiàng)目的成本。 理由:電氣檢測(cè)通常是對(duì)電氣設(shè)備的安全性和性能進(jìn)行檢測(cè),與設(shè)備的維護(hù)相關(guān),類(lèi)似電梯檢測(cè),可計(jì)入維修(護(hù))費(fèi)。如果是為特定工程項(xiàng)目進(jìn)行的電氣檢測(cè),應(yīng)計(jì)入該項(xiàng)目成本,以便準(zhǔn)確核算項(xiàng)目支出。
?閱讀? 1990
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老師電氣檢測(cè)是業(yè)單位走哪個(gè)科目合適
小智老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 08:21
#事業(yè)單位#
電氣檢測(cè)費(fèi)用通常計(jì)入“管理費(fèi)用-維修費(fèi)”或“生產(chǎn)成本-檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)”。具體視企業(yè)情況而定。
?閱讀? 1977
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老師我想問(wèn)一下電氣檢測(cè)是走維修費(fèi)還是委托業(yè)務(wù)合適
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/04 08:13
#事業(yè)單位#
檢測(cè)不屬于維修 走檢測(cè)服務(wù)就可以 自己能做了不是
?閱讀? 1968
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制造業(yè)企業(yè)租廠房給其他公司,從租計(jì)征怎么做分錄,以及怎么計(jì)算?稅率是多少?
小智老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/03 21:16
#事業(yè)單位#
租廠房給其他公司,收入確認(rèn)為租金收入。做分錄時(shí)借記銀行存款或應(yīng)收賬款,貸記租金收入。稅率視地區(qū)而定,一般為增值稅6%。具體操作需結(jié)合當(dāng)?shù)囟惙ㄒ?guī)定。
?閱讀? 1990
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老師,單位的大樓已提足折舊,現(xiàn)在進(jìn)行改擴(kuò)建,應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/03 17:45
#事業(yè)單位#
你好!這個(gè)借在建工程, 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 然后擴(kuò)建的金額計(jì)入在建工程 完工后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
?閱讀? 2378
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老師,我們老板不是法人,也不是股東,往公司打錢(qián)45萬(wàn)。這個(gè)怎么入賬啊
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/03 17:37
#事業(yè)單位#
掛其他應(yīng)付款-老板
?閱讀? 1938
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事業(yè)單位報(bào)廢的固定資產(chǎn)怎么下賬?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/03 16:04
#事業(yè)單位#
借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
?閱讀? 1991
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請(qǐng)問(wèn),公司老板有兩個(gè)公司、注冊(cè)資本都是100萬(wàn)元,然后A公司100%投資B公司,然后老板是法人,他從自己賬戶(hù)轉(zhuǎn)300萬(wàn)到A公司,然后又從A公司轉(zhuǎn)到300萬(wàn)到B公司,要怎么入賬。
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/03 14:51
#事業(yè)單位#
A公司 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 借;長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:銀行存款 b公司 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本
?閱讀? 1988
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所有的花費(fèi)必須按照預(yù)算數(shù)嗎,如果和預(yù)算不同,比如辦公室的飲用水費(fèi)多花了200,也要做預(yù)算調(diào)整嗎
堂堂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/03 14:09
#事業(yè)單位#
嗯,原則上要按預(yù)算走。如果超出,得分析原因。如果頻繁超支,確實(shí)要考慮調(diào)整預(yù)算,優(yōu)化支出。
?閱讀? 1981
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公司將廠房租給別的公司,怎么做賬?需要交什么稅?
堂堂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/03 14:07
#事業(yè)單位#
公司出租廠房,收入記“其他業(yè)務(wù)收入”,支出記“其他業(yè)務(wù)成本”。需交房產(chǎn)稅、增值稅及附加稅費(fèi)。記得年度匯算清繳時(shí)申報(bào)扣除相關(guān)費(fèi)用。
?閱讀? 2064
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同一地方,對(duì)方公司給我們公司錢(qián),要我們交電費(fèi),開(kāi)的我們公司的電費(fèi)發(fā)票,這個(gè)怎么處理?
小智老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/03 12:46
#事業(yè)單位#
收到對(duì)方公司支付的款項(xiàng)用于支付電費(fèi),直接用你們公司的發(fā)票去電力公司報(bào)銷(xiāo)即可。記得核對(duì)金額和發(fā)票信息無(wú)誤哦。
?閱讀? 1988
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把別人給的租金做成了貨款怎么辦
郭老師
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提問(wèn)時(shí)間:09/03 12:41
#事業(yè)單位#
你好 紅沖之前的在做正確的 當(dāng)年的還是跨年了 當(dāng)時(shí)怎么做的
?閱讀? 2216
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老師,我按照科目余額表2-6月的數(shù)據(jù)作費(fèi)用分析,利潤(rùn)表顯示是負(fù)的,我自己計(jì)算是正數(shù),怎么辦
宋生老師
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提問(wèn)時(shí)間:09/03 12:03
#事業(yè)單位#
你好!你對(duì)比2個(gè)利潤(rùn)表,看除了利潤(rùn)以外,其他科目,哪個(gè)對(duì)不上
?閱讀? 1981
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行政單位委托公司開(kāi)發(fā)軟件,總價(jià)1830萬(wàn)元,支付第一筆款300萬(wàn)時(shí),行政單位如何做賬。
家權(quán)老師
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提問(wèn)時(shí)間:09/03 11:38
#事業(yè)單位#
借:銀行存款300 貸:預(yù)收賬款300
?閱讀? 1987
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