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老師我記得以前有個“納稅人狀態(tài)查詢可以查它的稅務(wù)狀況,現(xiàn)在怎么沒有了?那我應(yīng)該點那個選項呀?”
meizi老師
??|
提問時間:06/05 11:52
#稅務(wù)#
你好; 你現(xiàn)在是要查詢什么內(nèi)容; 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)模塊很多都在變化了; 我要查詢下面一般都可以看的 -納稅人信息里面
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開發(fā)票是1點的稅率換算
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 09:51
#稅務(wù)#
開發(fā)票是1點的稅率換算 不含稅=含稅金額/1.01
?閱讀? 13190
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是否交稅以是否開票為準(zhǔn)嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 08:54
#稅務(wù)#
不開票照樣需要交稅,只要實現(xiàn)了銷售行為
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收到普票怎么做賬務(wù)處理?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 09:38
#稅務(wù)#
你好!這個要看具體是什么業(yè)務(wù)。
?閱讀? 13190
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老師,我們單位替村民免費承擔(dān)電費,電業(yè)局每次開票都開在村民個人名下了,發(fā)票開不在我們單位,這種情況,我們需要怎么做,才能稅前扣除
小鎖老師
??|
提問時間:06/05 09:41
#稅務(wù)#
您好,這個的話,除非是村民和你們簽訂一個協(xié)議,委托協(xié)議,這個就行
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請問:公司收到民政局物品,必須入賬嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 09:36
#稅務(wù)#
有物品的價格才能入賬,沒有價格只登記物品臺賬
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郭老師在嗎?呼叫郭老師
郭老師
??|
提問時間:06/06 15:10
#稅務(wù)#
在的,具體的什么問題?
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安裝費除了建筑服務(wù)還有什么能開安裝費?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 09:42
#稅務(wù)#
設(shè)備安裝也可以開安裝費
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請問一下對公賬戶可以進行個稅繳納嗎
易 老師
??|
提問時間:06/02 19:18
#稅務(wù)#
你好,可以的, 沒問題
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出差住宿費開的是普票能抵扣嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 09:13
#稅務(wù)#
員工出差住宿費開的是專票,才能抵扣
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你好老師,如果公司是百分百控股,可以接受其他公司的投資,但是公司信息里沒有股權(quán)變更可以嗎?
小菲老師
??|
提問時間:06/05 10:56
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不可以的,這個只能當(dāng)作借款
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銀行貸款利率是多少目前
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 14:17
#稅務(wù)#
你好,每個銀行都不一的,請直接咨詢你的開戶銀行
?閱讀? 13184
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老師您好,給對方開安裝,是開勞務(wù)票還是建安發(fā)票好些,公司是小規(guī)模,客戶是一般納稅人,謝謝
郭老師
??|
提問時間:06/06 15:25
#稅務(wù)#
你好,你實際發(fā)生的是什么的?開哪一個稅率都是一樣的。
?閱讀? 13182
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老師 個人因與用人單位解除勞動關(guān)系而取得的一次性補償收入(包括用人單位發(fā)放的經(jīng)濟補償金、生活補助費和其他補助費用),其收入在當(dāng)?shù)厣夏曷毠て骄べY3倍數(shù)額以內(nèi)的部分,可以不申報個稅嗎?
東老師
??|
提問時間:06/05 09:17
#稅務(wù)#
你好,該申報還是需要申報的。
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我司是做不動產(chǎn)租賃的,開票時分錄如何處理
宋生老師
??|
提問時間:06/05 11:44
#稅務(wù)#
你好這個也是一樣的。借,應(yīng)收賬款。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
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請問老師,小規(guī)模沒辦法開13個點的稅票,請問能以單位名義去稅務(wù)局代開13個點的發(fā)票嗎
樸老師
??|
提問時間:06/05 11:15
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個不可以
?閱讀? 13181
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稅務(wù)局讓我們給農(nóng)民工代申報個稅,但農(nóng)民工不注冊,人也不搭理,咋辦
郭老師
??|
提問時間:06/05 10:04
#稅務(wù)#
你好,你有他的信息嗎?你給他代扣代繳就行。
?閱讀? 13179
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關(guān)于增值稅的賬務(wù)處理
易 老師
??|
提問時間:08/19 00:11
#稅務(wù)#
如進項10萬 >銷項3萬,不需記賬,如進項3萬 <銷項10萬,則應(yīng)交7萬,轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅7 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅7 貸:銀行存款7
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這個怎么做啊,這個怎么算?
建英老師
??|
提問時間:06/07 14:05
#稅務(wù)#
你好,計算需要時間,一會算好給你
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匯算清繳的時候,員工的午餐補貼沒有發(fā)票,需要調(diào)整嗎
文文老師
??|
提問時間:06/06 17:18
#稅務(wù)#
若在工資個稅中申報了,不需要調(diào)整
?閱讀? 13175
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公司做的假高新技術(shù),在江西這邊,風(fēng)險大不
東老師
??|
提問時間:06/07 06:32
#稅務(wù)#
您好,只要是造假在哪里風(fēng)險都大的
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請問老師 銀行支付有銀行回單 那微信轉(zhuǎn)賬支付的怎么做賬最合適
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 17:16
#稅務(wù)#
關(guān)鍵那個威信是誰的呢?
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老師我上個月多交了稅,這個月本來應(yīng)繳8282.05,這個月我進項需要勾選多少金額,不繳稅呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 14:17
#稅務(wù)#
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 你好,根據(jù)這個公式計算 本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵=0
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出口未退稅證明怎么開具,所屬期、申報批次、編號、這幾項怎么填,我們是之前的報關(guān)單,需要修改報關(guān)單,境外收貨人寫錯了
樸老師
??|
提問時間:06/05 09:32
#稅務(wù)#
一、出口未退稅證明的開具 1.了解相關(guān)法規(guī)和政策:根據(jù)《中華人民共和國進出口關(guān)稅條例》和《中華人民共和國稅收征收管理法》的相關(guān)規(guī)定,出口貨物在一定條件下可以申請退稅。但對于未退稅的貨物,需要了解具體的法規(guī)和政策要求,以確定是否符合開具未退稅證明的條件。 2.確定申請資格和條件:通常情況下,出口企業(yè)或其他相關(guān)單位在出口貨物后,如因各種原因未能及時辦理退稅手續(xù),可能需要申請開具未退稅證明。具體申請資格和條件可能因地區(qū)和政策而異,建議咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門或?qū)I(yè)律師以獲取準(zhǔn)確信息。 3.準(zhǔn)備申請材料:申請開具未退稅證明需要準(zhǔn)備以下材料:出口貨物報關(guān)單、出口發(fā)票、相關(guān)合同或協(xié)議等。此外,還可能需要提供稅務(wù)部門要求的其他證明文件或資料。 4.提交申請并等待審核:將準(zhǔn)備好的申請材料提交給當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門,并填寫相關(guān)申請表格。稅務(wù)部門將對申請材料進行審核,核實出口貨物的未退稅情況。 5.稅務(wù)部門出具未退稅證明:如果審核通過,稅務(wù)部門將出具出口貨物未退稅證明,證明該批貨物未辦理退稅手續(xù)。該證明通常包括出口貨物的相關(guān)信息、未退稅金額等內(nèi)容。 二、填寫要點 1.所屬期:所屬期應(yīng)填寫出口貨物未退稅所對應(yīng)的日期范圍,例如填寫為“XXXX年XX月至XXXX年XX月”。 2.申報批次:申報批次通常是根據(jù)稅務(wù)部門的要求或內(nèi)部規(guī)定來填寫的,它可能是一個序列號或批次號,用于標(biāo)識該次申報的特定批次。具體如何填寫應(yīng)咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門。 3.編號:編號是稅務(wù)部門或系統(tǒng)為該證明文件自動生成的唯一識別碼,不需要申請人填寫。在提交申請并經(jīng)過審核后,稅務(wù)部門會出具具有唯一編號的未退稅證明。 三、修改報關(guān)單 關(guān)于修改報關(guān)單,由于報關(guān)單一旦提交后通常不能直接修改,如果發(fā)現(xiàn)報關(guān)單上有錯誤(如境外收貨人信息錯誤),可以采取以下措施: 1.聯(lián)系報關(guān)行:如果委托了專業(yè)的報關(guān)行辦理報關(guān)手續(xù),可以立即聯(lián)系他們并說明錯誤的情況。他們可以指導(dǎo)如何進行更正,并向海關(guān)提交有關(guān)更正的申請。 2.聯(lián)系海關(guān):可以直接聯(lián)系當(dāng)?shù)睾jP(guān)的相關(guān)部門,向他們說明錯誤的情況,并提供正確的信息。海關(guān)可能會要求提供相關(guān)的文件或證明來支持更正請求。
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公司貨車出售要開發(fā)票給對方,稅率是多少?
暖暖老師
??|
提問時間:06/06 12:31
#稅務(wù)#
公司貨車出售要開發(fā)票給對方,稅率是13%
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您好,今年5月收到一張工程專票,但是是去年的成本,公司去年也是小規(guī)模納稅人,今年5月才升為一般納稅人,這張發(fā)票可以用來抵扣增值稅嗎?這張發(fā)票是成為一般納稅人后拿回的發(fā)票
郭老師
??|
提問時間:06/06 16:21
#稅務(wù)#
你好,小規(guī)模期間的成本不可以的。
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我們是銷售汽車公司的,我們給客戶開的二手車發(fā)票,需要交稅嗎?
東老師
??|
提問時間:06/06 09:03
#稅務(wù)#
你們是專門銷售二手車的公司,對嗎?
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老師,計提地方水利建設(shè)基金,怎么做科目
郭老師
??|
提問時間:06/06 14:29
#稅務(wù)#
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費、水利建設(shè)。
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進口貨物應(yīng)繳納增值稅稅額是進項稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/06 16:39
#稅務(wù)#
你好!這個進口增值稅可以作為進項稅額抵扣
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原來計提折舊是在制造費用,后來生意銷售很低才不到幾千,后期生意不好!能不能計提管理費用里
樸老師
??|
提問時間:06/06 16:44
#稅務(wù)#
么有生產(chǎn)制造了才計入在管理費用
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