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銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費稅前扣除需要繳納手續(xù)費嗎
廖君老師
??|
提問時間:01/01 08:00
#稅務(wù)#
您好,不用了,銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費部分,跟銀行取得發(fā)票,這樣直接就能稅前扣除了
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計提年終獎的會計分錄怎么做?
波德老師
??|
提問時間:01/01 07:31
#稅務(wù)#
您好,借管理費用 銷售費用等-年終獎 貸應(yīng)付職工薪酬
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老師,我是一般納稅人,大概有10萬塊的兼職人員工資,每個人1-2千元不等,都是打給個人的,我拿不回成本票,對方又不愿意以個人的名義開票給我,我該怎么處理?
高輝老師
??|
提問時間:12/31 23:28
#稅務(wù)#
你好,可以通過勞務(wù)派遣或者靈活用工平臺代發(fā) 或者按照臨時工申報工資薪金
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老師,老板在外面請了4個安裝師傅,讓其中一個人辦了個體戶,開4個人安裝費,這樣操作是否可以?個屬于虛開發(fā)票。
羊小羊老師
??|
提問時間:12/31 22:44
#稅務(wù)#
個體戶開具發(fā)票給您公司,你公司對公付款,不屬于虛開發(fā)票
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2024年11月發(fā)現(xiàn)在2024年5月管理費用600元記錯賬,實際是應(yīng)記錄到制造費用里,到2024年5月這筆管理費用已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里。 沖銷憑證為 借庫存現(xiàn)金600 貸管理費用600, 更正憑證為 借制造費用600 貸庫存現(xiàn)金600 由于2024年5月管理費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了需不需要沖銷本年利潤? 沖銷憑證為 借管理費用600 貸本年利潤600, 更正憑證為 借本年利潤600 貸制造費用600,這樣做賬對不對,
波德老師
??|
提問時間:12/31 22:38
#稅務(wù)#
您好,不需要沖本年利潤了,沖完管理費用,沖完后的管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤已經(jīng)相當(dāng)于沖本年利潤了
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老師跨年的建筑服務(wù)發(fā)票可以紅沖重新開具嗎?已在外地預(yù)交了,甲方要求我們這個月就紅沖,但是預(yù)交了稅款。我就沒有紅沖,打算下個月紅沖重新開具可以嗎?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/31 22:17
#稅務(wù)#
跨年建筑服務(wù)發(fā)票一般能紅沖重開。發(fā)票有誤等情況符合條件即可紅沖,專票和普票有不同處理方式,部分地區(qū)可能有特殊時間規(guī)定。外地預(yù)交稅款方面,紅沖后多預(yù)繳稅款可申請退稅或后續(xù)抵減,重開發(fā)票需重新預(yù)繳,可在申報時抵減。下個月紅沖重開通??尚?,但建議先與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)溝通,準(zhǔn)備好原發(fā)票、合同、紅沖原因說明等材料,確保操作順利
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個體需要申報哪些稅?核定征收的個人所得稅怎么計算
高輝老師
??|
提問時間:12/31 22:15
#稅務(wù)#
你好,個體戶需要申報增值稅,附加稅,印花稅和個人所得稅 核定征收如果不超過核定的銷售額,是不用交納稅的,系統(tǒng)也會自動申報 如果超過核定會按照2%左右的核定稅率繳納個人所得稅,根據(jù)行業(yè)情況 核定的差異差異很大,有的地方有園區(qū)核定,稅率的和稅額區(qū)別也很大
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建筑公司別人掛項目,20年有張運輸費發(fā)票107990入賬,給運輸公司打款,但是被退回來了,運輸公司公戶被封了,**項目的人半年后把這筆款轉(zhuǎn)給對方指定私卡,轉(zhuǎn)了11萬,但是沒有給公司說,現(xiàn)在想平賬該怎么處理,
樸老師
??|
提問時間:12/31 21:46
#稅務(wù)#
簽委托付款協(xié)議,然后沖往來應(yīng)付賬款
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老師:我司是小規(guī)模企業(yè),我們12月快遞費6萬元,發(fā)票要在1月才能開給我們,那我這個費用能做到12月嗎?還是必須要等發(fā)票到了,入到1月費的費用中呢?謝謝
羊小羊老師
??|
提問時間:12/31 20:41
#稅務(wù)#
這筆快遞費可計入 12 月費用,遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制。12 月先暫估入賬,借:管理費用 - 快遞費 60000,貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付賬款 60000;1 月收到發(fā)票,先沖銷暫估分錄(金額用紅字),再按發(fā)票金額重新入賬。企業(yè)所得稅匯算清繳前取得發(fā)票,該費用可在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,小規(guī)模企業(yè)此操作不影響增值稅(快遞費一般不涉及進(jìn)項抵扣)
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12月的進(jìn)項發(fā)票130萬沒有在當(dāng)月入賬,在明年1月才入賬可以嗎?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/31 20:37
#稅務(wù)#
12月沒有在當(dāng)月入賬,可以在1月入賬的
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老師麻煩問過節(jié)買的米面油如果不想計入工資薪酬里,那放在業(yè)務(wù)招待費可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/31 20:30
#稅務(wù)#
您好,這個是送客戶用的嗎
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應(yīng)繳稅額和已繳稅額那里分別表示什么?
廖君老師
??|
提問時間:12/31 20:29
#稅務(wù)#
您好,應(yīng)繳稅額是根據(jù)本年累計數(shù)計算稅額 已繳稅額截止今天已交的稅額,
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老師,公司購買的二手固定資產(chǎn)沒有發(fā)票怎么辦?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/31 20:21
#稅務(wù)#
您好,計入固定資產(chǎn),不折舊吧
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老師,人民幣收款可以退稅嗎 另外首次退稅專管員需要上門,我租個工位這樣可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/31 20:14
#稅務(wù)#
您好,這個退的是什么稅了?
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年應(yīng)稅收入大于500萬就會升級為一般納稅人嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/31 20:09
#稅務(wù)#
你好連續(xù)累計12個月銷售額500萬就要轉(zhuǎn)一般納稅人
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老師麻煩問一下我們單位是干弱電和監(jiān)控的,給職工買的勞保服可以全部稅前扣除嗎
廖君老師
??|
提問時間:12/31 20:05
#稅務(wù)#
您好,可以的,這是勞動保護(hù)用品
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請問天津的公司,需要在個稅系統(tǒng)里申報繳納交生活垃圾處理費嗎?
東老師
??|
提問時間:12/31 19:25
#稅務(wù)#
你好,這個是不需要繳納的
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我個人給一家公司提供了服務(wù),我找對方收費一萬塊錢,現(xiàn)在對方要我去稅務(wù)局開一萬的發(fā)票給他,我要繳納多少稅錢?我當(dāng)期沒有其他收入
羊小羊老師
??|
提問時間:12/31 19:11
#稅務(wù)#
個人代開 1 萬元服務(wù)費發(fā)票,大概需繳納的稅款如下: 增值稅:約 99 元(按 1% 征收率)。 附加稅:市區(qū)約 12 元,縣城、鎮(zhèn)約 10 元,其他地區(qū)約 6 元。 個人所得稅:若為勞務(wù)報酬所得約 1600 元;若按經(jīng)營所得核定征收,可能 50 - 150 元(如核定 0.5% - 1.5%),具體依當(dāng)?shù)卣叨ā?實際納稅金額會因地區(qū)、征收方式等因素而有所不同,建議咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門獲取準(zhǔn)確金額
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老師,勞務(wù)費可以到25年一月份再入帳嗎?如果入賬的話利潤太低了
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/31 19:10
#稅務(wù)#
您好,這個建議入到當(dāng)年,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制
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個人去稅務(wù)局大廳開勞務(wù)發(fā)票,稅務(wù)局一般是收幾個點稅點?
東老師
??|
提問時間:12/31 19:04
#稅務(wù)#
您好,增值稅稅率1%,個人所得稅稅率20%-40%
?閱讀? 19
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老師,請問下公司合作的項目,A公司需要資金260萬,A公司有什么方法可以收260萬,可以其他公司投資進(jìn)來嗎?A公司收到的260萬要給合作的那個人,后面就跟這人沒有關(guān)系了,A公司這260萬有什么方式可以出來呢?
bamboo老師
??|
提問時間:12/31 18:46
#稅務(wù)#
您好 A公司需要資金260萬 請問合作方不投入款項么 A公司收到的260萬要給合作的那個人 是給對方傭金么
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老師 關(guān)于軟件即征即退進(jìn)項進(jìn)行分?jǐn)? 是所有進(jìn)項進(jìn)行分?jǐn)?,還是跟軟件相關(guān)的進(jìn)項進(jìn)行分?jǐn)?/a>
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/31 18:42
#稅務(wù)#
您好, 是針對與軟件開發(fā)直接相關(guān)的進(jìn)項稅額進(jìn)行分?jǐn)?/a>
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員工個稅申訴了,公司處理完就可以吧。還需要讓個人撤訴嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/31 18:33
#稅務(wù)#
您好,公司處理完就可以了
?閱讀? 12
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非數(shù)電納稅人,未核定數(shù)電票票種,不允許開票。 現(xiàn)在想開票怎么操作
東老師
??|
提問時間:12/31 18:27
#稅務(wù)#
您好,這種情況只能是先去稅務(wù)核定,核定以后有票了才能開
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老師,個人身份證開具的發(fā)票,怎么看自己有沒有繳納稅款
Fenny老師
??|
提問時間:12/31 18:22
#稅務(wù)#
你好 同學(xué)參考一下。 一、使用個人所得稅APP 打開個人所得稅APP,進(jìn)入首頁。 點擊“我要查詢”選項。 在查詢菜單中選擇“收入納稅明細(xì)查詢”或“服務(wù)-申報信息查詢-收入納稅明細(xì)查詢”。 根據(jù)提示輸入相關(guān)信息,即可查詢到自己的納稅明細(xì),包括已開發(fā)票是否已被收稅。 二、使用自然人電子稅務(wù)局網(wǎng)頁端(WEB端) 登錄自然人電子稅務(wù)局網(wǎng)頁端。 在特色應(yīng)用中選擇“納稅記錄開具”。 根據(jù)頁面提示,輸入相關(guān)信息進(jìn)行查詢,可查看自己的納稅記錄,包括發(fā)票的稅收情況。 三、使用個人所得稅扣繳客戶端 打開個人所得稅扣繳客戶端,進(jìn)入首頁。 在代扣代繳或生產(chǎn)經(jīng)營菜單下,選擇“稅款繳納-歷史查詢”或“查詢統(tǒng)計-繳款記錄查詢”。 輸入相關(guān)信息進(jìn)行查詢,即可查看自己已開發(fā)票的稅收繳納情況
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實操問題,不小心把已退稅的出口發(fā)票作廢了,又重新開了一張,金額一致,客戶名稱變了。不曉得會不會有影響
樸老師
??|
提問時間:12/31 18:18
#稅務(wù)#
已退稅的發(fā)票作廢后重新開具,稅務(wù)機(jī)關(guān)可能會對新發(fā)票的退稅資格進(jìn)行重新審核,以確**稅的合法性和準(zhǔn)確性。若新發(fā)票的客戶名稱與原退稅申報中的客戶名稱不一致,可能會引發(fā)稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)注,需要企業(yè)提供合理的解釋和證明材料。 稅務(wù)風(fēng)險:如果稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為發(fā)票作廢和重新開具的行為存在異常或不符合規(guī)定,可能會對企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)檢查,甚至可能要求企業(yè)補繳已退稅款,并處以罰款等處罰。
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老師,賣的鴨蛋禮盒開票的項目名稱選畜牧產(chǎn)品對嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/31 18:15
#稅務(wù)#
你好 鴨蛋 畜禽產(chǎn)品
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老師,您好,現(xiàn)在還能在稅局開票嗎?今年最后一天了
東老師
??|
提問時間:12/31 18:03
#稅務(wù)#
你好,開票是企業(yè)可以正常開的
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個體戶,核定80000,這個月開了90000,要怎么申報納稅,報表怎么填,有沒有模板?
廖君老師
??|
提問時間:12/31 18:03
#稅務(wù)#
您好,經(jīng)營所得申報,還是按我們的利潤表填列,稍等,我寫詳細(xì)
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您好!老師,我咨詢一個問題,補交2021-2024年的房產(chǎn)稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,以及滯納金,小企業(yè)準(zhǔn)則怎么入賬,需要怎么調(diào)整以前的報表??
東老師
??|
提問時間:12/31 18:03
#稅務(wù)#
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交房產(chǎn)稅/城鎮(zhèn)土地使用稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交房產(chǎn)稅 城鎮(zhèn)土地使用稅 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
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