問題已解決
2024年11月發(fā)現(xiàn)在2024年5月管理費(fèi)用600元記錯(cuò)賬,實(shí)際是應(yīng)記錄到制造費(fèi)用里,到2024年5月這筆管理費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里。 沖銷憑證為 借庫存現(xiàn)金600 貸管理費(fèi)用600, 更正憑證為 借制造費(fèi)用600 貸庫存現(xiàn)金600 由于2024年5月管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了需不需要沖銷本年利潤? 沖銷憑證為 借管理費(fèi)用600 貸本年利潤600, 更正憑證為 借本年利潤600 貸制造費(fèi)用600,這樣做賬對不對,
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速問速答您好,不需要沖本年利潤了,沖完管理費(fèi)用,沖完后的管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤已經(jīng)相當(dāng)于沖本年利潤了
2024 12/31 22:40
84784957
2024 12/31 22:44
意思是11月底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí)是自動(dòng)調(diào)賬回來了嗎
波德老師
2024 12/31 22:45
您理解的完全正確。
84784957
2024 12/31 22:46
好的,謝謝老師
波德老師
2024 12/31 22:47
不客氣,祝你工作順利,生活愉快。麻煩給五星好評,謝謝。
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