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購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅是購(gòu)進(jìn)金額加上銷(xiāo)售金額申報(bào)嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:22
#稅務(wù)#
是,購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅是購(gòu)進(jìn)金額加上銷(xiāo)售金額申報(bào)
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老師好,我們單位收到三筆借款,借款合同簽收到的最后一筆借款的日期可以嗎?利息都按最后一天算可以嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:22
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)都是算頭不算尾
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已計(jì)提減值準(zhǔn)備的原材料現(xiàn)在報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄怎么做?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:22
#稅務(wù)#
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 轉(zhuǎn)出已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備: 如果之前已經(jīng)為這部分原材料計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,那么在報(bào)廢時(shí)需要將這部分準(zhǔn)備轉(zhuǎn)出。 借:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸:資產(chǎn)減值損失
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老師,請(qǐng)問(wèn)這道題怎么做???
樂(lè)伊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:21
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,購(gòu)買(mǎi)燃油車(chē)車(chē)購(gòu)稅300000*0.1=30000元,購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)免繳車(chē)購(gòu)稅(24年1月1日至25年12月31日期間購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)免征車(chē)購(gòu)稅)
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老師,請(qǐng)問(wèn)下我公司的許可項(xiàng)目:食品經(jīng)營(yíng)(銷(xiāo)售預(yù)包裝食品)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售,食用農(nóng)產(chǎn)品零售,食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā); 我需要填一張表,上面有:公司能自行開(kāi)具免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票嗎? 還有一個(gè)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者稅務(wù)備案。我公司是商貿(mào)企業(yè)??梢蚤_(kāi)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票嗎?初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者又是怎么回事?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:21
#稅務(wù)#
你好,可以的, 就是自己種植的。
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老師,我們老板目前有一筆款,問(wèn)我怎么走合適。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:20
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)?
?閱讀? 8
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老師您好!咨詢一下,公司章程中,(自然人獨(dú)資)有限公司的出資方式和出資時(shí)間是必填嗎?該怎么填?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:16
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,必須填寫(xiě)的。
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老師 我司加入會(huì)的年費(fèi) (比如入中國(guó)老齡產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的會(huì)員年費(fèi))這個(gè)費(fèi)用怎么記賬 ,我司是一般納稅人
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:15
#稅務(wù)#
那個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-會(huì)員費(fèi)
?閱讀? 7
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請(qǐng)問(wèn)老師我公司發(fā)生了銷(xiāo)售退貨的業(yè)務(wù),賣(mài)給對(duì)方一臺(tái)設(shè)備,因?yàn)閷?duì)方想退貨,我公司扣1000元費(fèi)用,然后需要給對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)紅字發(fā)票我應(yīng)該按照原價(jià)處理還是扣掉1000處理
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:14
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不需要扣掉,按照原價(jià)來(lái)開(kāi)紅字。
?閱讀? 8
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老師,請(qǐng)問(wèn)年度財(cái)務(wù)報(bào)表和季未財(cái)務(wù)報(bào)表是相同的數(shù)據(jù)嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:13
#稅務(wù)#
若無(wú)調(diào)整事項(xiàng),年度財(cái)務(wù)報(bào)表和季未財(cái)務(wù)報(bào)表是相同的數(shù)據(jù)
?閱讀? 5
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老師,公司前三年的運(yùn)輸費(fèi)是暫估的,然后有發(fā)票就來(lái)沖暫估!因?yàn)橐恢庇杏囝~,現(xiàn)在稅務(wù)要求提供合同。除了合同要怎么去解釋賬上的余額合理點(diǎn),我不想去找前面的明細(xì),太難弄了
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:13
#稅務(wù)#
業(yè)務(wù)發(fā)生的證明有嗎
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請(qǐng)問(wèn)我們用的辦公用地物業(yè)費(fèi)專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:13
#稅務(wù)#
可以,用的辦公用地物業(yè)費(fèi)專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
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老師,請(qǐng)問(wèn)下A公司與我們之前一直有賬戶轉(zhuǎn)賬往來(lái),但是沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,主要就是周轉(zhuǎn)資金,所以之前一直記的其他應(yīng)付款科目,但是12月這次A公司給我單位開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票技術(shù)服務(wù)費(fèi),這次我還是記其他應(yīng)付款嗎?還是記應(yīng)收賬款合適?辛苦了!
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:12
#稅務(wù)#
你好,還是用其他應(yīng)付款就行。同一個(gè)客戶用一個(gè)網(wǎng)來(lái)。
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印花稅問(wèn)題:1、收入和采購(gòu)合同都要交嗎? 2、采購(gòu)合同是把一年收到的合同加起來(lái)繳納嗎?3、一般怎么計(jì)算? 謝謝老師了
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:11
#稅務(wù)#
你好,是的,都需要交的。 按季度的交 購(gòu)銷(xiāo)合同萬(wàn)分之3,小微企業(yè)可以減半。
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24年四季度之前利潤(rùn)是負(fù)數(shù),4季度利潤(rùn)是正數(shù),如何誠(chéng)預(yù)交的不退稅在匯算清繳時(shí)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:10
#稅務(wù)#
如何誠(chéng)預(yù)交的不退稅在匯算清繳時(shí) 這個(gè)是什么意思
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老師早上好!請(qǐng)問(wèn)建筑勞務(wù)公司在外地做工程,預(yù)繳了稅款,現(xiàn)在申報(bào)第4季度的企業(yè)所得稅款申報(bào)表中,第14欄本年實(shí)際已繳納所得稅額為0,第4季度賬上是虧損,也就是說(shuō)現(xiàn)在需要退回預(yù)繳的稅款,應(yīng)該怎么操作呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:10
#稅務(wù)#
建筑勞務(wù)公司外地工程預(yù)繳稅款后,第 4 季度虧損需要退回預(yù)繳稅款,通常可以按以下步驟進(jìn)行操作: 電子稅務(wù)局操作 登錄電子稅務(wù)局:以跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶的身份登錄電子稅務(wù)局。 進(jìn)入申報(bào)更正模塊:搜索 “更正” 或者 “作廢”,選擇 “申報(bào)更正與作廢” 模塊。 更正預(yù)繳申報(bào)表:在該模塊中,選擇對(duì)應(yīng)的申報(bào)日期,找到預(yù)繳申報(bào)表并點(diǎn)擊 “更正”。在跳出來(lái)的申報(bào)表中更改正確的銷(xiāo)售額等數(shù)據(jù),目前預(yù)繳稅款無(wú)法直接填寫(xiě)為 0,如果要更正為 0 的企業(yè),可以嘗試填寫(xiě) 0.01,然后提交申報(bào)。 進(jìn)入一站式退稅模塊:在特定主體模塊中,選擇 “申報(bào)產(chǎn)生的多繳退稅”。 確認(rèn)銀行信息和退稅金額:若特定主體沒(méi)有關(guān)聯(lián)過(guò)原主體的存款賬戶報(bào)告,退稅的銀行信息不會(huì)跳出來(lái),需要納稅人去存款賬戶報(bào)告關(guān)聯(lián)主體的銀行信息后,退稅模塊才會(huì)顯示。確認(rèn)無(wú)誤后,點(diǎn)擊 “下一步”。 上傳附報(bào)材料:按條件報(bào)送相關(guān)材料,如營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、年度財(cái)務(wù)報(bào)表、年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表、預(yù)繳稅款的完稅憑證等,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)要求為準(zhǔn)。預(yù)覽信息無(wú)誤后點(diǎn)擊 “提交” 即可。 查詢退稅進(jìn)度:可以在 “辦稅進(jìn)度及結(jié)果查詢” 里查看退稅流程進(jìn)度。
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出口退稅的申報(bào)年月怎么填?是按報(bào)關(guān)單出口的日期還是本月1月份,我申請(qǐng)的時(shí)候就選上個(gè)月的日期?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:09
#稅務(wù)#
你好申報(bào)的是當(dāng)前所屬期1月
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老師,請(qǐng)問(wèn)下圖的進(jìn)項(xiàng)票,是做庫(kù)存商品還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適?該怎么做分錄?建筑行業(yè)
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:08
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)一般都是直接就用了,可以進(jìn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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老師,員工開(kāi)的自己的車(chē)出差的通行費(fèi)如果報(bào)銷(xiāo)的話,是不是需要跟員工簽用車(chē)協(xié)議???
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:07
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要的。
?閱讀? 8
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老師,外貿(mào)企業(yè)收到的出口退稅款可以用來(lái)支付貨款嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:06
#稅務(wù)#
你好,可以的,可以用來(lái)支付。
?閱讀? 7
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你好我想問(wèn)下個(gè)體工商戶怎么申報(bào),這是系統(tǒng)申報(bào)好的數(shù)據(jù)需要修改嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:04
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 雙定戶不用改直接報(bào)
?閱讀? 6
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那我直接按照3計(jì)提稅額
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:04
#稅務(wù)#
你是小規(guī)模,按3%開(kāi)具的發(fā)票?
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請(qǐng)問(wèn)光伏發(fā)電銷(xiāo)售光伏組件行業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:02
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)沒(méi)有固定的,每個(gè)企業(yè)不一樣,你是小微企業(yè)嗎?還是一般的企業(yè)。
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去年發(fā)生的招待費(fèi)餐飲發(fā)票,付了錢(qián),但是沒(méi)有取得發(fā)票,今年2月份取得,要不要匯算清繳納稅調(diào)增這筆招待費(fèi),還是說(shuō)作為當(dāng)年費(fèi)用,不用納稅調(diào)增
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:02
#稅務(wù)#
你好,你如果做到今年的話,那去年的就需要全額調(diào)整。
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老師,我們有俄羅斯境外的錢(qián)進(jìn)VTB,到賬的是人民幣,請(qǐng)問(wèn)下電子口岸對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)單只有一張,是不是有這錢(qián)境外進(jìn)來(lái)不用報(bào)關(guān)么?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:02
#稅務(wù)#
你好,需要報(bào)關(guān)的,有報(bào)關(guān)單的
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子公司為100%由母公司控股,本年取得母公司的現(xiàn)金捐贈(zèng)1000萬(wàn),子公司計(jì)入資本公積,同時(shí)將子公司長(zhǎng)期股權(quán)投資1000萬(wàn)劃轉(zhuǎn)給母公司,沖減長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司選擇特殊重組,那么子公司取得的現(xiàn)金捐贈(zèng)1000萬(wàn)是否計(jì)入收入繳納企業(yè)所得稅?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 10:57
#稅務(wù)#
你好,雖然有特殊重組業(yè)務(wù)同時(shí)發(fā)生,但現(xiàn)金捐贈(zèng)本身不屬于特殊重組中股權(quán)支付相關(guān)的業(yè)務(wù)。按照企業(yè)所得稅法規(guī)定,企業(yè)接受的捐贈(zèng)收入,應(yīng)計(jì)入應(yīng)稅收入繳納企業(yè)所得稅。所以子公司取得的1000萬(wàn)現(xiàn)金捐贈(zèng)不能因?yàn)樘厥庵亟M而不計(jì)入收入,應(yīng)計(jì)入應(yīng)稅收入繳納企業(yè)所得稅。
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老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人其他增值稅發(fā)票是普票加未開(kāi)票金額嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 10:56
#稅務(wù)#
你是開(kāi)票金額超過(guò)30萬(wàn)了 ?
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老師,這幾個(gè)警示要怎么處理
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 10:55
#稅務(wù)#
看一下這個(gè)利潤(rùn)總額和你利潤(rùn)表是一樣的嗎?籌建期的話,這里忽略就行。
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我司賣(mài)軟件硬件設(shè)備,附帶的包裝套等,這些我司進(jìn)貨要進(jìn)怎么記賬
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 10:55
#稅務(wù)#
你好,你是說(shuō)包裝物要怎么入賬,是嗎?
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請(qǐng)問(wèn)個(gè)人車(chē)輛運(yùn)營(yíng)怎樣開(kāi)票
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/03 10:55
#稅務(wù)#
可以稅局代開(kāi)發(fā)票。
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