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老師,稅務(wù)登記點開是這樣,后面就不能操作了,怎么回事啊
小菲老師
??|
提問時間:10/17 10:15
#建筑#
同學(xué),你好 不好意思,圖片看不清
?閱讀? 304
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老師你幫我看一下這個項目還缺多少進項具體還要開那些成本票?
樸老師
??|
提問時間:10/17 09:57
#建筑#
同學(xué)你好 這個是按稅負率和進項還有收入來算的 增值稅稅負率=(銷項——進項)/不含稅收入
?閱讀? 320
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老師,項目繳納的環(huán)境保護稅計提和繳納要怎么做分錄,到二級明細
鄒老師
??|
提問時間:10/17 09:22
#建筑#
你好 計提,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費—環(huán)境保護稅 繳納 ,借:應(yīng)交稅費—環(huán)境保護稅,貸:銀行存款
?閱讀? 299
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老師您好!請教個問題,公司采購來的支撐件,經(jīng)過反復(fù)租賃,這些支撐件是每年進行折舊,幾年折舊下來,價值為零,那如果公司把它以個人名義賣給別人,不開進項發(fā)票來,款項直接進入老板個人帳戶,這樣行嗎
宋生老師
??|
提問時間:10/17 09:18
#建筑#
你好,你之前采購進來的時候是有發(fā)票的嗎?
?閱讀? 297
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老師問一下,建筑施工企業(yè)在異地施工預(yù)繳的企業(yè)所得稅,企業(yè)是虧損,年報時候,那預(yù)繳的企業(yè)所得稅會怎么樣?。?/a>
堂堂老師
??|
提問時間:10/17 09:08
#建筑#
若企業(yè)年度報表顯示為虧損,之前異地施工預(yù)繳的企業(yè)所得稅可以在以后年度抵減應(yīng)納稅所得額,多繳部分可申請退稅。
?閱讀? 298
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老師 我們支付了2024.7-2025.6的酒店租金50萬,酒店社保租金36萬 怎么寫分錄?還有攤銷分錄
堂堂老師
??|
提問時間:10/17 08:32
#建筑#
支付租金時: 借:預(yù)付賬款 86萬 貸:銀行存款 86萬 每月攤銷時: 借:管理費用等 7.17萬(86萬/12個月) 貸:預(yù)付賬款 7.17萬
?閱讀? 311
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老師,我們是小規(guī)模建筑公司,有一個**項目來了一筆35萬元工程款,我們給開了35萬元工程款發(fā)票,老板跟人家談的增值稅3%,管理費是1.5%,企業(yè)所得稅25%,城建稅7%,教育費3%,工會經(jīng)費2%,水利基金0.03%,印花稅0.05%。現(xiàn)在要扣下稅金及管理費,怎么算?最終扣的稅金多少錢?管理費又是多少錢?
蘭心
??|
提問時間:10/17 00:10
#建筑#
你好,你們談的企業(yè)所得稅收25%,這個數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎?
?閱讀? 319
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老師,A公司是發(fā)包方,我們是建筑企業(yè),**B公司,,我們下面還有施工隊D公司,我們開票給B公司,B公司開給A公司,這個項目A公司代發(fā)工資給D.那我公司怎么賬務(wù)處理,還需要向D公司要發(fā)票嗎還是以工人的工資單入賬,
劉老師06
??|
提問時間:10/16 22:30
#建筑#
你好,A公司已代開工資,不用要發(fā)票
?閱讀? 330
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老師問一下建筑公司,走農(nóng)民工工資的話能在基本戶走嗎?,還有就是,我們有一個項目已經(jīng)在干活了,前期介入進去了,但是標(biāo)還沒訂下來,這期間發(fā)生的農(nóng)民工工資怎么給人家發(fā)放呢?
郭老師
??|
提問時間:10/16 21:48
#建筑#
不可以的,走農(nóng)民工專戶。
?閱讀? 311
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老師你幫我看一下,這個工程施工科目結(jié)轉(zhuǎn)成本了沒?
小鎖老師
??|
提問時間:10/16 20:54
#建筑#
您好,這個我看是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
?閱讀? 311
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老師,公司是8月交接過來,然后購買了新的財務(wù)軟件,建立了期初余額,這個季度報稅顯示要繳納1萬多的企業(yè)所得稅,如果公司把之前1-7月的成本票都錄入實際公司利潤是負數(shù)的,但是公司企業(yè)所得稅之前一直是零申報但是實際是有費用,而且現(xiàn)在報稅是本年累計金額,我就把1-7月的成本票有銀行付款記錄有流水的錄入了8月份里,本來銀行余額是對上了,但是今天整理票據(jù)時,發(fā)現(xiàn)一個憑證數(shù)據(jù)錯了,然后又導(dǎo)致銀行余額又對不上了。我要怎么弄呢
小智老師
??|
提問時間:10/16 20:30
#建筑#
您需要調(diào)整賬務(wù),確保所有成本和費用準(zhǔn)確反映在相應(yīng)的會計期間。發(fā)現(xiàn)錯誤憑證時,應(yīng)及時更正,保持賬實相符。重新核對1-7月的成本票據(jù),確保錄入正確無誤,并同步更新銀行對賬單,以保證賬面與實際一致。如有必要,可尋求專業(yè)財務(wù)人員協(xié)助處理。
?閱讀? 304
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你好,老師請問當(dāng)一個項目業(yè)主還未給施工單位,也就是被**單位支付預(yù)付款,那開始產(chǎn)生的水電費,我們**方墊付了,沒有發(fā)票怎么辦
小菲老師
??|
提問時間:10/16 19:15
#建筑#
同學(xué)你好 做其他應(yīng)收款
?閱讀? 330
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請問:發(fā)票金額比付款金額多了幾毛錢,是專用發(fā)票怎么處理?
家權(quán)老師
??|
提問時間:10/16 16:10
#建筑#
沒事的。按發(fā)票做賬就是了,少付的錢掛應(yīng)付賬款
?閱讀? 317
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請問土地設(shè)計圖這部分的費用是劃入開發(fā)成本的房產(chǎn)的成本嗎?
宋生老師
??|
提問時間:10/16 15:07
#建筑#
你好,,對,就是這樣子。
?閱讀? 470
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老師,甲方建設(shè)方,乙方承包方,丙方施工方,現(xiàn)在甲方設(shè)立農(nóng)民工專用賬戶,把錢轉(zhuǎn)給丙方農(nóng)民工,有沒有這種付款協(xié)議
宋生老師
??|
提問時間:10/16 14:43
#建筑#
農(nóng)民工工資專用賬戶資金管理三方協(xié)議 甲方(建設(shè)單位):____________________ 乙方(總承包單位):____________________ 丙方(開戶銀行):____________________ 鑒于甲方與乙方就___________________項目簽訂了工程施工合同,根據(jù)《保障農(nóng)民工工資支付條例》、《工程建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資專用賬戶管理暫行辦法》等相關(guān)法律法規(guī),為確保農(nóng)民工工資的??顚S茫?、乙、丙三方本著平等自愿的原則,經(jīng)協(xié)商一致,達成如下協(xié)議: 一、專用賬戶的開立 乙方應(yīng)在丙方營業(yè)網(wǎng)點開立本項目的農(nóng)民工工資專用賬戶(以下簡稱“專用賬戶”),賬戶信息如下: 賬戶名稱:___________________(總承包單位名稱+項目名稱+農(nóng)民工工資專用賬戶) 賬戶號碼:___________________ 專用賬戶開立后,乙方向項目所在地人力資源社會保障部門備案。 二、資金的撥付 甲方應(yīng)根據(jù)工程施工合同約定,按時足額將人工費用撥付至上述專用賬戶,確保農(nóng)民工工資的按時足額支付。 人工費用撥付周期不得超過1個月。 三、工資的支付 乙方負責(zé)管理和維護專用賬戶,確保賬戶資金??顚S茫瑑H用于農(nóng)民工工資的發(fā)放。 乙方應(yīng)按月向丙方提供農(nóng)民工工資發(fā)放明細,并確保所提供信息的真實性、準(zhǔn)確性。 四、賬戶的監(jiān)管 丙方應(yīng)在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中對專用賬戶進行特殊標(biāo)識,并確保賬戶資金的安全。 丙方不得將專用賬戶資金轉(zhuǎn)入除農(nóng)民工本人銀行賬戶以外的任何賬戶,不得提供現(xiàn)金支取和其他轉(zhuǎn)賬結(jié)算服務(wù)。 五、賬戶的撤銷 工程完工并已足額支付農(nóng)民工工資后,乙方可向?qū)俚厝肆Y源社會保障部門申請撤銷專用賬戶。 丙方在收到屬地人力資源社會保障部門撤銷通知后,應(yīng)及時予以撤銷。 六、違約責(zé)任 甲方未按約定及時足額撥付人工費用的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。 乙方未按規(guī)定使用專用賬戶的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。 七、其他 本協(xié)議未盡事宜,三方可另行簽訂補充協(xié)議。 本協(xié)議一式三份,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。 本協(xié)議自三方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。 甲方(蓋章):_________________ 日期:____年__月__日 乙方(蓋章):_________________ 日期:____年__月__日 丙方(蓋章):_________________ 日期:____年__月__日 請注意,這只是一個基本模板,具體條款需要根據(jù)實際情況和當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)進行調(diào)整和補充
?閱讀? 356
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有個體戶開不了建筑服務(wù)的大類只能開勞務(wù),勞務(wù)費發(fā)票我們能不能正常入賬
文文老師
??|
提問時間:10/16 14:24
#建筑#
勞務(wù)費發(fā)票 能正常入賬
?閱讀? 326
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老師你好,我們公司**別的公司的監(jiān)理項目,甲方打款到對方公司,然后我們提供發(fā)票給對方公司,對方公司把款項再支付給我們。我們公司負責(zé)監(jiān)理人員工資發(fā)放,對方公司接待上級檢查,發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員工資是我們公司發(fā)放的,和項目不匹配,我們是不是需要和對方公司簽訂一份勞務(wù)派遣協(xié)議,老師這邊有協(xié)議得模板嗎
堂堂老師
??|
提問時間:10/16 14:23
#建筑#
是的,你們需要簽訂勞務(wù)派遣協(xié)議以明確雙方權(quán)利義務(wù)。不過我這里沒有現(xiàn)成模板,建議根據(jù)具體需求定制,主要條款包括派遣人數(shù)、崗位、薪資福利、服務(wù)費用等。
?閱讀? 312
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考試,路燈施工安裝單位收到挖掘機租賃費發(fā)票,大類是經(jīng)營租賃,這個怎么做賬
東老師
??|
提問時間:10/16 14:02
#建筑#
您好,記入到工程施工-租賃費里面就成
?閱讀? 325
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老師,我們是建筑企業(yè)一般納稅人,接了個勞務(wù)項目,可以開3個點的勞務(wù)專票嗎?
樸老師
??|
提問時間:10/16 12:24
#建筑#
同學(xué)你好 清包工可以的
?閱讀? 323
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老師,道路工程設(shè)計,屬于建筑服務(wù)類嗎?
文文老師
??|
提問時間:10/16 10:41
#建筑#
道路工程設(shè)計,屬于建筑服務(wù)類
?閱讀? 316
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老師,員工年終獎,2月的時候發(fā)了一部分,我看是沒有申報個稅的。9月這里要發(fā)另一部份,我需要申報個稅不?摘要我寫的是:23年員工獎金。分錄做:計提借:管理費用-員工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-員工工資還是福利費呀?
小愛老師
??|
提問時間:10/16 10:37
#建筑#
您好,年終獎是工資薪金,23年的要計入23年的,23年沒計提的話借:利潤分配 貸:應(yīng)付職工薪酬-員工工資
?閱讀? 320
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老師,小規(guī)模納稅人申報增值稅,免稅銷售額里面有個小微企業(yè)免稅銷售額,是包括普票和未開票收入么
堂堂老師
??|
提問時間:10/16 10:25
#建筑#
是的,小微企業(yè)免稅銷售額包括普通發(fā)票和未開票收入,只要是符合免稅條件的銷售收入都應(yīng)計入。
?閱讀? 309
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老師,請問一下老板個人買的家具怎么入賬?
小智老師
??|
提問時間:10/16 10:03
#建筑#
老板個人買的家具不能計入公司費用,應(yīng)該記入“股東借款”或“資本公積”,具體科目根據(jù)公司實際情況確定。
?閱讀? 304
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勞務(wù)分包和自由工人的人工費分別入二級科目是什么?
小智老師
??|
提問時間:10/15 22:14
#建筑#
勞務(wù)分包的人工費一般計入“勞務(wù)成本”,自由工人的人工費計入“生產(chǎn)成本-人工費”。具體可能因公司而異,請參照自身財務(wù)制度。
?閱讀? 319
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請問老師,新成立的建筑勞務(wù)公司,關(guān)于社保開戶是必須開嗎還是可以選擇
家權(quán)老師
??|
提問時間:10/15 18:03
#建筑#
有員工就必須要開,暫時沒有員工,可以不開
?閱讀? 334
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老師我開票1200萬,資產(chǎn)y7ou可能只有5萬嗎
小智老師
??|
提問時間:10/15 17:34
#建筑#
開票金額大,但總資產(chǎn)少,可能因為大量資金用于經(jīng)營或投資,未形成實物資產(chǎn)。也可能是貸款或賒購形成的負債較大。具體情況需看資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表分析。
?閱讀? 303
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老師你好,我6月份多計提企業(yè)所得稅稅款6元,請問我現(xiàn)在如何做賬呢?需要沖紅嗎?
堂堂老師
??|
提問時間:10/15 16:39
#建筑#
你好!你這情況需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目進行調(diào)整。先沖減應(yīng)交稅費,再調(diào)增利潤分配,這樣就完成了賬務(wù)處理。具體操作需結(jié)合會計準(zhǔn)則和公司實際情況,確保合規(guī)。
?閱讀? 301
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老師你好,現(xiàn)在做外帳印花稅需要計提嗎?還是直接繳納呢?
堂堂老師
??|
提問時間:10/15 16:36
#建筑#
外賬印花稅一般是直接繳納,不需計提。具體操作需參照當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定執(zhí)行。
?閱讀? 291
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老師是我們老板自己投錢蓋酒店,因為沒有資質(zhì)就注冊了一個分公司,用的總公司的資質(zhì),這種我們增值稅不用上吧
宋生老師
??|
提問時間:10/15 16:13
#建筑#
你是說分公司,是嗎?你是說分公司不用交增值稅,是嗎?
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異地工程回來的勞務(wù)發(fā)票已經(jīng)預(yù)交了增值稅,我開出的發(fā)票按回來的勞務(wù)發(fā)票差額預(yù)交了增值稅,多出來的增值稅為什么放主營業(yè)務(wù)成本
宋生老師
??|
提問時間:10/15 15:42
#建筑#
你好,這個差額部分對于你們來說是計入成本。
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