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老師 ,你好,支付報(bào)銷通行費(fèi)88.44元,這個(gè)可以用現(xiàn)金支付嗎?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:02
#稅務(wù)#
你好,一般的費(fèi)用報(bào)銷,是可以用現(xiàn)金支付的
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員工離職了,但是后面因?yàn)橛幸恍┕ぷ鬟€是要跟他那邊配合一下,會(huì)有報(bào)酬,那他這個(gè)報(bào)酬,要給他代扣代繳個(gè)稅嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 10:31
#稅務(wù)#
嚴(yán)格來(lái)說(shuō),要給他代扣代繳個(gè)稅
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老師你好我想問(wèn)下房地產(chǎn)企業(yè),土地價(jià)款抵減增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎樣作?還是無(wú)需會(huì)計(jì)處理?謝謝
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 10:29
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不需要會(huì)計(jì)處理的
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sheng級(jí)政fu為了表彰給單位匯入20萬(wàn)發(fā)展獎(jiǎng)金,證書(shū)上有帶頭人(單位名字)單位收到這筆錢(qián)給帶頭人發(fā)放,這種是不是不屬于給個(gè)人省級(jí)獎(jiǎng)金不能享受個(gè)稅免稅,因?yàn)闆](méi)有直接打到個(gè)人名下。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 09:49
#稅務(wù)#
這種情況通常不能享受個(gè)人省級(jí)獎(jiǎng)金的個(gè)稅免稅政策。 雖然這筆獎(jiǎng)金是對(duì)帶頭人所帶領(lǐng)項(xiàng)目的表彰,但獎(jiǎng)金是先匯入單位賬戶,再由單位發(fā)放給帶頭人。在稅收政策中,對(duì)于省級(jí)人民政府等頒發(fā)的科學(xué)、教育、技術(shù)、文化、衛(wèi)生、體育、環(huán)境保護(hù)等方面的獎(jiǎng)金免征個(gè)人所得稅,一般是指直接頒發(fā)給個(gè)人且明確是對(duì)個(gè)人的獎(jiǎng)勵(lì)。而此處獎(jiǎng)金是先到單位,再由單位發(fā)放,不符合直接給予個(gè)人獎(jiǎng)金的免稅條件,帶頭人取得該獎(jiǎng)金可能需要按照規(guī)定繳納個(gè)人所得稅。
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國(guó)有企業(yè)之間劃轉(zhuǎn)土地,免增值稅,土地增值稅,有什么政策依據(jù)嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 09:19
#稅務(wù)#
免增值稅 根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第13號(hào)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人資產(chǎn)重組有關(guān)增值稅問(wèn)題的公告》,納稅人在資產(chǎn)重組過(guò)程中,通過(guò)合并、分立、出售、置換等方式,將全部或者部分實(shí)物資產(chǎn)以及與其相關(guān)聯(lián)的債權(quán)、負(fù)債和勞動(dòng)力一并轉(zhuǎn)讓給其他單位和個(gè)人,不屬于增值稅的征稅范圍,其中涉及的貨物轉(zhuǎn)讓,不征收增值稅。國(guó)有企業(yè)之間劃轉(zhuǎn)土地,如果符合上述文件規(guī)定的條件,即土地劃轉(zhuǎn)是作為資產(chǎn)重組的一部分,且涉及實(shí)物資產(chǎn)以及相關(guān)聯(lián)的債權(quán)、負(fù)債和勞動(dòng)力的一并轉(zhuǎn)讓,則可免征增值稅
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假如我們收取對(duì)方**費(fèi)100萬(wàn),怎樣做賬寫(xiě)分錄
高輝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 08:51
#稅務(wù)#
你好,一般確認(rèn)預(yù)收賬款,如果開(kāi)具發(fā)票,也確認(rèn)銷項(xiàng)稅 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款/收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
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門(mén)診做種植牙活動(dòng),一顆6000元,一年后6000元分次返還,請(qǐng)問(wèn)種植收款時(shí)及返還時(shí)的賬務(wù)處理?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 08:29
#稅務(wù)#
借,銀行存款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 借,銷售費(fèi)用,貸,銀行存款。
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公司因資金緊張,貸款又申請(qǐng)不到(財(cái)務(wù)報(bào)表太差),只能通過(guò)總經(jīng)理個(gè)人貸款來(lái)給公司暫時(shí)解決資金困難,公司承擔(dān)利息和擔(dān)保費(fèi)。 如何處理能做到合規(guī),代價(jià)又???
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 08:02
#稅務(wù)#
最好能找一家可以開(kāi)發(fā)票給公司的就可以了??偨?jīng)理個(gè)人貸款,然后開(kāi)發(fā)要給公司。
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老師,長(zhǎng)投權(quán)益法核算會(huì)形成稅會(huì)差異嗎?被投資企業(yè)宣告分紅,稅法上調(diào)增還是調(diào)減為什么舉例說(shuō)明一下謝謝
樂(lè)伊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 21:50
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,會(huì)計(jì)處理上,按權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資,投資方會(huì)根據(jù)被投資方的凈利潤(rùn)變動(dòng)而調(diào)整其賬面價(jià)值,并確認(rèn)相應(yīng)的投資收益。然而,在稅收規(guī)定上,這種由被投資方凈利潤(rùn)變動(dòng)帶來(lái)的投資收益并不一定需要立即納稅。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》,符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益是免稅的。這意味著,如果投資方和被投資方都是居民企業(yè),且符合相關(guān)條件,那么這種投資收益就不需要繳納企業(yè)所得稅。所得稅法上應(yīng)做納稅調(diào)減
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老師您好!想咨詢一下你,我們按9%開(kāi)具增值稅發(fā)票收取房屋租金,因租戶中途退場(chǎng)收取違約金,違約金需要繳納增值稅嗎?若繳按什么稅率交呢?非常感謝!
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 20:12
#稅務(wù)#
你好,違約金也是按照9%稅率計(jì)算
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老師你好,個(gè)體戶是不是只能核定一個(gè)稅種
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 19:16
#稅務(wù)#
不用,也不用申報(bào),這個(gè)都由稅務(wù)局統(tǒng)一申報(bào)
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)處理固定資產(chǎn)時(shí),資產(chǎn)清理收入不計(jì)收入而是計(jì)固定資產(chǎn)清理,這樣納稅申報(bào)時(shí)利潤(rùn)表收入跟申報(bào)主表金額不符。請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳時(shí)這部分差異是否有地方可以填報(bào)調(diào)整一致?不然的話納稅申報(bào)表的收入會(huì)與年報(bào)利潤(rùn)表收入不一致。
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 17:45
#稅務(wù)#
你好,固定資產(chǎn)清理最終進(jìn)資產(chǎn)處置損益科目。增值稅申報(bào)表收入不一致是正常的。
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老師你好,這兩天不是季報(bào)了,能不能把全年費(fèi)用都做在最后一個(gè)季度申報(bào)?因?yàn)槭切鲁闪⒐?,前期不正?guī)沒(méi)錢(qián),開(kāi)支都是墊付款,所以前兩個(gè)季度都是隨便零申報(bào)了一下,前半年有開(kāi)回來(lái)的發(fā)票,還是得更正以前季度申報(bào)表了?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 17:44
#稅務(wù)#
您好,可以的,累計(jì)沒(méi)問(wèn)題就行了
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您好老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買的固定資產(chǎn)車輛算不算實(shí)收資本?
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/09 17:27
#稅務(wù)#
跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告的預(yù)繳結(jié)束時(shí)間分以下兩種情況: 預(yù)收款預(yù)繳 一般納稅人:收到預(yù)收款的當(dāng)月最后一天之前,稅款所屬期為收到預(yù)收款的當(dāng)月 1 日至最后一日,申報(bào)抵減的時(shí)間,為收到預(yù)收款的下一申報(bào)期內(nèi)。 按季度納稅的小規(guī)模納稅人:收到預(yù)收款所在季度最后一天之前,稅款所屬期為收到預(yù)收款所在季度第一月 1 日至該季度最后一日,申報(bào)抵減的時(shí)間,為收到預(yù)收款的下一申報(bào)期內(nèi)。 進(jìn)度款預(yù)繳 一般納稅人:工程進(jìn)度款的預(yù)繳時(shí)間為發(fā)生納稅義務(wù)的次月申報(bào)期內(nèi),稅款所屬期為發(fā)生納稅義務(wù)的當(dāng)月 1 日至最后一日,申報(bào)抵減的時(shí)間,為發(fā)生納稅義務(wù)的下月申報(bào)期內(nèi)。 按季度納稅的小規(guī)模納稅人:發(fā)生納稅義務(wù),預(yù)繳時(shí)間為發(fā)生納稅義務(wù)的下一申報(bào)期內(nèi),稅款所屬期為發(fā)生納稅義務(wù)所在季度第一月 1 日至該季度最后一日,申報(bào)抵減的時(shí)間,為發(fā)生納稅義務(wù)的下一申報(bào)期內(nèi)。
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買一送一,增值稅的處理,到底是視同銷售呢,還是實(shí)物折扣呢?如果開(kāi)在同一張發(fā)票上的金額欄內(nèi)是不是就作為實(shí)物折扣處理?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 17:26
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 開(kāi)折扣發(fā)票就可以了
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裝修公司前期繳納建設(shè)工程合同印花稅的時(shí)候未注意區(qū)分購(gòu)買的材料金額,全部都把裝修合同和采購(gòu)的材料金額一起匯總在建設(shè)工程合同印花稅申報(bào)了,需要去更正前期印花稅申報(bào)表,把購(gòu)買的材料部分金額單獨(dú)區(qū)分按照買賣合同印花稅更正申報(bào)嗎老師
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 17:17
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)稅率是一樣的呢
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商場(chǎng)搞活動(dòng)滿1000元贈(zèng)送電動(dòng)車 稅務(wù)怎么處理
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 17:13
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這個(gè)贈(zèng)送的電動(dòng)車要視同銷售 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
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我們商場(chǎng)搞抽獎(jiǎng)活動(dòng) 贈(zèng)送電動(dòng)車 需要繳個(gè)稅嗎 怎么合理規(guī)避
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 17:02
#稅務(wù)#
按個(gè)稅法,按偶然所得申報(bào)個(gè)稅
?閱讀? 52
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經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金賠了員工14500元,要代扣代繳個(gè)稅嗎,公司是可以入管理費(fèi)用嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 16:51
#稅務(wù)#
申報(bào)個(gè)稅,按一次性補(bǔ)償金申報(bào)??扇牍芾碣M(fèi)用-工資
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請(qǐng)問(wèn)老師我們員工出差發(fā)票是旅行社給開(kāi)的項(xiàng)目名稱是旅游服務(wù)*代訂機(jī)票,這個(gè)需要備注欄里備注出差人員信息不,還有起飛地到目的地信息不
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 16:28
#稅務(wù)#
你好,你只能當(dāng)服務(wù)費(fèi)不能夠當(dāng)飛機(jī)票來(lái)用
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請(qǐng)問(wèn)老師:我是小規(guī)模納稅人,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)要報(bào)這個(gè)表,我不知道應(yīng)該選擇哪些表單
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 16:26
#稅務(wù)#
若是小微,不用選擇,按系統(tǒng)默認(rèn)的,直接下一步
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老師,請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)賬簿的印花稅的報(bào)稅基數(shù)是什么?是根據(jù)實(shí)收資本的增額嗎?那如果本年度沒(méi)有實(shí)收資本是不用什么還是零申報(bào)呢?是一定要申報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 16:13
#稅務(wù)#
二年的話就是2024年收到的投資款 是 是
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怎么生成四表一注
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 15:57
#稅務(wù)#
現(xiàn)在都是軟件做賬都可以自動(dòng)生成 “四表一注” 是指資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注
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在代賬公司學(xué)的這些,是外賬,總賬又是什么意思呢老師
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 15:53
#稅務(wù)#
外賬是針對(duì)內(nèi)賬來(lái)的,內(nèi)賬是你老板自己看的,外賬是給稅務(wù)局看的。外賬是根據(jù)準(zhǔn)則要求來(lái)做 總賬,這個(gè)是針對(duì)明細(xì)賬的??傎~只有一級(jí)科目,比如應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款,后面不帶明細(xì)
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領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)這個(gè)第四季度不做工資了,但是資產(chǎn)負(fù)債表年初還有應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款。如果其他應(yīng)付賬和未分配利潤(rùn)直接填o,資產(chǎn)負(fù)債表不平,這個(gè)該怎么填寫(xiě)呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 15:51
#稅務(wù)#
你好,你不做工資了,還有沒(méi)有其他的事項(xiàng)呢?
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公司股東參加年會(huì)住宿費(fèi)計(jì)入什么
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 15:28
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你可以計(jì)入福利費(fèi)。
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甲乙雙方購(gòu)買服務(wù)及固定資產(chǎn),甲方出資但未將固定資產(chǎn)入賬,雙方協(xié)議未規(guī)定資產(chǎn)如何處置,此時(shí)甲方可以處置固定資產(chǎn)嗎,應(yīng)該怎么處理
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 15:13
#稅務(wù)#
這個(gè)要看當(dāng)時(shí)這個(gè)固定資產(chǎn)的發(fā)票是開(kāi)給誰(shuí)的。
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公司對(duì)公付款 給供應(yīng)商采購(gòu)商品,后期發(fā)現(xiàn)對(duì)方不具備開(kāi)具增值稅發(fā)票的能力,且已經(jīng)不再與其合作,對(duì)方就不開(kāi)票給我公司,那么這個(gè)已經(jīng)付了貨款后期賬務(wù)該如何處理?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 15:11
#稅務(wù)#
業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款就可以的,正常做賬,但是抵扣不了所得稅。
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如果固定資產(chǎn)有5萬(wàn)沒(méi)有取得正式發(fā)票,在匯算清繳的時(shí)候是不是要調(diào)增這5萬(wàn)和折舊的金額
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:32
#稅務(wù)#
只用調(diào)增對(duì)應(yīng)的折舊
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口腔門(mén)診做活動(dòng),種植牙一顆6000元,一年后6000元分10次返還,在種植收款的時(shí)候做了收入,請(qǐng)問(wèn)返還后(直接給客戶打款的有回單)是做費(fèi)用還是成本,是否可以稅前扣除。
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/09 14:25
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)做費(fèi)用,但是很難稅前扣除
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