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這個(gè)月可用發(fā)票額度只有2000了,可是我還需要開10萬(wàn)的發(fā)票,還怎么辦
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:53
#稅務(wù)#
可以申請(qǐng)發(fā)票額度的,同時(shí)上傳銷售合同
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老師,我們是二手車銷售公司,賣了一輛二手車給個(gè)人,給他開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,對(duì)方要求開電子普票,能開嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:52
#稅務(wù)#
開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,就可以了
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老師,購(gòu)建固定資產(chǎn)產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入現(xiàn)金流量表附表哪個(gè)里面
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:50
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 購(gòu)買固定資產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅,會(huì)反映在企業(yè)的現(xiàn)金流量表中,具體體現(xiàn)在“投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量”項(xiàng)目下的“購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金”欄目。
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老師,我想問下老板想以個(gè)人名義入股一個(gè)公司,怎么樣做可以證明自己是拿著稅后收入入股的呢,同時(shí)證明稅后收入的同時(shí)能夠讓老板少交個(gè)稅呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:49
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)跟稅后收入沒關(guān)系,只要是他自己從他個(gè)人名義轉(zhuǎn)賬投入的就可以。 對(duì)于被投資企業(yè)來說根本就不用管它是稅后收入還是稅前收入。
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老師,員工有扣款這種需要做到工資表上面嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:48
#稅務(wù)#
公司自行決定,可做,也可不做
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老師我們付款給A公司?結(jié)果A公司開不出,叫B公司開給我們的票?這種情況可以用嗎?怎么操作
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:45
#稅務(wù)#
你好,這種有風(fēng)險(xiǎn)的,嚴(yán)格來說就是屬于虛開發(fā)票。實(shí)際你和A公司的業(yè)務(wù)結(jié)果B給你開了發(fā)票,B并沒有銷售給你。
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股東分紅,怎么算稅
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:45
#稅務(wù)#
有限公司分紅給個(gè)人,需要交20%的個(gè)稅,按照分紅的金額乘以20%。
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老師個(gè)人代開房屋租賃費(fèi),咋算出來繳費(fèi)
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:43
#稅務(wù)#
你好住房還是非住房的?
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老師,公司需要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在報(bào)表上的實(shí)收資本占了資產(chǎn)總額的超過20%了,這樣的需要提供評(píng)估報(bào)告嗎?還有為分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),所有者權(quán)益也是負(fù)數(shù),但有一百多萬(wàn)的存貨,這種情況轉(zhuǎn)讓方投入的實(shí)收資本為0,不知道0元轉(zhuǎn)讓能不能過呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:42
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 0元轉(zhuǎn)讓是有風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)閮r(jià)格太低了.有正當(dāng)理由才可以,如果無正當(dāng)理由,即使0元轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)局也會(huì)進(jìn)行核定的
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境外投資到香港公司 從香港公司轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)公司的利潤(rùn)分配額300萬(wàn)(在香港已經(jīng)繳納了16.5%的利得稅),請(qǐng)問需要征收哪些稅 稅率是多少呢?(除了到股東個(gè)稅20%以外,公司是否需要補(bǔ)差額稅率的企業(yè)所得稅呢25%-16.5%?)
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:40
#稅務(wù)#
企業(yè)所得稅 國(guó)內(nèi)公司需將境外分紅計(jì)入應(yīng)納稅所得額,稅率 25%。 境外已繳 16.5% 利得稅可抵免。本題中,300 萬(wàn)利潤(rùn)在香港已繳稅 49.5 萬(wàn)(300×16.5%),抵免限額 75 萬(wàn)(300×25%),國(guó)內(nèi)公司需補(bǔ)繳 25.5 萬(wàn)(75 - 49.5)。 個(gè)人所得稅 若股東為個(gè)人,按 “利息、股息、紅利所得”20% 納稅,300 萬(wàn)利潤(rùn)需納稅 60 萬(wàn)。 其他稅費(fèi) 可能涉及印花稅(視具體合同情況),利潤(rùn)分配本身一般不涉及增值稅及附加稅費(fèi),但若有增值稅應(yīng)稅行為則需按規(guī)定繳納。
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老師,您好,平時(shí)買設(shè)備配件1000多,應(yīng)該做到什么科目
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:40
#稅務(wù)#
可計(jì)入管理費(fèi)用或制造費(fèi)用-低值易耗品
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一般納稅人專票稅率13么
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:38
#稅務(wù)#
你好,是的。這個(gè)是13%的稅率。
?閱讀? 8
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老師請(qǐng)問稅務(wù)電子賬號(hào)怎么查公司交哪些稅
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:36
#稅務(wù)#
你好,你看稅種核定信息,看稅務(wù)局給你核定了哪些事?
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老師,麻煩問下假如華億(一般納稅人)開了簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率5%租金普票3000元(含稅價(jià))給個(gè)體戶,這是一般納稅人要繳納的稅金:3000/1.05*0.05=142.86元就是一般納稅人要交的增值稅金么?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:35
#稅務(wù)#
是的,就是那樣計(jì)算增值稅
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同一個(gè)票據(jù)包號(hào),有的票據(jù)有背書轉(zhuǎn)讓申請(qǐng),也有背書轉(zhuǎn)讓回復(fù)。但是有的只有背書轉(zhuǎn)讓申請(qǐng),沒有背書轉(zhuǎn)讓回復(fù),我是以回復(fù)為主還是以申請(qǐng)為主呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:34
#稅務(wù)#
有背書轉(zhuǎn)讓回復(fù)時(shí),以回復(fù)為主來確定票據(jù)是否完成轉(zhuǎn)讓;只有背書轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)沒有回復(fù)時(shí),不能認(rèn)定票據(jù)已完成轉(zhuǎn)讓,要持續(xù)關(guān)注申請(qǐng)的后續(xù)情況
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老師有些公司跟有限責(zé)任公司有什么區(qū)別破產(chǎn)清算的時(shí)候
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:33
#稅務(wù)#
您好,注銷公司時(shí)就要做破產(chǎn)清算
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為什么稅務(wù)局里面收入更正了,累計(jì)數(shù)還沒有變,是什么原因
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:31
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是系統(tǒng)的原因,晚幾天再進(jìn)去看看
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老師您好,個(gè)人手機(jī)代開普通煤炭業(yè)的發(fā)票全年沒超過120萬(wàn)。算個(gè)稅的時(shí)候?yàn)槭裁词?.3%呢?我看經(jīng)營(yíng)所得超過50萬(wàn)。不是35%再減就是算扣除數(shù)嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:30
#稅務(wù)#
個(gè)人代開煤炭業(yè)普通發(fā)票個(gè)稅為 1.3% 可能是因?yàn)椋阂皇窍硎芎硕ㄕ魇照?,一些地區(qū)為吸引稅源,對(duì)園區(qū)內(nèi)自然人代開按經(jīng)營(yíng)所得核定征收,稅率較低;二是收入性質(zhì)判定,如果被認(rèn)定為經(jīng)營(yíng)所得且符合當(dāng)?shù)睾硕l件,就適用核定稅率,而不是勞務(wù)報(bào)酬或常規(guī)經(jīng)營(yíng)所得稅率;三是地方稅收政策差異,各地為鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展等會(huì)調(diào)整個(gè)稅稅率
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老師,你好,如果我們之前開的增值稅專用發(fā)票是紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方有退貨,那紅字發(fā)票申請(qǐng)單是不是采購(gòu)方發(fā)起紅字發(fā)票通知單?
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:30
#稅務(wù)#
是采購(gòu)方發(fā)起紅字發(fā)票通知單
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老師,臨時(shí)性的工資怎么入賬,還需要個(gè)稅申報(bào)嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:27
#稅務(wù)#
您好,要申報(bào)勞務(wù)工資的,計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)里面
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有一筆公益性捐贈(zèng)50w左右,預(yù)計(jì)明年1月支付收到發(fā)票。合同是今年的,能在今年計(jì)提,做營(yíng)業(yè)外支出-捐贈(zèng)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:22
#稅務(wù)#
那個(gè)是在明年實(shí)際支付,計(jì)入明年的支出
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老師您好,假設(shè),正常公司一天的收入是100塊,第三方結(jié)算平臺(tái)抽走10塊做手續(xù)費(fèi),實(shí)際咱們到賬90,一直以來公司是以90做的收入,10塊相當(dāng)于已經(jīng)付給平臺(tái)了,但是這10塊沒有在銀行流水體現(xiàn)出來,現(xiàn)在收到平臺(tái)開的10塊錢手續(xù)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問該如何做賬呢,分錄該怎么寫比較好?貸方不知道該咋做
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:22
#稅務(wù)#
借銷售費(fèi)用,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。你這個(gè)需要確認(rèn)收入。
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你好,老師,23年工商年報(bào)填寫錯(cuò)了,現(xiàn)在12月底了,建議什么時(shí)候修改比較好些
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:21
#稅務(wù)#
如果在 2024 年 6 月 30 日之前發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,可直接登錄國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)修改。6 月 30 日之后一般不能自行修改。若被工商部門抽查或接到舉報(bào)核查發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,按工商部門要求在責(zé)令期限內(nèi)修改;重點(diǎn)信息錯(cuò)誤可能被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄,移出時(shí)要更正信息,工商部門在查實(shí) 5 個(gè)工作日內(nèi)作出移出決定。現(xiàn)在 12 月底發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,先準(zhǔn)備證明材料,聯(lián)系當(dāng)?shù)毓ど滩块T,按其要求處理。
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老師,去酒店請(qǐng)客吃飯的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:20
#稅務(wù)#
去酒店請(qǐng)客吃飯的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣
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之前的發(fā)票可以紅沖,嗎?不是當(dāng)月的
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:17
#稅務(wù)#
之前的發(fā)票可以紅沖
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老師請(qǐng)問,國(guó)家公租房可以開免稅發(fā)票嗎?哪些是免稅范圍
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:16
#稅務(wù)#
國(guó)家公租房可以開免稅發(fā)票。
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供應(yīng)商開出三千萬(wàn)發(fā)票,我們可否一次過認(rèn)證完畢,留著以后慢慢抵扣,請(qǐng)問認(rèn)證后的發(fā)票會(huì)有抵扣期限嗎?預(yù)估這幾千萬(wàn)可以抵扣十來年。
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:16
#稅務(wù)#
你好,最好不要這么做,有風(fēng)險(xiǎn)的。
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總分機(jī)構(gòu)匯總繳納企業(yè)所得稅,填公司人員的時(shí)候只填總機(jī)構(gòu)的人員嗎?因?yàn)槿藛T多少涉及繳殘保金,總分機(jī)構(gòu)的殘保金都單獨(dú)申報(bào)。
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:15
#稅務(wù)#
若單獨(dú)申報(bào),各填寫各自的人員
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老師您好!,我們公司是運(yùn)輸行業(yè),我們最近收到一筆交通委員會(huì)給的“企業(yè)新增運(yùn)力補(bǔ)貼”需要納稅嗎,請(qǐng)問哪些補(bǔ)貼需要繳納稅費(fèi)?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:15
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 企業(yè)新增運(yùn)力補(bǔ)貼 你要看這個(gè)補(bǔ)貼和你收入或數(shù)量是否掛鉤 一、補(bǔ)貼與收入或數(shù)量直接掛鉤的情況 如果收到的運(yùn)力補(bǔ)貼與企業(yè)的銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的收入或者數(shù)量直接掛鉤,那么這種補(bǔ)貼應(yīng)被視為增值稅的應(yīng)稅收入,企業(yè)需要按照規(guī)定計(jì)算并繳納增值稅。 二、補(bǔ)貼與收入或數(shù)量無直接掛鉤的情況 對(duì)于與企業(yè)銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的收入或者數(shù)量無直接掛鉤的運(yùn)力補(bǔ)貼,通常被視為政府給予企業(yè)的一種財(cái)政支持,不屬于增值稅的應(yīng)稅范圍,因此不需要繳納增值稅。這類補(bǔ)貼一般是為了鼓勵(lì)或支持特定行業(yè)、地區(qū)或企業(yè)的發(fā)展而提供的,不具有直接的商業(yè)交易性質(zhì)。
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供應(yīng)商要作廢前期已認(rèn)證的發(fā)票,需要什么資料作備份
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:15
#稅務(wù)#
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