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老師,我朋友在小賣部上班,有幾個(gè)月了,沒(méi)有簽勞動(dòng)和勞務(wù)合同,要求老板買社保,老板不干,可不可以告他呢?
小智老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 21:23
#稅務(wù)師#
可以告老板,沒(méi)簽合同,不買社保都違法。建議找勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)投訴。
?閱讀? 336
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向境外單位銷售完全在境外消費(fèi)的哪些服務(wù)是0稅率,哪些服務(wù)是免稅。
小智老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 20:36
#稅務(wù)師#
出口貨物服務(wù)免稅;跨境服務(wù)特定條件可享零稅率政策。具體分類需依據(jù)國(guó)家稅法規(guī)定。
?閱讀? 343
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老師,寵物飼料稅率多少?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 20:33
#稅務(wù)師#
寵物飼料的稅率當(dāng)前是13%
?閱讀? 355
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老師咨詢一下,小微利企業(yè)所得稅匯算清繳是按照多少來(lái)交稅呀優(yōu)惠政策又是多少
堂堂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 18:22
#稅務(wù)師#
小微利企業(yè)所得稅稅率通常為10%或20%,具體看利潤(rùn)額。優(yōu)惠方面,符合條件的企業(yè)可享受減半征收政策,實(shí)際稅率可能低至5%或10%。
?閱讀? 336
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老師 這題實(shí)際是求資本成本 我理解的是用資費(fèi)用/籌資凈額;然后答案不是很理解為什么分母這邊還需要減去利率呢?這個(gè)不是屬于用資費(fèi)用嘛
小智老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 17:54
#稅務(wù)師#
資本成本計(jì)算時(shí),分母減去利率是因?yàn)橐愣惡髢羰找?。這相當(dāng)于從可用資金中扣除借款利息,反映實(shí)際可利用的資金部分。這樣計(jì)算更貼近真實(shí)投資回報(bào)情況。
?閱讀? 300
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某公司沒(méi)有發(fā)行在外的優(yōu)先股,年度利潤(rùn)總額為4600萬(wàn)元,長(zhǎng)期負(fù)債總額為10000萬(wàn)元,平均利率為8%。如果不考慮其他因素,該公司的財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為( )。 套公式EBIT/(EBIT-I)不是嗎 我的算法:4600/4600-(10000*8%) 就是公式:EBIT/(EBIT-I) 這對(duì)嗎?
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 17:25
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 4600是利潤(rùn)總額,而不是息稅前利潤(rùn)。 財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)=息稅前利潤(rùn)/利潤(rùn)總額=(4600+10000×8%)/4600=1.17。 而息稅前利潤(rùn)=利潤(rùn)總額+利息費(fèi)用 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 185
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我的算法:4600/4600-(10000*8%) 就是公式:EBIT/(EBIT-I) 這對(duì)嗎?
周老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 17:16
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 老師不知道您說(shuō)的是哪道題目,您可以說(shuō)明一下題目的具體位置嗎? 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 207
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老師,50*1.2,1.2哪里來(lái)的?沒(méi)看明白?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 16:41
#稅務(wù)師#
你好,20%是煙葉稅計(jì)入成本核算
?閱讀? 330
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老師,為什么免租期是1-9月?不是免了9月的嗎?從價(jià)計(jì)征為什么是1-9月?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 16:40
#稅務(wù)師#
你好,免租但是房產(chǎn)稅不免啊,繼續(xù)從價(jià)計(jì)征
?閱讀? 333
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老師,注冊(cè)公司時(shí)的注冊(cè)資金在5年內(nèi)達(dá)不到這個(gè)金額就注銷了,會(huì)有什么后果嗎?能注銷嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 16:31
#稅務(wù)師#
你好!這個(gè)沒(méi)事,可以注銷
?閱讀? 317
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請(qǐng)問(wèn)老師,21年單位計(jì)提:借 資產(chǎn)減值損失100萬(wàn),貸 壞賬準(zhǔn)備100萬(wàn),企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整100萬(wàn)。22年 確認(rèn)損失 借 壞賬準(zhǔn)備 100萬(wàn),貸 應(yīng)收賬款100萬(wàn),但是不符合稅調(diào)整的要求,沒(méi)有做調(diào)整。2023年收到這筆錢。請(qǐng)問(wèn)不管財(cái)務(wù)怎么做賬,能在2023年匯算清繳調(diào)減處理嗎?
小智老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 16:01
#稅務(wù)師#
這個(gè)問(wèn)題涉及到稅法和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,具體情況需要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策。一般而言,如果確認(rèn)了壞賬損失,但在稅收上沒(méi)有得到相應(yīng)調(diào)整,理論上在收到款項(xiàng)時(shí)可以進(jìn)行補(bǔ)調(diào),但需符合稅法規(guī)定。建議咨詢專業(yè)稅務(wù)顧問(wèn)以獲取具體指導(dǎo)。
?閱讀? 340
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陳老師,一般納稅人的公賬只能轉(zhuǎn)給一般納稅人的公賬,如果從一般納稅人公賬轉(zhuǎn)到小規(guī)模納稅人的話,自己要貼13個(gè)點(diǎn)的稅票嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 16:00
#稅務(wù)師#
只要公司按正常售價(jià)出售即可,不存在貼稅
?閱讀? 498
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出口退稅勾選錯(cuò)誤,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增值稅申報(bào)表附表2怎么填呢
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 15:58
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 填寫在“異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額”中 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 120
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對(duì)于即征即退項(xiàng)目,是怎么算那些是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng) 例如本題 為什么只有出差的交通運(yùn)輸才要區(qū)分是用于硬件設(shè)備還是軟件 ?那這個(gè)軟件公司本月應(yīng)繳納的增值稅是?
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 15:31
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 應(yīng)為本題中對(duì)于員工出差報(bào)銷的差旅費(fèi),是無(wú)法準(zhǔn)確區(qū)分出哪一部分是屬于軟件產(chǎn)品可以抵扣的進(jìn)項(xiàng),所以就按照銷售收入的占比進(jìn)行劃分,得出軟件產(chǎn)品抵扣的進(jìn)項(xiàng)的稅額。 本月實(shí)際繳納的增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-即征即退稅額 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 185
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舊車二手車不是不交車輛后置稅嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 15:26
#稅務(wù)師#
你好!是的,二手車不需要交
?閱讀? 323
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(EBIT-24-300×12%)×(1-25%)]/10=[(EBIT-24)×(1-25%)]/(10+6)老師,這個(gè)方程解的過(guò)程麻煩寫下
田田田老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 14:27
#稅務(wù)師#
您好, 1、先計(jì)算能直接計(jì)算出數(shù)字的部分 (EBIT-60)*0.75/10=(EBIT-24)*0.75/16 2、兩邊同時(shí)去掉0.75 (EBIT-60)/10=(EBIT-24)/16 3、然后兩邊同時(shí)*160 16EBIT-960=10EBIT-240 6EBIT=720 EBIT=120
?閱讀? 357
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老師,為什么分子上面不用乘(1+5%)
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 14:05
#稅務(wù)師#
你好這里預(yù)計(jì)的是第一年的股利了,如果是第0年的才需要*(1+5%)
?閱讀? 332
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為什么運(yùn)費(fèi)是13%,不是9%
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 13:57
#稅務(wù)師#
你好,單獨(dú)的運(yùn)輸服務(wù)是9%.
?閱讀? 334
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【考題·單選題】甲酒廠為增值稅一般納稅人,2023年1月購(gòu)進(jìn)葡萄酒取得的增值稅專用發(fā)票注明金額60萬(wàn)稅額7.8萬(wàn)。甲酒廠領(lǐng)用本月購(gòu)進(jìn)葡萄酒的80%用于連續(xù)生產(chǎn)葡萄酒,銷售本月生產(chǎn)葡萄酒的60%取得不含稅銷售額56萬(wàn)元,甲酒廠上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納消費(fèi)稅)萬(wàn)元。葡萄酒消費(fèi)稅稅率為10%) A.2.72 B.0.8 C.5.65 D.2 這題為什么計(jì)算時(shí)不把60*80%然后除以1-消費(fèi)稅稅率再來(lái)乘以消費(fèi)稅率啊,不是消費(fèi)稅含在價(jià)款里嗎,不是價(jià)內(nèi)稅嗎,有的題都有除1-消費(fèi)稅率,為什么這題不是,沒(méi)懂
堂堂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 13:01
#稅務(wù)師#
這題關(guān)鍵在于理解消費(fèi)稅計(jì)算規(guī)則。當(dāng)葡萄酒用于繼續(xù)生產(chǎn)時(shí),先按比例計(jì)算出用于生產(chǎn)部分的成本,這里不直接除以1減稅率,而是直接根據(jù)銷售額和稅率算消費(fèi)稅。因?yàn)檫@里是連續(xù)生產(chǎn)后銷售,直接用銷售額乘稅率即可得出應(yīng)繳消費(fèi)稅,即56萬(wàn)*10%=5.6萬(wàn),選擇C。消費(fèi)稅計(jì)算中,價(jià)內(nèi)價(jià)外有別,此題屬于價(jià)內(nèi)稅計(jì)算方式,故不需額外除以1減稅率。
?閱讀? 340
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外商投資企業(yè)獲得的境外投資收益,需要繳納企業(yè)所得稅嗎
堂堂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 12:04
#稅務(wù)師#
外商投資企業(yè)從境外賺的錢,得交企業(yè)所得稅。具體怎么算,得看稅法規(guī)定和企業(yè)情況。
?閱讀? 302
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請(qǐng)問(wèn)老師,電子發(fā)票的備注欄里需要備注購(gòu)買雙方的地址電話以及賬號(hào)信息嗎?現(xiàn)在稅務(wù)有要求嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 11:50
#稅務(wù)師#
數(shù)電發(fā)票可以不備注的,電子發(fā)票直接就在抬頭顯示
?閱讀? 325
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4)當(dāng)月將自產(chǎn)同類高級(jí)實(shí)木地板100箱用于裝修職工食堂。 交消費(fèi)稅嗎 如何交
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 11:48
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 需要繳納消費(fèi)稅的 按照同類的價(jià)格繳納
?閱讀? 320
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老師,工資有一部分發(fā)了,一部分沒(méi)發(fā),當(dāng)月把計(jì)提的工資申報(bào)個(gè)稅有問(wèn)題嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 11:32
#稅務(wù)師#
當(dāng)月把計(jì)提的工資申報(bào)個(gè)稅,沒(méi)有問(wèn)題
?閱讀? 336
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老師,實(shí)際發(fā)放工資比報(bào)個(gè)稅工資高怎么處理
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 11:24
#稅務(wù)師#
只有更正申報(bào)個(gè)稅了,不然發(fā)的工資就不能稅前扣除
?閱讀? 342
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老師,以前月份的工資表報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)還可以增員嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 11:20
#稅務(wù)師#
那個(gè)只能去稅務(wù)大廳增員申報(bào)了
?閱讀? 322
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請(qǐng)教老師 個(gè)稅房屋租賃專項(xiàng)附加扣除需要有哪些資料備案 房東是不是需要繳納個(gè)稅 房東租金如何計(jì)算的呢
小路老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 11:18
#稅務(wù)師#
您好,目前在個(gè)稅系統(tǒng)里無(wú)需資料備案,也沒(méi)有強(qiáng)制性需要房東申報(bào)個(gè)稅
?閱讀? 321
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納稅人簽訂應(yīng)稅合同時(shí)未列明增值稅稅額,之后又簽訂一份列明了不含稅金額的補(bǔ)充協(xié)議,是否可以以不含稅金額作為印花稅計(jì)稅依據(jù)、申請(qǐng)退稅?
堂堂老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 11:08
#稅務(wù)師#
通常情況下,印花稅依據(jù)合同總金額計(jì)算,含稅或不含稅金額均可。若先無(wú)稅后有稅,需重新評(píng)估并補(bǔ)繳相應(yīng)稅費(fèi),不能直接用新協(xié)議申請(qǐng)退稅。建議咨詢專業(yè)稅務(wù)顧問(wèn)處理。
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請(qǐng)問(wèn)收購(gòu)了一家公司、需要把之前的賬接回來(lái)?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 10:36
#稅務(wù)師#
如果收購(gòu)了一家公司,通常是需要把之前的賬接回來(lái)的。這有助于全面了解被收購(gòu)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金流動(dòng)情況。 在接手之前的賬目時(shí),需要注意以下幾點(diǎn): 對(duì)賬目進(jìn)行詳細(xì)的審計(jì)和評(píng)估,確保其準(zhǔn)確性和完整性。 整理和核對(duì)各類財(cái)務(wù)憑證、報(bào)表、合同等相關(guān)資料。 與原公司的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行充分的溝通和交接,了解財(cái)務(wù)處理的特點(diǎn)和存在的問(wèn)題。 按照相關(guān)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,對(duì)賬目進(jìn)行必要的調(diào)整和規(guī)范。
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老師,移送的12噸消費(fèi)稅是視同銷售,繳納消費(fèi)稅,為什么增值稅不是視同銷售呢?
嬋老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 10:28
#稅務(wù)師#
因?yàn)檫@里是將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品自產(chǎn)自用,但不是用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品所以需要視同銷售繳納消費(fèi)稅。 但是在增值稅來(lái)說(shuō),如果企業(yè)生產(chǎn)的貨物用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅貨物,則不需要繳納增值稅。
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老師 方寧老師精講班課程里面有手機(jī)端能點(diǎn)開(kāi)做的練習(xí)題 和這一科目的章節(jié)練習(xí) 是一樣的嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/30 10:25
#稅務(wù)師#
你好對(duì)的 是一樣的
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