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全額事業(yè)單位對(duì)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行維修,報(bào)價(jià)4282.88元,財(cái)政直接支付,分錄 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借 其他應(yīng)收款 4282.88 貸 財(cái)政撥款收入 4282.88 預(yù)算會(huì)計(jì) :借資金結(jié)存4282.88 貸財(cái)政撥款預(yù)算收入 4282.88 ,實(shí)際發(fā)生了費(fèi)用3180 差額1102.88我方開具非稅往來,對(duì)方匯款我方零余額賬戶 分錄 財(cái)務(wù): 借管理費(fèi)用3180 零余額賬戶1102.88 貸其他應(yīng)收款4282.88 預(yù)算:借 事業(yè)支出 4282.88 貸 資金結(jié)存 4282.88 零余額賬戶余額1102.88以后發(fā)生費(fèi)用再行申請(qǐng),轉(zhuǎn)平,以上會(huì)計(jì)分錄處理是否合適?謝謝!
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/04 09:13
#事業(yè)單位#
沒有收到 預(yù)算會(huì)計(jì) :借資金結(jié)存4282.88 貸財(cái)政撥款預(yù)算收入 4282.88 , 這個(gè)不做的
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事業(yè)單位人員去外地培訓(xùn)對(duì)方單位提供住宿伙食,這種是不是只報(bào)銷路費(fèi)就可以
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/04 08:59
#事業(yè)單位#
是的,對(duì)的,是這么做的。
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假如公益一類事業(yè)單位租金收入100萬,繳納的各項(xiàng)稅費(fèi)是10萬,根據(jù)規(guī)定應(yīng)上繳財(cái)政的租金收入是100-10=90萬,上繳財(cái)政和繳納稅金的會(huì)計(jì)分錄如何做賬?1)收到租金時(shí),借:銀行存款100萬,貸:應(yīng)上繳財(cái)政款100萬;2)支付房產(chǎn)稅、印花稅等 借:管理活動(dòng)費(fèi)用-稅金及附件10萬,貸:其他應(yīng)交稅費(fèi)10萬;3)實(shí)際繳納稅金時(shí),借:其他應(yīng)交稅費(fèi)-10萬 貸:銀行存款10 ;4)剩余的凈值上繳財(cái)政時(shí) ,借:應(yīng)上繳財(cái)政款100萬,貸:管理活動(dòng)費(fèi)用-稅金及附加10萬,銀行存款10萬; 相當(dāng)于把已計(jì)入管理活動(dòng)費(fèi)用的并已繳納的稅金轉(zhuǎn)出,視同上繳財(cái)政了。
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/03 17:13
#事業(yè)單位#
以下是對(duì)上述會(huì)計(jì)分錄的分析: 1. 收到租金時(shí): 借:銀行存款 100 萬 貸:應(yīng)上繳財(cái)政款 100 萬 這個(gè)分錄正確反映了收到租金時(shí),確認(rèn)應(yīng)上繳財(cái)政的款項(xiàng)。 2. 支付房產(chǎn)稅、印花稅等: 借:管理活動(dòng)費(fèi)用 - 稅金及附加 10 萬 貸:其他應(yīng)交稅費(fèi) 10 萬 此分錄合理地將應(yīng)繳納的稅金先計(jì)入管理活動(dòng)費(fèi)用,并確認(rèn)了負(fù)債。 3. 實(shí)際繳納稅金時(shí): 借:其他應(yīng)交稅費(fèi) - 10 萬 貸:銀行存款 10 萬 該分錄準(zhǔn)確記錄了實(shí)際繳納稅金的情況,沖減了負(fù)債。 4. 剩余的凈值上繳財(cái)政時(shí): 借:應(yīng)上繳財(cái)政款 100 萬 貸:管理活動(dòng)費(fèi)用 - 稅金及附加 10 萬 銀行存款 90 萬 這里需要注意,上繳財(cái)政的是租金收入扣除稅金后的金額,即 90 萬,而不是 100 萬。同時(shí),將已計(jì)入管理活動(dòng)費(fèi)用的稅金轉(zhuǎn)出視同上繳財(cái)政的處理是合理的。 整體來看,這些會(huì)計(jì)分錄基本符合公益一類事業(yè)單位租金收入的處理要求,但在最后一步上繳財(cái)政時(shí),金額應(yīng)調(diào)整為銀行存款支付 90 萬,以準(zhǔn)確反映實(shí)際應(yīng)上繳的金額。
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假如公益一類事業(yè)單位租金收入100萬,繳納的各項(xiàng)稅費(fèi)是10萬,根據(jù)規(guī)定應(yīng)上繳財(cái)政的租金收入是100-10=90萬,上繳財(cái)政和繳納稅金的會(huì)計(jì)分錄如何做賬
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/03 16:57
#事業(yè)單位#
對(duì)于公益一類事業(yè)單位,租金收入上繳財(cái)政及繳納稅金的會(huì)計(jì)分錄如下: 一、收到租金收入時(shí): 借:銀行存款 1000000 貸:應(yīng)繳財(cái)政款 1000000 二、繳納稅金時(shí): 借:其他支出 100000 貸:銀行存款 100000 三、上繳財(cái)政租金收入時(shí): 借:應(yīng)繳財(cái)政款 1000000 貸:銀行存款 900000(實(shí)際繳納金額,扣除已繳納的稅金) 其他支出 100000(已繳納的稅金部分也視同上繳財(cái)政的一部分轉(zhuǎn)出)
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老師您好,10月份工廠返利才發(fā)現(xiàn),9月份掛帳掛少了7000元,內(nèi)帳憑證怎么樣調(diào)?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/03 15:19
#事業(yè)單位#
您好,把9月少計(jì)金額那個(gè)分錄紅沖,再做正確金額的分錄,就是本月有一負(fù)一正2個(gè)分錄,差額就是少的7000,這是最簡(jiǎn)單的調(diào)整方法,沒有之一,不用計(jì)算
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老師您好,我們跟業(yè)務(wù)員的代墊費(fèi)用己結(jié)清,這個(gè)代墊費(fèi)用我們要在工廠提貨才能結(jié)這個(gè)代墊費(fèi)。內(nèi)帳憑證怎么樣掛帳?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/03 09:56
#事業(yè)單位#
您好,發(fā)生這個(gè)費(fèi)用時(shí) 借:銷售費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款
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老師就是我在小公司做外賬會(huì)計(jì),然后現(xiàn)在月初是不是要做上個(gè)月的賬???剛剛畢業(yè)不知道流程??!我需要像老板要那些資料???
apple老師
??|
提問時(shí)間:11/03 09:23
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,對(duì)的,月初要做上個(gè)月的賬 需要以下資料
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老師,你好,我想咨詢一下,工業(yè)企業(yè)土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓中土地增值稅怎么算? 沒有上手原值的情況做了評(píng)估報(bào)告
陳璐老師
??|
提問時(shí)間:11/02 20:23
#事業(yè)單位#
你好,增值額 = 房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入 - 評(píng)估價(jià)值 增值率 = 增值額 / 評(píng)估價(jià)值× 100% 應(yīng)納稅額 = 增值額 × 適用稅率 - 扣除項(xiàng)目金額 × 速算扣除率 實(shí)際案例分析:
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老師,你好,公戶的經(jīng)辦人是我,這會(huì)不會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)楫?dāng)時(shí)辦自我去的,法人沒來。
小愛老師
??|
提問時(shí)間:11/02 13:00
#事業(yè)單位#
您好,實(shí)際操作辦款的人是不是你,是的話你親自操作的有啥不合適的你自己清楚。如果實(shí)際不是你操作那以后有啥問題真有風(fēng)險(xiǎn)
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購買固定資產(chǎn),簽完合同后對(duì)方開全款發(fā)票,合同約定先付預(yù)付款,收到資產(chǎn)后付第二筆款,應(yīng)如何記賬
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/02 00:38
#事業(yè)單位#
資產(chǎn)是什么時(shí)間到的
?閱讀? 3185
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飛機(jī)票發(fā)票+電子行程單可以報(bào)銷差旅費(fèi)?或者說可以作為員工報(bào)銷憑證?
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:11/01 21:34
#事業(yè)單位#
飛機(jī)票發(fā)票加上電子行程單通常可以作為報(bào)銷差旅費(fèi)的憑證,因?yàn)檫@兩者可以證明行程的發(fā)生和費(fèi)用的支付。具體還需參照公司的報(bào)銷政策。
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老師您好,想問一下 我們欠A公司一共5000元貨款,但是A公司拿了我們2000元貨款,現(xiàn)在我們用2000元抵貨款,現(xiàn)金付3000元,內(nèi)帳憑證怎么樣做?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/01 18:39
#事業(yè)單位#
您好,借:應(yīng)付賬款 5000 貸:應(yīng)收賬款 2000 現(xiàn)金 3000
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某上市公司欲收購一家企業(yè),需對(duì)該企業(yè)的整體價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,已知該企業(yè)在今后保持持續(xù)經(jīng)營(yíng),預(yù)計(jì)前5年的稅前凈收益分別為40萬元、45萬元、50萬元、53萬元和55萬元,從第6年開始企業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定期,預(yù)計(jì)每年的稅前凈收益保持在55萬元,折現(xiàn)率與資本化率均為10%,企業(yè)所得稅稅率為40%。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)的評(píng)估值是多少?
新新老師
??|
提問時(shí)間:11/01 17:30
#事業(yè)單位#
前5年企業(yè)稅前凈收益的現(xiàn)值=40/(1+10%)+45/(1+10%)^2+50/(1+10%)^3+53/(1+10%)^4+55/(1+10%)^5=181.47 穩(wěn)定期企業(yè)稅前凈收益的現(xiàn)值為:55/10%/(1+10%)^5=341.51 企業(yè)稅前凈收益現(xiàn)值合計(jì)=181.47+341.51=522.98萬元 該企業(yè)的評(píng)估值=522.98*(1-40%)=313.79(萬元)
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事業(yè)單位人員出去學(xué)習(xí)培訓(xùn),對(duì)方單位供吃供住,單位是不是不應(yīng)該給報(bào)銷差旅費(fèi)
立峰老師
??|
提問時(shí)間:11/01 16:49
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,這個(gè)需要看單位內(nèi)部的財(cái)務(wù)制度是怎么規(guī)定的,可以不報(bào)銷,也可以給予一定的金額補(bǔ)助。
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老師好,我是事業(yè)單位要從往來借備用金,想請(qǐng)教下借款和歸還款時(shí)的分錄如何做
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/01 16:03
#事業(yè)單位#
您好,借款 借:銀行 貸:其他應(yīng)付款 還款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行
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老師事業(yè)單位收到發(fā)票設(shè)計(jì)服務(wù)~磨砂紙和閑人免進(jìn)簾,和桌罩入什么經(jīng)濟(jì)科目
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/01 15:50
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)你可以計(jì)入管理費(fèi)用,服務(wù)費(fèi)。
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我是村部經(jīng)濟(jì)合作社這個(gè)主體,我們付給村部企業(yè)90萬作為產(chǎn)業(yè)扶貧資金,這個(gè)錢后面要還,后來企業(yè)困難,用果子抵扣這個(gè)資金,我們村里收到這個(gè)果子后,分給當(dāng)?shù)卮迕窳?,這個(gè)我要怎么做賬務(wù)處理
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/01 14:11
#事業(yè)單位#
你好,你當(dāng)時(shí)付款出去的時(shí)候是借其他應(yīng)收款貸,銀行存款。 然后你這個(gè)果子是白送給村民的嗎?
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求怎么解答
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/01 10:41
#事業(yè)單位#
(1)購買短期國(guó)債作為短期投資: 借:短期投資 150000 貸:銀行存款 150000 (2)出售短期國(guó)債投資: 借:銀行存款 31000 貸:短期投資 30000 其他收入 1000 (3)購買長(zhǎng)期國(guó)債作為長(zhǎng)期投資: 借:長(zhǎng)期投資 60000 貸:銀行存款 60000 (4)到期收回長(zhǎng)期國(guó)債投資: 借:銀行存款 52000 貸:長(zhǎng)期投資 50000 其他收入 2000 (5)以銀行存款投入企業(yè)取得長(zhǎng)期股權(quán)投資: 借:長(zhǎng)期投資 —— 股權(quán)投資 200000 貸:銀行存款 200000 (6)以公寓樓投資入股: 借:長(zhǎng)期投資 —— 股權(quán)投資 200000 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 80000 貸:固定資產(chǎn) 300000 銀行存款 50000 (7)以未入賬專利權(quán)投資入股并支付資產(chǎn)評(píng)估費(fèi): 借:長(zhǎng)期投資 —— 股權(quán)投資 50000 貸:無形資產(chǎn) —— 專利權(quán) 50000 借:事業(yè)支出 1000 貸:銀行存款 1000 (8)題干中 “資位實(shí)現(xiàn)潤(rùn) 50 微不價(jià)元轉(zhuǎn)” 表述不清,無法編制會(huì)計(jì)分錄。 (9)題干不完整,無法編制會(huì)計(jì)分錄。
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傳媒廣告公司,注冊(cè)資金有要求嗎?最低注冊(cè)多少
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/01 10:37
#事業(yè)單位#
至少注冊(cè)10萬你的業(yè)務(wù)才好做
?閱讀? 898
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全額事業(yè)單位財(cái)政直接支付,員工借款交車輛保險(xiǎn),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:其他應(yīng)收款5000 貸工:財(cái)政拔款收入 5000 預(yù)算會(huì)計(jì) 借 :資金結(jié)存 貨幣資金 5000 貸:財(cái)政拔款項(xiàng)目收入 5000 ,實(shí)際發(fā)生費(fèi)用4000 ,事業(yè)單位開具非稅收入票 其他往來1000 ,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借 管理費(fèi)用 4000 貸 其他應(yīng)收款4000 預(yù)算會(huì)計(jì) 借事業(yè)支出 4000 貸資金結(jié)存4000 差額1000元如何賬務(wù)處理?
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/31 22:22
#事業(yè)單位#
員工借款交車輛保險(xiǎn),借款 5000 元,實(shí)際發(fā)生費(fèi)用 4000 元,剩余 1000 元,相關(guān)的賬務(wù)處理如下: 1. 員工歸還差額款項(xiàng)時(shí): - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面: - 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 1000 - 貸:其他應(yīng)收款 1000 - 預(yù)算會(huì)計(jì)方面:不做賬務(wù)處理,因?yàn)轭A(yù)算會(huì)計(jì)主要是對(duì)納入預(yù)算管理的資金收支進(jìn)行核算,員工歸還的這部分差額款項(xiàng)不涉及預(yù)算資金的變動(dòng),所以預(yù)算會(huì)計(jì)無需進(jìn)行賬務(wù)處理。 2. 員工不歸還差額款項(xiàng),經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為其他收入時(shí): - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面: - 借:其他應(yīng)收款 1000 - 貸:其他收入 1000 - 預(yù)算會(huì)計(jì)方面:不做賬務(wù)處理,理由同上,該事項(xiàng)不影響預(yù)算資金收支,預(yù)算會(huì)計(jì)無需進(jìn)行賬務(wù)處理。
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院收到上級(jí)醫(yī)保部門國(guó)有資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)總額32400元,其中8090元的資產(chǎn)給到了村衛(wèi)生室,請(qǐng)問衛(wèi)生院怎么記賬
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/31 17:59
#事業(yè)單位#
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
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老師 請(qǐng)問事業(yè)單位合同簽訂時(shí)間早于公司成立時(shí)間 不符合什么法規(guī)依據(jù)。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:10/31 16:43
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)不是不合法。而是無效,因?yàn)槎紱]有這個(gè)企業(yè),你又簽了,說明這個(gè)是假的啊。
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老師,那種股份經(jīng)濟(jì)合作社的增值稅附加稅計(jì)提的時(shí)候記入什么科目呀
宋生老師
??|
提問時(shí)間:10/31 16:40
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)增值稅是正常做借,應(yīng)收賬款。貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 附加稅是借稅金及附加貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加等。
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對(duì)于學(xué)校而言給學(xué)生公寓買上下鋪床,10張3400元,可以直接計(jì)入費(fèi)用嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:10/31 15:53
#事業(yè)單位#
可以直接計(jì)入費(fèi)用的
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老師 事業(yè)單位付項(xiàng)目款 付轉(zhuǎn)對(duì)公戶 而是轉(zhuǎn)給個(gè)人。不符合什么法規(guī)呢。
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/31 15:40
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位將項(xiàng)目款支付給個(gè)人的行為不符合相關(guān)法規(guī),可能涉及違反《商業(yè)銀行法》《人民幣單位存款管理辦法》《儲(chǔ)蓄管理?xiàng)l例》等規(guī)定。 根據(jù)這些規(guī)定,任何單位和個(gè)人不得將單位的資金以個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ),也不得將公款以個(gè)人名義轉(zhuǎn)為儲(chǔ)蓄存款。公款私存的法律解釋為單位或個(gè)人將公款以個(gè)人名義轉(zhuǎn)為儲(chǔ)蓄存款的行為。
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這道題怎么做?財(cái)務(wù)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/31 14:56
#事業(yè)單位#
一、1 月 10 日 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:零余額賬戶用款額度 5000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 5000 貸:資金結(jié)存 —— 零余額賬戶用款額度 5000 二、1 月 12 日 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:其他應(yīng)收款 —— 李明 1000 貸:庫存現(xiàn)金 1000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:無 三、1 月 15 日 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:庫存現(xiàn)金 200 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 800 貸:其他應(yīng)收款 —— 李明 1000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:事業(yè)支出 800 貸:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 800 四、1 月 20 日 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:庫存現(xiàn)金 5500 貸:事業(yè)收入 5500 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 5500 貸:事業(yè)預(yù)算收入 5500 五、1 月 22 日 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用 2000 貸:庫存現(xiàn)金 2000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:事業(yè)支出 2000 貸:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 2000 六、1 月 23 日 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:其他費(fèi)用 30000 貸:庫存現(xiàn)金 30000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:其他支出 30000 貸:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 30000 七、1 月 25 日 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:庫存現(xiàn)金 50000 貸:受托代理負(fù)債 50000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:無 八、1 月 30 日 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:受托代理負(fù)債 50000 貸:庫存現(xiàn)金 50000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:無
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老師,我老是分不清應(yīng) 交增值稅是進(jìn)項(xiàng)稅額?銷項(xiàng)稅額 還是等于銷項(xiàng)稅額?進(jìn)項(xiàng)稅額
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:10/31 14:35
#事業(yè)單位#
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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對(duì)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行裝修改造,與施工方簽訂了零星改造工程合同,施工方也提供了項(xiàng)目結(jié)算單,這種我是入工程項(xiàng)目還是入維修費(fèi)?
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:10/31 11:28
#事業(yè)單位#
對(duì)業(yè)務(wù)科室的裝修改造,如果是對(duì)現(xiàn)有設(shè)施進(jìn)行的一般性維護(hù)或小規(guī)模改造,通常會(huì)計(jì)處理為維修費(fèi)用。如果改造涉及資本性支出,即顯著增加資產(chǎn)價(jià)值或延長(zhǎng)其使用壽命,應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)相應(yīng)的工程項(xiàng)目中。根據(jù)你的描述,建議具體分析改造性質(zhì)及影響,再?zèng)Q定入賬方式。
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老師,事業(yè)單位折舊怎么自動(dòng)出來
宋生老師
??|
提問時(shí)間:10/31 11:17
#事業(yè)單位#
你好這個(gè)是看,這個(gè)是看你軟件有沒有這個(gè)功能的呀?
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一體化調(diào)劑了科目,主管崗已經(jīng)審了,操作日志也沒有下一步了,為什么款項(xiàng)還沒有到用款計(jì)劃里?
文文老師
??|
提問時(shí)間:10/31 09:58
#事業(yè)單位#
這是系統(tǒng)問題,需要咨詢軟件提供商解決
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