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公司的車,購買了車輛商業(yè)險可以抵扣增值稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/04 16:28
#稅務#
你好,可以的,可以抵扣。
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你好老師,工商年報有個即時信息需要填寫嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/31 11:11
#稅務#
你好,即時信息,這個具體是什么,能提供一下圖片?
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咨詢一下增值稅專票的問題。我公司是制造業(yè)生產(chǎn)連接器,線材類,請問買的食品類專票能做抵扣嗎
郭老師
??|
提問時間:06/04 12:20
#稅務#
你好,食品類的是用在哪里的?如果是給職工不能
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總公司下面有四家分公司,需要通用充值卡,分別開票,合同以聯(lián)合主體簽訂,不約定金額按實際消費分別開票,這樣可行嗎?
bamboo老師
??|
提問時間:06/03 10:45
#稅務#
您好 可以操作可以的哈 按照實際消費的金額再開具發(fā)票
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建筑材料批發(fā)的商貿(mào)企業(yè)怎么結轉成本
郭老師
??|
提問時間:05/31 19:32
#稅務#
你好,銷售數(shù)量乘以入庫單價。
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出口企業(yè)提單是怎么形成的,后續(xù)可以改么?
耿老師
??|
提問時間:05/24 13:07
#稅務#
你好!出口企業(yè)的提單形成過程涉及到多個環(huán)節(jié)和參與方,其具體步驟如下: 1. **簽訂貿(mào)易合同**:出口企業(yè)與外國買家(進口商)就商品的銷售條件、數(shù)量、價格等達成一致,并簽訂正式的貿(mào)易合同。 2. **安排貨物裝運**:出口企業(yè)根據(jù)合同的要求,將貨物運輸?shù)街付ǖ难b運港,并委托貨代或船公司進行裝運。 3. **準備相關單據(jù)**:出口企業(yè)需準備包括發(fā)票、裝箱單、原產(chǎn)地證明等在內(nèi)的一系列出口單據(jù),以便后續(xù)的清關和結算工作。 4. **船公司或貨代出具提單**:在貨物裝船后,船公司或貨代會根據(jù)實際的裝船情況出具提單(Bill of Lading, B/L)。提單是一份重要的物權憑證,它詳細記錄了貨物的名稱、數(shù)量、重量、體積、裝運港、目的港等信息。 5. **提單確認**:出口企業(yè)收到提單后,需要仔細核對提單上的信息是否準確無誤,如有錯誤或遺漏,應及時通知船公司或貨代進行更正。 6. **提交銀行或直接寄給進口商**:根據(jù)付款方式的不同,出口企業(yè)可能需要將提單和其他相關單據(jù)提交給銀行以獲得支付(如信用證支付方式),或者直接將提單寄給進口商以便其提貨。 至于提單是否可以修改,一般來說,提單一旦出具并且貨物已經(jīng)裝船,就很難進行修改。這是因為提單是物權憑證,任何修改都可能影響到貨物所有權的轉移和風險分擔。然而,在以下幾種情況下,提單上的一些信息是可以修改的: - **提單未簽發(fā)前**:如果發(fā)現(xiàn)提單上有錯誤,可以在提單簽發(fā)之前要求船公司或貨代進行更正。 - **通過貨代或船公司申請修改**:如果提單已經(jīng)簽發(fā)但尚未到達目的地,可以聯(lián)系貨代或船公司申請修改提單上的一些非關鍵信息(如拼寫錯誤等),但這通常需要支付一定的費用,并且不是所有的信息都可以修改。 - **電放提單**:在某些情況下,出口企業(yè)和進口商可以協(xié)商采用電放提單的方式,即通過電子方式傳輸提單信息,而不是使用紙質(zhì)提單。這種情況下,提單信息的修改可能更為靈活和便捷。 需要注意的是,修改提單可能會帶來額外的費用和時間延誤,因此出口企業(yè)在填寫提單時應盡量確保信息的準確性。此外,任何關于提單的修改都應該與進口商進行充分的溝通,以避免造成不必要的誤解或糾紛。
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應交稅費 期末余額是負數(shù),要調(diào)整到哪個科目啊 ?
宋生老師
??|
提問時間:05/24 11:06
#稅務#
你好,你填入到其他流動資產(chǎn)。
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匯算清繳后要交去年的所得稅,怎么做分錄才正確?
家權老師
??|
提問時間:05/31 17:58
#稅務#
匯算補稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 借:應交稅費-所得稅 貸:銀行存款
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老師,補交了2017—2019年的增值稅. 借 其他應付款 10.2萬 貸 以前年度損益 9.32萬 應交稅費-未交增值稅 0.88萬 去大廳更正申報后交了0.88萬增值稅后. 增值稅及附加稅申報表顯示如下: 27欄本期已繳稅款 0.88萬. 31欄本期繳納欠稅稅費0.88萬, 32欄期末未交稅款(多交為負數(shù)) -0.88萬 后面每期32欄期末未交稅款(多交為負數(shù)) 顯示有-0.88萬,這個需要調(diào)嗎??還是一直這樣沒關系! -0.88萬
meizi老師
??|
提問時間:05/30 09:24
#稅務#
你好;這個不用調(diào)整的; 你正常有一個納稅調(diào)整補稅的欄次 寫著就行
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甲公司原來的股東李總實繳過20萬的注冊資本,于今年初把他的股份無償轉讓給他的媽媽未涉及到轉股的個稅,現(xiàn)在媽媽又把自己的股份轉給不關聯(lián)的張三(按照20萬轉讓價,因為稅局規(guī)定不得低于20萬),但是現(xiàn)在稅局判定說兒子實繳的20萬不能延續(xù)到媽媽這里,所以需要20-0=20萬再??20%即4萬元財產(chǎn)轉讓所得稅 請問確實是這樣不能延續(xù)下來嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/27 16:48
#稅務#
稅局判定兒子實繳的20萬不能延續(xù)到母親這里,并要求母親就20萬的差額繳納4萬元個人所得稅是符合稅法規(guī)定的。這主要是因為每次股權轉讓都是獨立的稅務事件,需要基于每次轉讓的實際情況來計算稅務。
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勞務報酬的稅率表提供下
郭老師
??|
提問時間:06/04 12:03
#稅務#
稍等一會兒,我給你發(fā)過去。
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老師,數(shù)電發(fā)票備注空白,可以嗎?沒有銀行賬號任何信息。
耿老師
??|
提問時間:06/03 14:54
#稅務#
你好!可以的,不是特殊行業(yè)備注是可以空白的
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文化事業(yè)建費油滯納金嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/04 16:44
#稅務#
你好,這個也是有滯納金的。
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老師,我們銷售儀器設備的,現(xiàn)在銷售一臺設備給客戶另外配兩臺電腦,跟客戶簽訂的采購合同上沒有寫含電腦,寫的是數(shù)據(jù)處理平臺,這樣我買電腦的進項發(fā)票可以抵扣嗎
家權老師
??|
提問時間:05/27 16:19
#稅務#
那么你的發(fā)票上要體現(xiàn)電腦的
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老板娘怎么去申報個稅 職工的個稅?
郭老師
??|
提問時間:06/05 20:39
#稅務#
你好,按職工工資就可以了
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小規(guī)模季度銷售額30萬免交增值稅,這個30萬包括主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入對不?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/03 20:21
#稅務#
您好, 是的,就是這們樣的
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老師,請問電費戶頭是我們公司,實際使用是第三方施工單位,施工單位直接向供電公司繳納了電費,供電公司將發(fā)票開給了我們,現(xiàn)在第三方要求我開發(fā)票給他,可以開嗎
耿老師
??|
提問時間:06/03 16:54
#稅務#
你好!可以開分割發(fā)票
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幾個股東合伙成立了一個環(huán)保公司,這個公司需要修廠房,然后其中一個股東自己有一個建筑公司,修廠房的業(yè)務就交給這個建筑公司了,建筑公司要給環(huán)保公司開發(fā)票,這兩個公司的股東和部分員工在兩個公司有工商稅務的登記信息或者入職信息,這樣還有業(yè)務往來,有沒有風險啊
小林老師
??|
提問時間:06/04 16:45
#稅務#
你好。能說清楚業(yè)沒問題
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老師,請問事業(yè)單位開具的這樣發(fā)票可以抵扣嗎?在稅局的系統(tǒng)里找不到
樸老師
??|
提問時間:06/03 16:46
#稅務#
同學你好 這個不可以抵扣
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我們是蔬菜配送行業(yè)可以直接農(nóng)戶進(簽協(xié)議)然后直接沒進項開票?這樣可以嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/04 15:33
#稅務#
您好, 不太明白,能再說下嗎
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老師,三、對小型微利企業(yè)減按25%計算應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅政策,延續(xù)執(zhí)行至2027年12月31日。這句話咋解讀啊 意思是企業(yè)所得稅是20%嗎
小菲老師
??|
提問時間:06/03 10:50
#稅務#
同學,你好 是25%*20%=5%,是按照5%繳納
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老師,一般納稅人企業(yè)開具苗木專票稅率是9還是13呢
郭老師
??|
提問時間:06/03 16:12
#稅務#
你好,苗木9%的稅率初級農(nóng)產(chǎn)品
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工商局罰款??梢詫???梢蚤_發(fā)票嗎
家權老師
??|
提問時間:06/03 10:53
#稅務#
那個不需要開票的,對公支付
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什么情況下,房產(chǎn)稅需要從價計征,相關文件發(fā)一下?
家權老師
??|
提問時間:06/03 10:41
#稅務#
就是你的房子出租了就按出租的租金計算房產(chǎn)稅
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請問老師,一般企業(yè)出口方面工作需要幾個會計呀?出口報關、物流等工作
盛宇老師
??|
提問時間:06/03 20:23
#稅務#
您好,一般出口企業(yè)最少需要兩名財務人員,一個負責報關,一個負責日常賬務處理。
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外貿(mào)企業(yè)的退稅計算方法選免稅還是免退稅
小敏敏老師
??|
提問時間:06/03 19:54
#稅務#
你好,同學,需要看企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是貿(mào)易型外貿(mào)企業(yè)。生產(chǎn)型適用免抵退,貿(mào)易型適用免退。
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老師好,海關進口貨物滯報金可以稅前扣除嗎
暖暖老師
??|
提問時間:06/04 13:03
#稅務#
海關進口貨物滯報金不可以稅前扣除
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電子稅務局新版界面后,上月報的無票收入,本月要沖紅重新開,如何填負數(shù)金額?
郭老師
??|
提問時間:06/03 19:33
#稅務#
你好,附表一 未開具發(fā)票填寫負數(shù)
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老師,過路費ETC怎么開票呀
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/03 21:11
#稅務#
您好, 下個票根就可以了
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老師,您好! 請問一下您 公司購涂料用于生產(chǎn)車間刷地面,賬務如何處理?
家權老師
??|
提問時間:06/04 15:43
#稅務#
直接領用就是了哈,計入制造費用
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