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法人可以將社保停了以后換到其他公司嗎?
小菲老師
??|
提問時間:12/24 12:32
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是可以的
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全年一次性獎金并入綜合所得繳納個稅申報(bào)嗎
郭老師
??|
提問時間:12/24 12:27
#稅務(wù)#
可以合并到工資,也可以單獨(dú)在全年一次獎金收入申報(bào)
?閱讀? 7
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小規(guī)模納稅年應(yīng)稅銷售額他不超過500萬的話,就不會被強(qiáng)制責(zé)令轉(zhuǎn)為一般納稅人。那我第一個季度開了47萬的票,然后第二個季度要開100多萬的票,第三個季度大概要開300多萬的票,就合計(jì)是可能會超過500萬的,那我可不可以說今年達(dá)到了500萬以后我就不開票了,等到了25年的第一個季度再繼續(xù)開票呢?
樸老師
??|
提問時間:12/24 12:26
#稅務(wù)#
不可以簡單地通過控制開票時間來避免轉(zhuǎn)為一般納稅人
?閱讀? 7
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小微建筑公司,可以自己開勞務(wù)發(fā)票跟建筑耗材發(fā)票嗎,開這些發(fā)票需要企業(yè)擁有什么資質(zhì)的嗎
郭老師
??|
提問時間:12/24 12:23
#稅務(wù)#
建筑勞務(wù)需要有建筑資質(zhì), 然后建材的你得有這個經(jīng)營范圍不需要資質(zhì) 你最好問下你當(dāng)?shù)亟ㄗ〗ň帜沁吔ㄖ趧?wù)資質(zhì)取消了沒有。如果沒有取消的話,需要有資質(zhì)。
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老師你好,2021年的發(fā)票收不到錢了可以紅沖嗎
樸老師
??|
提問時間:12/24 12:23
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個不能紅沖 、得轉(zhuǎn)到營業(yè)外
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老師,你好。請問私車公用的保險(xiǎn)費(fèi)用可以直接由公司賬戶支付給保險(xiǎn)公司,取得的增值稅普通發(fā)票可以用來抵扣嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/24 12:21
#稅務(wù)#
不可以的 這個抵扣不了的
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單位發(fā)臨時工的工資要報(bào)個稅嗎,工交工會經(jīng)費(fèi)
樸老師
??|
提問時間:12/24 12:21
#稅務(wù)#
申報(bào)個稅 若臨時工與單位有雇傭關(guān)系,工資按工資薪金所得申報(bào)納稅,執(zhí)行 7 級超額累進(jìn)稅率,扣除數(shù)為 5000 元。若為勞務(wù)關(guān)系,按勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)納稅,稅率為 20% - 40%,每次收入不足 4000 元的,應(yīng)納稅額 =(每次收入額 - 800)×20%;每次收入在 4000 元以上的,應(yīng)納稅額 = 每次收入額 ×(1 - 20%)×20%,同一項(xiàng)目連續(xù)性收入以一個月內(nèi)取得收入為一次,不超過 500 元可零申報(bào)。 工會經(jīng)費(fèi) 若臨時工與企業(yè)有雇傭關(guān)系,工資計(jì)入工會經(jīng)費(fèi)計(jì)提基數(shù),企業(yè)要按全部職工工資總額的 2% 繳納工會經(jīng)費(fèi)。若為勞務(wù)關(guān)系,通過稅務(wù)代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票支付報(bào)酬,通常不需要繳納工會經(jīng)費(fèi)。
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本年度利潤總額是17萬 以下是企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 請問今年企業(yè)所得稅如何計(jì)算啊 是否繳納呢?
郭老師
??|
提問時間:12/24 12:18
#稅務(wù)#
他這個表格最后一行最后一個是多少?看不清楚。
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出租鏟車附帶駕駛?cè)藛T在廠內(nèi)作業(yè)不上路應(yīng)該屬于什么服務(wù),稅率多少
郭老師
??|
提問時間:12/24 12:16
#稅務(wù)#
你好,建筑工程上的嗎?是的話建筑服務(wù),鏟車租賃 一般納稅人9%,小規(guī)模的1%。
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從自然人那邊收購的二手房,自然人那一邊開具的是差額征稅的5%的發(fā)票。那我這一邊作為一般納稅人,我可以同樣申請差額征稅的發(fā)票嗎?
樸老師
??|
提問時間:12/24 12:15
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個不可以的
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老師,我對失業(yè)金領(lǐng)取有疑問,一個員工在前一個公司工作了5年,失業(yè)后沒有領(lǐng)取失業(yè)金,一年后在另一個公司工作了10個月失業(yè)了,他能領(lǐng)取幾個月的失業(yè)金呢?
小菲老師
??|
提問時間:12/24 12:15
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 總共工作5年10個月,累計(jì)繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)滿五年不足十年的,領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金的期限最長為十八個月。
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軟件即增即退 完稅證明被列為 其他未列明制造業(yè),是不是不能退稅
宋生老師
??|
提問時間:12/24 12:11
#稅務(wù)#
你好,這個可以去找稅務(wù)局要稅務(wù)局認(rèn)定,按照其他未列明的制造業(yè)的話是不能夠退的。
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廠房租金的增值稅稅率是按行業(yè)的還是按房屋年限來定的?我們公司是孵化免稅行業(yè)的
宋生老師
??|
提問時間:12/24 12:10
#稅務(wù)#
你好這個是按照租金來的。跟房屋年限沒關(guān)系的。
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發(fā)票認(rèn)證有沒有期限的
宋生老師
??|
提問時間:12/24 12:09
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在已經(jīng)沒有期限的要求了。
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老師,我想問下,暫估的商品發(fā)票,我這個月12月開了商品50萬出去,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒開回來,我暫估了商品成本40萬。這個進(jìn)項(xiàng)在25年的4月份才開回來,如果到時開回來的進(jìn)項(xiàng)是30萬的話,我想問下,我在沖這個暫估時,當(dāng)時的成本暫多了10萬。這10萬要在匯算清繳調(diào)增嗎?那如果成本估少了10萬呢?收到發(fā)票后,紅沖更正的發(fā)票,是做在收到發(fā)票的當(dāng)月。直接沖減25年的成本可以嗎?(小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)
小菲老師
??|
提問時間:12/24 12:06
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這10萬要在匯算清繳調(diào)增嗎? 調(diào)整的 那如果成本估少了10萬呢?收到發(fā)票后,紅沖更正的發(fā)票,是做在收到發(fā)票的當(dāng)月。直接沖減25年的成本可以嗎? 多的10萬,可以當(dāng)作25年的成本
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對方20號開了電子發(fā)票給我們,我們在電子稅務(wù)系統(tǒng)查不到這張票是什么原因
文文老師
??|
提問時間:12/24 12:02
#稅務(wù)#
可能是系統(tǒng)數(shù)據(jù)延遲,可能是發(fā)票開具有誤,如識別號有誤
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請問老師,出租鏟車附帶駕駛?cè)藛T在廠內(nèi)作業(yè)不上路應(yīng)該屬于什么服務(wù),稅率多少
文文老師
??|
提問時間:12/24 12:00
#稅務(wù)#
出租鏟車附帶駕駛?cè)藛T在廠內(nèi)作業(yè),按建筑服務(wù),一般納稅人9%
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你好老師,我想問一下關(guān)于廈門出口退稅的問題,在2024年出口的貨物必須在次年的2.28號申請退稅是嗎,否則安內(nèi)銷處理是嗎
宋生老師
??|
提問時間:12/24 11:58
#稅務(wù)#
你好,正常是在4月底,你可以問一下當(dāng)?shù)?2366。
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電子票怎么預(yù)防重復(fù)報(bào)銷?
文文老師
??|
提問時間:12/24 11:58
#稅務(wù)#
電子稅務(wù)局,已經(jīng)報(bào)銷入賬的,對發(fā)票進(jìn)行入賬標(biāo)識
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物流行業(yè)小規(guī)模企業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)多少
文文老師
??|
提問時間:12/24 11:57
#稅務(wù)#
物流行業(yè)小規(guī)模企業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)2% 供參考
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經(jīng)營范圍沒有勞務(wù)外包,可以開人力資源外包差額票嗎
文文老師
??|
提問時間:12/24 11:56
#稅務(wù)#
若有人力資源服務(wù),且有相關(guān)許可證,可以
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房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)的車位現(xiàn)在出租,出租收入計(jì)入房地產(chǎn)公司還是物業(yè)公司
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/24 11:55
#稅務(wù)#
是誰簽的合同就誰做收入
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企業(yè)所得稅如何彌補(bǔ)虧損呢?
文文老師
??|
提問時間:12/24 11:55
#稅務(wù)#
看去年匯算清繳的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,今年的盈利可彌補(bǔ)以前的虧損
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一般納稅人一個月的發(fā)票額度不能超過多少
文文老師
??|
提問時間:12/24 11:52
#稅務(wù)#
一般納稅人開票,沒有限制。稅額核定的發(fā)票額度,若不夠,可申請?jiān)黾拥?/a>
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老師您好,公司是一般納稅人,1-11月累計(jì)凈利潤139萬,12月預(yù)估利潤111萬,以前年度虧損128萬彌補(bǔ)完后,金額是122萬。資產(chǎn)總額也不超過5000萬,人數(shù)不超過300人。 想請教下兩點(diǎn) 1.公司是符合小型微利企業(yè)的吧 2.根據(jù)稅務(wù)局原來的發(fā)文:2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月31 日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過 100 萬元但不超過300 萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按 20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 那公司今年的企業(yè)所得稅費(fèi)是122萬*25%*20%=6.1萬嗎
鄒老師
??|
提問時間:12/24 11:50
#稅務(wù)#
你好,三個條件都符合, 那就是小型微利企業(yè)企業(yè)的。 122萬的應(yīng)納稅所得額,所得稅=100萬*2.5%+22萬*5%
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我們是一般納稅人,工會經(jīng)費(fèi)按月申報(bào),所屬期比如是2024年11月1日到11月31日,那我按去年11月工資申報(bào)還是按今年11月工資申報(bào)?
宋生老師
??|
提問時間:12/24 11:48
#稅務(wù)#
你好,是按照今年的工資來計(jì)提。
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老師,問問,一般納稅人銷售海報(bào),按幾個點(diǎn)交稅呢?
文文老師
??|
提問時間:12/24 11:47
#稅務(wù)#
一般納稅人銷售海報(bào),按9%
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股東個人演出可以不可以開個體戶跟公司業(yè)務(wù)對接,這樣
文文老師
??|
提問時間:12/24 11:42
#稅務(wù)#
可以開個體戶 ,跟公司業(yè)務(wù)對接
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老師,公司出租房屋然后雙方產(chǎn)生訴訟,發(fā)育法院判決要退一部分房租給承租方,這部分已經(jīng)開票繳稅,請問可以紅沖退稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/24 11:41
#稅務(wù)#
是的,那個是可以紅沖的哈
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老師,你好,請問增值稅稅負(fù)過低需要從哪些方面查找原因,寫說明
張瑞雪老師
??|
提問時間:12/24 11:39
#稅務(wù)#
你好,是稅務(wù)局推送的疑點(diǎn)么,首先,我們得心里清楚稅務(wù)局讓寫這個說明時有沒有說讓你們自查之類的話,言外之意是你們得交點(diǎn)稅,如果是真的開票收入少了,可以做點(diǎn)無票收入,提高一下稅負(fù)率。如果確實(shí)都合規(guī),那就正常寫,本年度進(jìn)項(xiàng)多少,銷項(xiàng)多少,應(yīng)交增值稅多少,稅費(fèi)較去年增減變動情況,公司業(yè)務(wù)的變化等等。其實(shí)這些數(shù)據(jù)他們在后臺都能看到。
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