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老師,我想請問一下,我們是礦勘察公司,小規(guī)模,我們上個月發(fā)生的勘察費用三百萬,已經支付了一百萬,發(fā)票對方公司開了三百萬給我們,那么我們借勞務成本,貸銀行存款,我們已經收到了發(fā)票,那這個月我們可以結轉三百萬的成本嗎,謝謝老師
鄒剛得老師
??|
提問時間:06/02 11:50
#稅務#
你好,按你們取得收入金額 對應的成本金額 結轉,不一定就是300萬的
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請問為啥這個免抵稅額為啥要交附加稅呢
廖君老師
??|
提問時間:06/04 16:23
#稅務#
您好,免抵稅額是指內銷的應納稅額因為出口退稅的原因,沒有向稅務機關繳納的稅款,但是同時企業(yè)也少取得了出口退稅的稅款,也就是稅務機關用出口應退給納稅人的稅款抵免了這部分的應納稅額,相當于納稅人實際上還是繳納了的,并不是稅收的優(yōu)惠政策,不能免除本來應該繳納的增值稅附帶繳納城建稅等附加稅的納稅義務,因此這個“免抵稅額”應該計入到城建稅等附加稅的計稅依據(jù)當中,不能因為征管方式的改變(簡化手續(xù))而減少城建稅等附加稅的計稅依據(jù)。
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老師,請問下我們公司租了一臺洗地機,還帶操作員,請問發(fā)票開什么大類,幾個點?謝謝了
宋生老師
??|
提問時間:06/03 15:31
#稅務#
你好!這個其實是對方開服務費發(fā)票給你
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老師,我們公司給慈善基金會捐了420元,這個可以抵扣稅嗎?
王壹新老師
??|
提問時間:06/04 17:23
#稅務#
同學您好,企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈支出,在年度利潤總額12%以內的部分,準予在計算應納稅所得額時扣除。
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去稅務局繳納的印花稅,電子稅務局查不到嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/01 10:42
#稅務#
您好, 是以前申報的沒有交嗎?
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老師好,公司收到普票做成本是按價稅合計金額做成本還是按不含稅金額做成本
郭老師
??|
提問時間:05/24 10:29
#稅務#
你好加稅合計來做成本。
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公司目前收入不穩(wěn)定,這個月收了一筆收入,但沒有成本,可以把銷售人員工資做成本嗎?我們是商業(yè)管理公司
小菲老師
??|
提問時間:06/03 10:46
#稅務#
同學,你好 可以把銷售人員工資做成本嗎? 不可以的
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老師,我出口的商品是征稅的,是不是用離岸價換算成人民幣直接乘以征稅率呀?
郭老師
??|
提問時間:05/31 16:33
#稅務#
對的是的,轉內銷的是這么做的
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您好老師,我公司收到股東企業(yè)發(fā)來的實物入股的評估報告,無發(fā)票,請問我公司需要繳納什么稅
家權老師
??|
提問時間:05/31 09:09
#稅務#
那個必須要發(fā)票,不能只是評估報告。
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考了成人本科有必要去參加自考本科嗎?
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/29 09:45
#稅務#
你好,就沒有必要了
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所有者權益為負的原因有哪些?(向稅務局解釋)
小林老師
??|
提問時間:05/31 12:38
#稅務#
你好,那你看報表,利潤表科目等,根據(jù)業(yè)務做解釋
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老師我們5月份向甲方開票工程款發(fā)票30萬,5月底甲方代付農民工工資21萬,剩余的錢甲方撥入我們賬戶,代付的農民工工資要怎么入賬,我們是適用小企業(yè)會計準則
小菲老師
??|
提問時間:06/03 15:57
#稅務#
同學,你好 借:應付職工薪酬 貸:應收賬款
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進項專票都是什么時候認證
郭老師
??|
提問時間:06/04 17:20
#稅務#
需要抵扣增值稅的,在申報增值稅之前勾選統(tǒng)計就可以。
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開給客戶的電子發(fā)票,需要點交付嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/03 16:26
#稅務#
開給客戶的電子發(fā)票,不需要點交付,系統(tǒng)會自動交付
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老師外匯不交增值稅,交所得稅,我申報填表,填寫一般計稅未開票那里,還是填寫免稅那里
小鎖老師
??|
提問時間:06/05 16:42
#稅務#
您好,這個是屬于免稅這里的
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你好請教下老師,原本3個股東,現(xiàn)在兩個股東吧所有的股份轉讓給法人,現(xiàn)在需要稅務局變更股東信息,這個印花稅是不是只需要繳納公司這邊就行,個人需要繳納印花稅嗎
家權老師
??|
提問時間:06/03 11:00
#稅務#
股東需要交轉股的印花稅
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企業(yè)分紅需要做哪些準備工作?如何分紅?
家權老師
??|
提問時間:06/03 09:45
#稅務#
股東討論弄個分紅決議,就可以打款了,先扣個稅
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請教老師,公司有兩種產品銷售,尿素9%,鋼材13%,如果6月份我們購入鋼材且有進賬發(fā)票,沒銷售,可是銷售了鋼材,但是沒進項發(fā)票,后面會陸續(xù)開進來,繳納增值稅上,銷售鋼材繳納的稅款可以用尿素的進項嘛?鋼材的進項陸續(xù)會開進來的,這樣有稅務風險嘛
小鎖老師
??|
提問時間:06/02 17:57
#稅務#
您好,這個是沒有風險的,這個沒有
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我公司是個財務咨詢管理公司,有6個人,年收入600萬元,成本費用太少,平時逢年送禮送卡支出又莫法入賬,導致企業(yè)所得稅納稅很多?怎么處理能夠盡量少繳納?說出四種方案?
廖君老師
??|
提問時間:05/31 20:41
#稅務#
您好,1.成立個體戶解決無票的問題,個體戶核定征收只要核算 收入,不需要成本發(fā)票 2.逢年送禮送卡可以入賬的呀,納稅調增一部分,總能減少應納稅所得額 3.做高成本費用方法很多:成立個體戶進行品牌/專利授權,公司業(yè)務外包給老板的個體戶 4.老板將個人住房出租給公司,老板將二手車賣給公司(低于原值沒有個稅)
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老師,我們法人收到了一條限改短信,他名下的幾家公司我都看了,沒有限改通知,這怎么查啊,怎么知道是哪個公司的問題
微微老師
??|
提問時間:05/31 15:22
#稅務#
您好,內容是怎么樣子的呢?按道理有公司名稱才對的呢。
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您好老師,養(yǎng)殖公司+農戶模式,農戶免稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/03 18:28
#稅務#
您好, 是哪方面的農戶
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去年和今年的增值稅和附加稅退稅,會計分錄怎么寫?
小菲老師
??|
提問時間:06/04 13:40
#稅務#
同學,你好 沖減去年交稅的分錄就行
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怎么給客戶報含稅價,是不是算出成本加個利潤再乘以稅率
小鎖老師
??|
提問時間:05/25 10:55
#稅務#
您好,對的,就是這個意思的
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報企業(yè)所得稅年報,發(fā)現(xiàn)報錯了,更改,會不會有影響
小鎖老師
??|
提問時間:05/30 22:42
#稅務#
您好,這個是不會有影響的,沒事的哈
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正常買賣關系,匯款給供應商必須公對公匯款嗎?只有這樣才能開進來成本發(fā)票嗎?小規(guī)模
小菲老師
??|
提問時間:05/27 14:48
#稅務#
同學,你好 是的 是的
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老師,我遇到一個問題,去年收到的票,稅務通知我對方有問題,之前給我們開的的票沒有用,我們公司是小規(guī)模,對方開的是專票,去稅務局拿完通知書后,今天提醒我要在點在稅務局里面操作 跟票管(未反饋),這個明細錄入該怎么錄入
暖暖老師
??|
提問時間:05/22 15:03
#稅務#
你好,沒有入賬選擇第4個就
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老師.企業(yè)電子郵箱不填寫可以嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/21 09:10
#稅務#
同學,你好 有*,要填寫的
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小規(guī)模企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳A106000表怎么填寫
小鎖老師
??|
提問時間:05/27 14:12
#稅務#
您好 企業(yè)所得稅匯繳的A106000表 不需要填寫 系統(tǒng)自動帶入數(shù)據(jù) 自己不好動的
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老師,請問建筑行業(yè)清包工采取簡易計稅,需要去稅務局備案嗎?如果需要是怎么去備案的呢?
家權老師
??|
提問時間:05/24 09:21
#稅務#
你好,不需要備案的,保留開票信息備查
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你好老師,就是H型鋼直接切一下就是T型鋼了,這個稅務編碼還是材料嗎?還是加工件的稅務編碼了
宋生老師
??|
提問時間:06/04 15:57
#稅務#
你好這個是加工的范圍了
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