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Excel
3月份時(shí)盤點(diǎn)人員在做盤點(diǎn)單是輸錯(cuò)原材料的價(jià)格,導(dǎo)致這個(gè)原材料金額是負(fù)數(shù),現(xiàn)在要怎么調(diào)整?好多個(gè)月了
李老師(1)
??|
提問時(shí)間:09/06 14:10
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,那你重新增加原材料,嗯,不要增加數(shù)量,光增加單價(jià),你看你那個(gè)系統(tǒng)可以嗎
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苗木種植中的苗木稅收編碼是多少
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:08/11 16:47
#財(cái)務(wù)軟件#
育種和育苗包括林木種子(針葉喬木樹種種子、闊葉喬木樹種種子、其他林木種子)、灌木藤木相關(guān)林木種子、針葉喬木苗類、闊葉喬木苗類、果樹苗、竹苗、灌木樹苗。林木種子、針葉喬木樹種種子、杉樹種子、柏樹種子、松樹種子、銀杏種子、闊葉喬木樹種種子、槭樹類種子、楓樹類種子、冬青樹類種子、樺樹類種子、木棉樹類種子、榛樹類種子、榆樹類種子、楠木類種子、樟樹類種子、相思類種子、殼斗科類種子、灌木、藤木、相關(guān)林木種子、灌木種子、蕃荔枝類灌木種子、夾竹桃類灌木種子、冬青類灌木種子、小檗類灌木種子、榛樹類灌木種子、胡枝子灌木種子、沙棘類灌木種子1010201000000000000
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這是七月份的賬我剛才發(fā)的是6月份的
鄒鄒老師
??|
提問時(shí)間:08/14 17:16
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,七月也是一樣的問題,宴請(qǐng)招待是支出,要減掉。 另外就是,你最終是想知道什么?表格既有已收,又有未收款。
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老師,增值稅留抵退稅啥意思
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/11 09:39
#財(cái)務(wù)軟件#
一、什么是增量留抵稅額? 增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 增量留抵稅額=當(dāng)期期末留抵稅額-2019年3月底的期末留抵稅額 二、如何計(jì)算當(dāng)期允許退還的增量留抵稅額? 按照以下公式計(jì)算: 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×60% 1.計(jì)算進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例 進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例為2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。 舉個(gè)例子:假設(shè)該企業(yè)2019年4月至2019年9月已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額為721.17萬元,同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為801.30萬元,則退還比例=721.17/801.30=90%。(通俗理解就是實(shí)際取得專票的那部分占全部當(dāng)期已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比例,就是實(shí)際取得專票的那部分才能退還,因?yàn)楝F(xiàn)在沒有專票的也能抵扣了) 2.計(jì)算增量留抵稅額=2019年9月期末留抵稅額57萬元-2019年3月期末留抵稅額10萬元=47萬元。 3.該企業(yè)允許退還的增量留抵稅額=47×90%×60%=25.38萬元。 三、申請(qǐng)退還留抵的條件是什么? 同時(shí)符合以下條件的納稅人,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還增量留抵稅額: 1.自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個(gè)月(按季納稅的,連續(xù)兩個(gè)季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬元; 2.納稅信用等級(jí)為A級(jí)或者B級(jí); 3.申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的; 4.申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上的; 5.自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。 (簡(jiǎn)單的說:增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額高于銷項(xiàng)稅額,符合上述要求,高出部分企業(yè)可以向稅務(wù)局申請(qǐng)退稅,也可以留到下期抵扣。納稅人應(yīng)在增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還留抵稅額。) 四、取得退還的留抵稅額后,應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行處理? 該企業(yè)取得退還的留抵稅額后,應(yīng)相應(yīng)調(diào)減當(dāng)期留抵稅額。 參考《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》(財(cái)稅〔2011〕107號(hào))第三條第二項(xiàng)規(guī)定,企業(yè)收到退稅款項(xiàng)的當(dāng)月,應(yīng)將退稅額從增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出。 收到退還的期末留抵時(shí),會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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老師好:金碟kis專業(yè)版初始化中,最左邊的應(yīng)收應(yīng)付期初數(shù)錄了怎么沒有反映在科目余額表中,而錄入科目應(yīng)收賬款期初數(shù)中有反映,什么原因?
安妮&老師
??|
提問時(shí)間:08/21 19:09
#財(cái)務(wù)軟件#
應(yīng)收應(yīng)付是不同的模塊,不會(huì)計(jì)算到科目余額表,而應(yīng)收賬款是總賬模塊,所以會(huì)計(jì)入科目余額表
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老師,麻煩再問一下是這個(gè)里面設(shè)置嗎,怎么設(shè)置啊,不會(huì)
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/08 11:08
#財(cái)務(wù)軟件#
你這個(gè)我給你免費(fèi)售后的網(wǎng)站你去問他們售后吧 在 他們網(wǎng)站注冊(cè)個(gè)賬號(hào)就可以免費(fèi)提問用友T系列的問題
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開票軟件UK,做廢、紅沖與開具發(fā)票,是在什么情況下使用哪種?
易 老師
??|
提問時(shí)間:07/21 22:04
#財(cái)務(wù)軟件#
這個(gè)普通紙質(zhì)發(fā)票當(dāng)期開,當(dāng)期可以作廢其他情況都必須紅沖。
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電商平臺(tái)用貨款充值流量發(fā)票可以充其他用嗎?這個(gè)款是平臺(tái)的貨款直接充的,不是從公司銀行賬戶付出去的?
venus老師
??|
提問時(shí)間:01/23 11:11
#財(cái)務(wù)軟件#
你要看平臺(tái)有什么特別使用要求。
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現(xiàn)金流量表根據(jù)什么編制?
杰老師
??|
提問時(shí)間:01/31 14:32
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好?,F(xiàn)金流量表編制通常有兩種方法。
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請(qǐng)問一下快賬期初試算不平衡是哪里沒有設(shè)置好?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:10/25 15:26
#財(cái)務(wù)軟件#
您好 請(qǐng)問可以把您期初錄入的數(shù)據(jù)截圖一下嗎
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老師 金蝶云星空應(yīng)付單里的供應(yīng)商未稅金額比發(fā)票金額多了0.01,能直接下推發(fā)票嗎 這0.01該怎么調(diào)整呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/23 09:19
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 計(jì)入營(yíng)業(yè)外
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國(guó)資報(bào)表的所有者權(quán)益變動(dòng)表怎么填寫。
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/30 08:20
#財(cái)務(wù)軟件#
一)上年金額欄的填列方法 所有者權(quán)益變動(dòng)表"上年金額"欄內(nèi)各項(xiàng)數(shù)字,應(yīng)根據(jù)上年度所有者權(quán)益變動(dòng)表"本年金額"欄內(nèi)所列數(shù)字填列.如果上年度所有者權(quán)益變動(dòng)表規(guī)定的各個(gè)項(xiàng)目的名稱和內(nèi)容同本年度不相一致,應(yīng)對(duì)上年度所有者權(quán)益變動(dòng)表各項(xiàng)目的名稱和數(shù)字按本年度的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整,填入所有者權(quán)益變動(dòng)表"上年金額"欄內(nèi). (二)本年金額欄的填列方法 所有者權(quán)益變動(dòng)表"本年金額"欄內(nèi)各項(xiàng)數(shù)字一般應(yīng)根據(jù)"實(shí)收資本(或股本)"、"資本公積"、"盈余公積"、"利潤(rùn)分配"、"庫存股"、"以前年度損益調(diào)整"科目的發(fā)生額分析填列. 所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)的本年年末金額跟年底資產(chǎn)負(fù)債表中的所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)要一樣.
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請(qǐng)問用友T3軟件,2021年賬做完了,要做2022年的,要做哪些步驟,又要建2022年的賬,又要備份,到底哪個(gè)先哪個(gè)后,怎么做能教我嗎?
KayK老師
??|
提問時(shí)間:06/29 23:58
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好,先把2021年的結(jié)賬并關(guān)賬后,系統(tǒng)直接就到2022啦,然后直接錄憑證等等,開始做賬即可;
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報(bào)稅系統(tǒng)顯示的不是老師直播課里面講的小規(guī)模納稅人,我這里顯示的是一般納稅人。
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/18 21:45
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 都是一般納稅人的
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固定資產(chǎn)金額沒有單獨(dú)體現(xiàn),是和裝修工程款一起按進(jìn)度給的,如何做賬,分錄怎么做
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/05 11:52
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,裝修還沒有完工,固定資產(chǎn)現(xiàn)在也不用確認(rèn)的,這個(gè)資產(chǎn)是裝修單位代買的吧
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老師您好,我用的是用友T3軟件,分錄都做好了,請(qǐng)問怎么做月末結(jié)轉(zhuǎn)呢?
李老師(1)
??|
提問時(shí)間:12/25 14:11
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,找他結(jié)賬那個(gè)模塊點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了。然后再點(diǎn)擊結(jié)賬,這個(gè)時(shí)候這個(gè)月的業(yè)務(wù)就結(jié)束了,然后就能有報(bào)表了。
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判斷 1輔助生產(chǎn)車間發(fā)生的各種生產(chǎn)費(fèi)用都直接計(jì)入“生產(chǎn)成本——輔助生產(chǎn)成本”科目 2借分配法分配輔助生產(chǎn)費(fèi)用時(shí),應(yīng)考慮各輔助生產(chǎn)車間之間相互提供產(chǎn)品或勞務(wù)的情況 3采用交互分配法分配輔助生產(chǎn)費(fèi)用是對(duì)外分配的輔助生產(chǎn)費(fèi)用,為交互分配前的費(fèi)用加上交互分配時(shí)分配轉(zhuǎn)入的費(fèi)用 4采用代數(shù)分配法分配輔助生產(chǎn)費(fèi)用時(shí),應(yīng)用代數(shù)中解聯(lián)立方程的原理,直接分配各收益車間部門負(fù)擔(dān)的費(fèi)用,不需計(jì)算輔助生產(chǎn)產(chǎn)品或勞務(wù)的單位成本 5采用計(jì)劃成本分配法分配輔助生產(chǎn)費(fèi)用時(shí),計(jì)算出的輔助生產(chǎn)車間實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用,是完全的實(shí)際費(fèi)用 6制造費(fèi)用所采用的所有分配方法,分配結(jié)果“制造費(fèi)用”科目期末都沒有余額 7用年度計(jì)劃分配率分配制造費(fèi)用時(shí),年內(nèi)如果發(fā)現(xiàn)全年的制造費(fèi)用實(shí)際數(shù)與計(jì)劃數(shù)發(fā)生較大差額時(shí),也不能調(diào)整計(jì)劃分配率 8“制造費(fèi)用”科目按不同生產(chǎn)單位設(shè)立明細(xì)賬,賬內(nèi)按照費(fèi)用項(xiàng)目設(shè)立專欄或?qū)?/a>
張學(xué)娟老師
??|
提問時(shí)間:04/01 18:51
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好,先看一下題目,請(qǐng)稍等
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結(jié)賬完了發(fā)現(xiàn)漏記怎么辦
小寶老師
??|
提問時(shí)間:10/28 06:12
#財(cái)務(wù)軟件#
反結(jié)賬一下補(bǔ)記就可以的
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財(cái)務(wù)可以通過微信截圖的轉(zhuǎn)賬單號(hào)查詢訂單金額嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:10/23 10:22
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)查不到,只能看以付款記錄
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金蝶專業(yè)版16.0,出現(xiàn)下面提示,應(yīng)該怎么處理? 部件’COMDLG32.OCX’或其附件之一不能正確注冊(cè):一個(gè)文件丟失或無效
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/11 11:22
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 這個(gè)得找售后
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財(cái)務(wù)軟件入賬,每個(gè)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都是現(xiàn)金一開始立賬,怎么入賬
易 老師
??|
提問時(shí)間:11/20 20:55
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,借:庫存現(xiàn)金,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
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請(qǐng)問老師,金蝶應(yīng)該錄入其他業(yè)務(wù)收入貸方~錄成其他業(yè)務(wù)成本貸方~跨年了應(yīng)該要怎么修改~
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:04/16 10:59
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—其他業(yè)務(wù)成本 貸:以前年度損益調(diào)整—其他業(yè)務(wù)收入
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財(cái)務(wù)軟件中的 每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)是不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的 比如結(jié)轉(zhuǎn)成本 收入結(jié)轉(zhuǎn) 成本結(jié)轉(zhuǎn) 稅金及附加 費(fèi)用 營(yíng)業(yè)外支出 是不是
小樣兒demo
??|
提問時(shí)間:01/22 21:54
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好,這個(gè)不是所有的都自己結(jié)轉(zhuǎn),有些需要點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn),看版本了
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我想問一下地址變更,行政那邊只給了信息申報(bào)表,圖片上面的12是自己找到內(nèi)容之后打印出來簽名嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/21 15:24
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
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老師,進(jìn)的材料可能直接賣也可能再包裝一下賣,怎么做分錄
王超老師
??|
提問時(shí)間:08/11 08:56
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 借:原材料 貸:銀行存款 如果要包裝一下 借:庫存商品 貸:原材料 應(yīng)付職工薪酬等
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老師你好,4月份拿到員工差旅費(fèi)住宿發(fā)票,專票金額1207。92元,稅額12.08元。 我記的借:管理費(fèi)用, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款。 但是5月初,由于該發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)誤無法認(rèn)證,所以我就給這個(gè)員工 借:其他應(yīng)收款 現(xiàn)在5月份員工重新開具了正確的發(fā)票,但是之前的專票開成了普票,現(xiàn)在我需要怎么做這個(gè)賬目處理呢
冉老師
??|
提問時(shí)間:05/09 16:11
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,同學(xué) 做一筆調(diào)整分錄 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
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是的 微信和支付寶的日記賬怎么做
王小達(dá)老師
??|
提問時(shí)間:01/22 17:24
#財(cái)務(wù)軟件#
**和支付寶屬于會(huì)計(jì)核算中的其他貨幣資金,取得時(shí)借:其他貨幣資金 -**/支付寶 ,貸相關(guān)科目即可。
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甲公司一般納稅人,2018年12月31日購入一臺(tái)需要安裝的機(jī)器設(shè)備,確定增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款500萬元,增值稅稅額為80萬元,該設(shè)備當(dāng)日開始安裝。至2019年1月20日,該設(shè)備安裝完成達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),共發(fā)生安裝費(fèi)用20萬元,員工培訓(xùn)費(fèi)10萬元。該設(shè)備采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值率為10%。則甲公司2019年對(duì)該項(xiàng)固定資產(chǎn)應(yīng)該計(jì)提的折舊額為() 萬元。請(qǐng)問計(jì)算公式?
小樣兒demo
??|
提問時(shí)間:01/21 19:10
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好,計(jì)算公式(500+20)(1-10%)/5/12*11=85.8
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生產(chǎn)中的廢品是指不符合規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),不能按照原定用途使用或者需要加工才能使用的
薛薛老師
??|
提問時(shí)間:04/16 12:05
#財(cái)務(wù)軟件#
勤奮努力的學(xué)員您好!請(qǐng)稍等
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1月多計(jì)提管理費(fèi)用里面工會(huì)經(jīng)費(fèi)3月份才發(fā)現(xiàn)然后把管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)沖成貸方,導(dǎo)致試算平衡表管理費(fèi)用比利潤(rùn)表管理費(fèi)用多要怎么辦
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:04/16 16:05
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,報(bào)表數(shù)據(jù)是正確的,就不需要管這個(gè)差異了
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