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老師您好,通行費(fèi)普票可以抵扣吧
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/01 09:17
#稅務(wù)#
電子普票有通行費(fèi)字樣的才能勾選抵扣
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客戶在我公司購(gòu)買(mǎi)了不同品種的水果,我給客戶開(kāi)具普通發(fā)票項(xiàng)目,能不能直接開(kāi)具水果大類(lèi),還是一定要開(kāi)具明細(xì),列明購(gòu)買(mǎi)了什么水果以及對(duì)應(yīng)多少件多少錢(qián)?
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 21:57
#稅務(wù)#
您好 一定要開(kāi)具明細(xì),列明購(gòu)買(mǎi)了什么水果以及對(duì)應(yīng)多少件多少錢(qián)
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辦公室買(mǎi)家具發(fā)票開(kāi)什么
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 12:30
#稅務(wù)#
您好,大類(lèi)開(kāi)家具方面的就可以了
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老師,減資需要繳稅?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 19:39
#稅務(wù)#
您好, 不用,我們才減資,不用交
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請(qǐng)問(wèn)報(bào)企業(yè)匯算清繳的時(shí)候,這么多風(fēng)險(xiǎn)提示,是不是不能申報(bào)?我再扣除類(lèi)其他那里調(diào)增了130000,爭(zhēng)取不退稅,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 16:42
#稅務(wù)#
你好,沒(méi)問(wèn)題,正常申報(bào)是可以的。
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老師問(wèn)個(gè)問(wèn)題 給政府單位學(xué)校開(kāi)的專(zhuān)票 去年12月份開(kāi)的 現(xiàn)在5月了發(fā)現(xiàn)稅號(hào)給對(duì)方填錯(cuò)了 這種情況必須紅沖嗎? 對(duì)方不需要抵扣 政府單位
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 15:55
#稅務(wù)#
政府部門(mén)不需要填稅號(hào)的,只需要寫(xiě)名稱(chēng)
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老師 ,同一個(gè)客戶預(yù)付賬款在三月分別打了三筆,5月開(kāi)收購(gòu)發(fā)票,我可以把三筆的銀行流水賬累計(jì)一起開(kāi)一張收購(gòu)發(fā)票嘛?還是跟著銀行流水分別開(kāi)具三張收購(gòu)發(fā)票呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/28 10:52
#稅務(wù)#
情況一:如果三筆預(yù)付款均針對(duì)同一批貨物或服務(wù),且沒(méi)有特殊要求分別開(kāi)具發(fā)票,您可以將三筆的銀行流水賬累計(jì)一起,開(kāi)具一張收購(gòu)發(fā)票。 情況二:如果每筆預(yù)付款都對(duì)應(yīng)不同的貨物或服務(wù),或者存在其他需要分別開(kāi)具發(fā)票的情況,您需要按照實(shí)際情況分別開(kāi)具發(fā)票。 總結(jié):發(fā)票的開(kāi)具方式應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況和稅務(wù)規(guī)定來(lái)確定。在合并開(kāi)具發(fā)票時(shí),需要確保發(fā)票的內(nèi)容與實(shí)際交易相符,并遵循相關(guān)的稅務(wù)規(guī)定
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匯算清繳高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況明細(xì)表中的第七行本年企業(yè)總收入包括營(yíng)業(yè)外收入、利息收入、投資收益不?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 13:40
#稅務(wù)#
你好,是的,這個(gè)是包括的。
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老師,我4月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)抵扣,放到5月抵扣,可是5月份未抵扣怎么都找不到這張發(fā)票
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 21:51
#稅務(wù)#
您好 請(qǐng)問(wèn)對(duì)方有沒(méi)有作廢或者紅沖?
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請(qǐng)問(wèn)可以部分分公司選擇匯總納稅申報(bào),一部分分公司選擇不匯總嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 13:06
#稅務(wù)#
你好 你是有多個(gè)分公司是這個(gè)意思嗎?
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營(yíng)業(yè)外支出需要在年報(bào)中做納稅調(diào)整嗎
高輝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 19:59
#稅務(wù)#
你好,如果是稅務(wù)罰款,就需要調(diào)增 如果是處置規(guī)定資產(chǎn)損失,不調(diào)增 具體看是什么業(yè)務(wù)
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扣余企業(yè)所得稅 ,小規(guī)模納稅人,總利潤(rùn)*5% 是這樣算
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/28 11:03
#稅務(wù)#
您好,請(qǐng)問(wèn)你現(xiàn)在的疑問(wèn)?麻煩詳細(xì)描述,方便老師解答,謝謝
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22年預(yù)估的成本票,一直到24年才補(bǔ)上,23年做匯算時(shí)沒(méi)有調(diào)增,會(huì)有稅收滯納金嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 12:08
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 會(huì)有滯納金
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新注冊(cè)公公司,在網(wǎng)上注冊(cè),要填公司地址,這個(gè)地址需要園區(qū)物業(yè)在手機(jī)上怎樣操作下,有知道這個(gè)操作步驟的嗎?
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/02 14:53
#稅務(wù)#
你好!在注冊(cè)新公司時(shí),填寫(xiě)公司地址是一個(gè)重要的步驟,因?yàn)檫@關(guān)系到公司的法定注冊(cè)地和后續(xù)的通信聯(lián)絡(luò)。以下是您需要了解的有關(guān)網(wǎng)上注冊(cè)公司時(shí)填寫(xiě)公司地址的操作步驟: 1. **訪問(wèn)相關(guān)網(wǎng)站**:通過(guò)國(guó)家工商行政管理總局網(wǎng)站或中國(guó)企業(yè)登記網(wǎng)登錄系統(tǒng)。 2. **選擇登錄方式**:沒(méi)有電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照的企業(yè)應(yīng)選擇“普通登錄”,已有電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照的企業(yè)則選擇“電子證書(shū)登錄”。 3. **選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型**:根據(jù)需求選擇“企業(yè)設(shè)立申請(qǐng)”、“企業(yè)變更申請(qǐng)”、“企業(yè)備案申請(qǐng)”或“企業(yè)注銷(xiāo)申請(qǐng)”等業(yè)務(wù)類(lèi)型。 4. **填寫(xiě)信息**:按照提示填寫(xiě)企業(yè)大類(lèi)、企業(yè)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)文號(hào)或已核準(zhǔn)企業(yè)名稱(chēng)等信息,并補(bǔ)充完整其他必填信息。 5. **上傳文件**:上傳已經(jīng)簽字(蓋章)材料的PDF格式掃描件,如缺少需提交的文件,可通過(guò)“添加材料”按鈕增加材料目錄信息。 6. **檢查提交**:對(duì)填報(bào)的信息和上傳的材料進(jìn)行預(yù)覽,確認(rèn)無(wú)誤后提交至工商行政管理總局業(yè)務(wù)部門(mén)審查。 7. **查看反饋**:登錄企業(yè)登記系統(tǒng),查看申請(qǐng)業(yè)務(wù)的審查過(guò)程反饋信息,并根據(jù)審查意見(jiàn)進(jìn)行后續(xù)操作。 8. **現(xiàn)場(chǎng)交件**:收到“預(yù)約材料提交時(shí)間”手機(jī)信息或系統(tǒng)業(yè)務(wù)辦理狀態(tài)為“已辦理成功”后,打印文書(shū)及其他紙質(zhì)材料到現(xiàn)場(chǎng)提交。 9. **領(lǐng)取執(zhí)照**:紙質(zhì)材料審查同意后,領(lǐng)取核準(zhǔn)通知書(shū)、紙質(zhì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 此外,關(guān)于填寫(xiě)公司注冊(cè)地址,這里還有一些注意事項(xiàng)和要求: - 注冊(cè)地址必須真實(shí)有效,虛假地址注冊(cè)是違法的。 - 如果使用住宅作為注冊(cè)地址,需要符合當(dāng)?shù)卣?,并可能需要提供居委?huì)的蓋章等相關(guān)手續(xù)。 - 對(duì)于租賃的辦公空間,需要提供房產(chǎn)證復(fù)印件、租賃合同以及租金發(fā)票等證明文件。 綜上所述,園區(qū)物業(yè)在手機(jī)上的操作可能涉及到提供相關(guān)的產(chǎn)權(quán)證明或租賃合同等文件,具體操作步驟需要根據(jù)園區(qū)物業(yè)提供的移動(dòng)應(yīng)用程序或在線服務(wù)平臺(tái)來(lái)確定。
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老師你好,我們是一家電力公司,電力改造(甲方提供材料)\\電力維護(hù),年檢,這些發(fā)票稅率按多少?是屬于加工修理修配勞務(wù)還是屬于建筑服務(wù),或者現(xiàn)代服務(wù)?
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 11:33
#稅務(wù)#
您好,電力改造(甲方提供材料)--建筑服務(wù)
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純勞務(wù)施工合同,屬于提供建造合同收入嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/28 08:25
#稅務(wù)#
屬于提供勞務(wù)收入的。
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老師,辦理了注銷(xiāo)申請(qǐng),填了增值稅申報(bào),可以撤回嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 15:58
#稅務(wù)#
您好,已經(jīng)提交審核辦結(jié)了嗎
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研發(fā)費(fèi)用輔助賬是什么樣的?
盛宇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/01 23:52
#稅務(wù)#
您好,研發(fā)費(fèi)用輔助賬可以咨詢(xún)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)去稅務(wù)局官方網(wǎng)站下載。
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我公司被稅務(wù)稽查抽查到,21-23年的收入有未申報(bào)業(yè)務(wù),現(xiàn)在稅局說(shuō)不讓更正,只可以更正23年企業(yè)所得稅,是這樣嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/28 09:24
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 按稅局的要求來(lái)就可以
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應(yīng)付賬款有貸方余額,給對(duì)方退貨了,但是應(yīng)付賬款一直掛著,后來(lái)找不到對(duì)方人了,這個(gè)怎么辦?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 09:27
#稅務(wù)#
你好,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,這個(gè)是你入庫(kù)的,然后退貨了之后借應(yīng)付賬款代庫(kù)存商品應(yīng)該做這個(gè)?;蚴菦](méi)有余額的,你再看一下的。
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老師,安徽省內(nèi)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)辦理流程能給個(gè)嗎?
venus老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 14:38
#稅務(wù)#
進(jìn)入電子稅務(wù)局,【我要辦稅】-【綜合信息報(bào)告】-【稅源信息報(bào)告】-【跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告】表單填寫(xiě) 打印報(bào)告表 路徑【我要查詢(xún)】-【辦稅進(jìn)度及結(jié)果信息查詢(xún)】-【證明辦理】-【跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告】
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長(zhǎng)期零申報(bào)的,小企業(yè)怎樣做,可以規(guī)避稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn),合理合法合規(guī)
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 09:01
#稅務(wù)#
你好,確實(shí)沒(méi)有業(yè)務(wù)的話,零申報(bào)也是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。
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支付給國(guó)外人員傭金,需要交什么稅
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 17:29
#稅務(wù)#
您好,代扣個(gè)人所得稅,增值稅,附加稅 分錄以下數(shù)值不要管哈,是我們付的 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-傭金 100000/1.06 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅100000/1.06 *6% 貸:銀行 100000-5896.2-(169.8+113.2+396.2)-100000/1.06 *6% 應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 169.8 ——地方教育附加 113.2 ——城建稅 396.2 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 5896.2 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-代扣代交增值稅 100000/1.06 *6% 借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-代扣代交增值稅 10000/1.06 *6% 應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 169.8 ——地方教育附加 113.2 ——城建稅 396.2 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 5896.2 貸:銀行10000/1.06 *6% +5896.2+(169.8+113.2+396.2)
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公司自己有對(duì)外出租,簡(jiǎn)易計(jì)稅。那么我們?cè)诹韨€(gè)地方租別人的,收到的租金專(zhuān)票可以抵扣嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 15:50
#稅務(wù)#
你好,因?yàn)槭呛?jiǎn)易式,所以不能抵扣。
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什么時(shí)候確認(rèn)成本?只有銷(xiāo)售單,沒(méi)有發(fā)票那就不能確認(rèn)收入,是吧
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 14:20
#稅務(wù)#
你好!不是的。你可以當(dāng)不開(kāi)票收入
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老師我想請(qǐng)問(wèn)一般納稅人1.當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷(xiāo)售額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品與計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷(xiāo)售額合計(jì)-當(dāng)期計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷(xiāo)售額 2.計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成計(jì)稅價(jià)格= 計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本×(1+10%)。 這個(gè)組成計(jì)稅價(jià)格是含稅的還是不含稅的價(jià)格呀! 如果是含稅價(jià)格怎么換算成不含稅的,
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 21:16
#稅務(wù)#
在稅務(wù)計(jì)算中,通常提到的“組成計(jì)稅價(jià)格”是不含稅的價(jià)格。這是因?yàn)樵鲋刀愂腔诓缓悆r(jià)格來(lái)計(jì)算的。 對(duì)于你給出的兩個(gè)公式: 當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷(xiāo)售額 = 當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品與計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷(xiāo)售額合計(jì) - 當(dāng)期計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷(xiāo)售額 這個(gè)公式用于計(jì)算嵌入式軟件產(chǎn)品的銷(xiāo)售額,其中不包含計(jì)算機(jī)硬件和機(jī)器設(shè)備的銷(xiāo)售額。 計(jì)算機(jī)硬件 、機(jī)器設(shè)備組成計(jì)稅價(jià)格 = 計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本 × (1 + 10%) 這個(gè)公式用于計(jì)算計(jì)算機(jī)硬件和機(jī)器設(shè)備的組成計(jì)稅價(jià)
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老師,請(qǐng)問(wèn)需要做退稅用的采購(gòu)發(fā)票,什么時(shí)間做勾選確認(rèn)呢,是開(kāi)票的當(dāng)月還是其他時(shí)間呀
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 10:30
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)一般在你申報(bào)之前退稅就可以。
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老師,小規(guī)模納稅人查詢(xún)?cè)瓉?lái)已開(kāi)票信息,也是在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面查的嗎,
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/28 14:31
#稅務(wù)#
是的,但現(xiàn)在不完善,原來(lái)在稅控盤(pán)開(kāi)的發(fā)票,有時(shí)查不到
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老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在需要向香港客戶銷(xiāo)售軟件和定制話服務(wù),關(guān)于軟件這塊我們?cè)趺撮_(kāi)票,
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 16:43
#稅務(wù)#
您好,你們有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍嗎這個(gè)的
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老師 從農(nóng)場(chǎng)收購(gòu)的這種發(fā)票 怎么抵扣 開(kāi)票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)出去呢
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/02 06:33
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)發(fā)票沒(méi)法抵扣進(jìn)項(xiàng)的哦,這不是農(nóng)場(chǎng)收的,銷(xiāo)售方是一個(gè)公司,不是農(nóng)民那收購(gòu)的,我們加工后銷(xiāo)售是13%,不是農(nóng)產(chǎn)品了 納稅人銷(xiāo)售或者進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品(含糧食)適用9%的稅率。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)品是指種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的各種植物、動(dòng)物的初級(jí)產(chǎn)品。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的征稅范圍包括:(六)藥用植物 藥用植物是指用作中藥原藥的各種植物的根、莖、皮、葉、花、果實(shí)等。利用上述藥用植物加工制成的片、絲、塊、段等中藥飲片,也屬于本貨物的征稅范圍。 中成藥不屬于本貨物的征稅范圍。
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