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被**方跟我說已經(jīng)百分百提供進(jìn)項(xiàng)票了為什么還要額外收稅點(diǎn),我該怎么說
波德老師
??|
提問時(shí)間:07/05 13:41
#建筑#
同學(xué)你好,你就和他們說收稅點(diǎn)不好走賬
?閱讀? 1598
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老師好,竣工圖繪制的應(yīng)稅名稱應(yīng)該填什么
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/05 13:15
#建筑#
同學(xué),你好 應(yīng)稅名稱填你合同的名字:竣工圖繪制合同
?閱讀? 245
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收到這種發(fā)票怎么做賬?工程服務(wù)包含了人工與材料。 建筑服務(wù) 工程服務(wù)費(fèi)
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/05 13:12
#建筑#
這個(gè)是用在哪里的?是你們接了工程之后分包出去的嗎?
?閱讀? 275
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?你好老師,我們中標(biāo)的項(xiàng)目是3%的項(xiàng)目,這個(gè)項(xiàng)目投標(biāo)產(chǎn)生的服務(wù)費(fèi)取得的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:07/05 13:09
#建筑#
您好 標(biāo)的項(xiàng)目是3%的項(xiàng)目,這個(gè)項(xiàng)目投標(biāo)產(chǎn)生的服務(wù)費(fèi)取得的專票不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
?閱讀? 233
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老師好 工地上買的小皮卡會(huì)計(jì)科目做哪里
東老師
??|
提問時(shí)間:07/05 13:03
#建筑#
你好,進(jìn)入到固定資產(chǎn)里面。
?閱讀? 237
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?老師,建筑公司裝修大概需要花十幾萬,可以要求對(duì)方開專票,我們回來抵扣嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/05 12:57
#建筑#
你好可以可以這么做的
?閱讀? 241
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你好,老師,個(gè)人包的純勞務(wù)工程個(gè)人去稅務(wù)代開發(fā)票稅率是多少
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/05 12:39
#建筑#
可以可以去稅務(wù)局代開的
?閱讀? 1615
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建筑業(yè)施工項(xiàng)目參加工傷保險(xiǎn)怎么做賬務(wù)處理呢,附件放什么
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/05 12:36
#建筑#
借工程施工工傷保險(xiǎn) 貸應(yīng)付職工薪酬工傷保險(xiǎn) 借、應(yīng)付職工薪酬工傷保險(xiǎn) 貸、銀行存款、 銀行回單或者是完稅證明。
?閱讀? 1672
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老師好,6月份異地簡(jiǎn)易征收預(yù)繳增值稅1萬元,本地沒有收入,填寫增值稅報(bào)表減去預(yù)繳增值稅實(shí)際繳納為0,附加稅報(bào)表提取不到數(shù)據(jù)不用填是吧
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/05 12:14
#建筑#
這種情況下,附加稅報(bào)表仍需填寫。雖然本地沒有收入,增值稅實(shí)際繳納為0,但你在異地預(yù)繳了增值稅,這部分預(yù)繳的增值稅會(huì)影響附加稅的申報(bào)。 在填寫附加稅報(bào)表時(shí),通常需要在相應(yīng)欄次中體現(xiàn)異地預(yù)繳的增值稅額。具體的填寫方式可能因地區(qū)和稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)的差異而有所不同。 一般來說,你可以參考以下步驟: 1.找到附加稅申報(bào)表,其中可能會(huì)有與預(yù)繳增值稅相關(guān)的欄次。 2.在該欄次中填寫6月份異地簡(jiǎn)易征收預(yù)繳的增值稅1萬元。 這樣,稅務(wù)系統(tǒng)可以根據(jù)你填寫的預(yù)繳增值稅額,計(jì)算出相應(yīng)的附加稅。
?閱讀? 211
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請(qǐng)問一下老師要自然人去稅局代開機(jī)械租賃70萬發(fā)票,要交多少稅金,怎么開具才能節(jié)稅呢麻煩您幫忙算一下謝謝
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:07/05 12:10
#建筑#
租賃發(fā)票,你這個(gè)70萬是多久的收入
?閱讀? 1660
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老師,你好!去年開的勞務(wù)票,收入已申報(bào),但當(dāng)時(shí)沒有收到款,人工工資沒有實(shí)際發(fā)放,成本也沒有結(jié)轉(zhuǎn),今年才收到款發(fā)放了工資,結(jié)轉(zhuǎn)成本后,就影響了今年的利潤(rùn),成本就高于了利潤(rùn),請(qǐng)問這樣是否正確?
小林老師
??|
提問時(shí)間:07/05 12:09
#建筑#
你好,去年收入成本都是沒確認(rèn)?
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建筑行業(yè)開局建安票時(shí)計(jì)提所得稅,個(gè)稅,工會(huì),殘保金,環(huán)保稅,印花稅的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的,支付款以上稅款時(shí)有如何做賬,麻煩老師詳細(xì)寫下計(jì)提和付款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/05 11:47
#建筑#
借:所得稅費(fèi)用(根據(jù)利潤(rùn)計(jì)算) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅(工程結(jié)算收入×適用稅率) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——工會(huì)經(jīng)費(fèi)(工資總額×2%) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——?dú)埍=穑ǜ鶕?jù)當(dāng)?shù)匾?guī)定計(jì)算) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——環(huán)保稅(根據(jù)排放量或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅(合同金額×印花稅率) 支付上述稅款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——?dú)埍=?借:應(yīng)交稅費(fèi)——環(huán)保稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅 貸:銀行存款 工會(huì)經(jīng)費(fèi)、殘保金的具體計(jì)提和繳納方式可能因地區(qū)而異。另外,個(gè)人所得稅的計(jì)算基數(shù)和稅率也需按照當(dāng)?shù)氐囊?guī)定執(zhí)行。同時(shí),印花稅的征稅范圍廣泛,不僅僅局限于建安合同,還包括其他各類合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)等。在實(shí)際操作中,需根據(jù)具體情況進(jìn)行準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)處理和稅務(wù)申報(bào)。 如果涉及預(yù)繳增值稅及附加稅,會(huì)計(jì)分錄如下: 預(yù)繳增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 月末時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 附加稅計(jì)提時(shí): 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市維護(hù)建設(shè)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市維護(hù)建設(shè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 貸:銀行存款
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老師,普票怎么網(wǎng)上核驗(yàn)
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/05 11:42
#建筑#
您好, 在電子稅務(wù)局上面可以查到
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老師,清包工交幾個(gè)點(diǎn)的印花稅,屬于什么合同
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/05 11:40
#建筑#
按照承攬合同印花稅,按萬分之三
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老師您好,我們是小規(guī)模建筑企業(yè),想用完工百分比法結(jié)算收入。沒有“合同結(jié)算”科目,有工程施工科目。請(qǐng)問確認(rèn)工程進(jìn)度款的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/05 11:08
#建筑#
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
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跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告怎么進(jìn)行報(bào)驗(yàn)?是以什么方式登錄?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:07/05 11:06
#建筑#
您好 1、登陸電子稅務(wù)局,選擇個(gè)人辦稅,確認(rèn)登陸信息后點(diǎn)擊確定進(jìn)入按鈕。 登陸后點(diǎn)擊我要辦稅,點(diǎn)擊其他服務(wù)事項(xiàng),選擇【跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)套餐(外省來本省經(jīng)營(yíng))】。 2、點(diǎn)擊未關(guān)聯(lián)外省跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告,選擇報(bào)告開具日期起止,錄入外省社會(huì)信用代碼和法人姓名,點(diǎn)擊查詢按鈕。 3、點(diǎn)擊關(guān)聯(lián)綁定,提示是否確定要關(guān)聯(lián)涉稅信用代碼為xxx的報(bào)告,點(diǎn)擊關(guān)聯(lián)。提示關(guān)聯(lián)成功。 二、報(bào)驗(yàn)登記 1、關(guān)聯(lián)成功后,點(diǎn)擊已關(guān)聯(lián)外省跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告。選擇報(bào)告開具日期起止,點(diǎn)擊查詢。 找到需要做報(bào)驗(yàn)登記的外省企業(yè)信息,點(diǎn)擊報(bào)驗(yàn)登記按鈕。 2、跳轉(zhuǎn)到跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)界面,勾選要報(bào)驗(yàn)的記錄,點(diǎn)擊下一步 3、進(jìn)入上傳附報(bào)資料界面,上傳資料或者不上傳,點(diǎn)擊下一步 4、進(jìn)入預(yù)覽提交界面 5、點(diǎn)擊提交,報(bào)驗(yàn)提交成功。等待外出地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 6、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后。在電子稅務(wù)局【跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)套餐(外省來本省經(jīng)營(yíng))】中,再次查詢此時(shí)狀態(tài)已變更為:已報(bào)驗(yàn)未反饋。 點(diǎn)擊查看報(bào)告表,可以查看跨區(qū)報(bào)驗(yàn)信息。 地區(qū)不同可能會(huì)有差異
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老師,垃圾清理費(fèi)用交印花稅嗎,幾個(gè)點(diǎn)
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/05 11:00
#建筑#
您好, 不用,這個(gè)不用交
?閱讀? 1628
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某分公司,屬于建筑行業(yè),工程造價(jià)約2500多萬,公司購(gòu)入空調(diào)、電腦、冰箱、車輛,老會(huì)計(jì)直接計(jì)入“低值易耗品(工具用具)”,不愿按月折舊,是否合理?這樣對(duì)報(bào)表、公司利潤(rùn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是否有影響?【請(qǐng)幫忙做詳細(xì)解答】
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/05 10:58
#建筑#
空調(diào),電腦,冰箱車輛還都是你單位自己使用的是嗎?
?閱讀? 1585
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老師,印花稅是要先核定才可以申報(bào)?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/05 10:37
#建筑#
您好,是的,要先采集,才可以申報(bào)
?閱讀? 1595
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老師,我們是建筑企業(yè)的一般納稅人。工地都是異地項(xiàng)目。有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅。 現(xiàn)在是有一個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,一直沒有異地預(yù)繳增值稅。在當(dāng)?shù)厣陥?bào)的時(shí)候,是不是應(yīng)該一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅分開申報(bào)。就是百分之三的部分要全額納稅呢。還是等著進(jìn)行異地預(yù)繳申報(bào)?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/05 10:27
#建筑#
一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅都做了收入嗎?如果是的話,都做了收入的話,需要申報(bào)正常申報(bào)。你沒有預(yù)繳的這種情況下,眷的預(yù)繳,你現(xiàn)在到了申報(bào)期了,你企業(yè)所在地這邊就得申報(bào)。
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老師,您好,我們企業(yè)是施工方,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)給我們一張購(gòu)房抵用券,抵用券寫的是老板個(gè)人的名字,這個(gè)會(huì)計(jì)上怎么處理呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/05 10:09
#建筑#
你好,也就是這個(gè)房屋以后會(huì)過戶給你老板,是這個(gè)意思吧?
?閱讀? 1611
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建筑施工企業(yè)腳手架使用是計(jì)入工程施工材料費(fèi)還是工程施工其他直接費(fèi)用?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/05 09:58
#建筑#
你好,其他直接費(fèi)用做這個(gè)。
?閱讀? 260
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老師,開票額小于合同額,印花稅按哪個(gè)交,如果最終結(jié)算額小于合同額,印花稅還退嗎
鄒老師
??|
提問時(shí)間:07/05 09:55
#建筑#
你好,按合同金額申報(bào)印花稅,這個(gè)是不退的
?閱讀? 1614
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老師,設(shè)備機(jī)械租賃發(fā)票幾個(gè)點(diǎn)的印花稅
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/05 09:48
#建筑#
你好,這個(gè)是千分之一的稅率。
?閱讀? 1624
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老師,我是建筑業(yè)公司,看公司里原來的記賬憑證,每月月底結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),后面沒有附憑證, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品,的這個(gè)數(shù)據(jù)是根據(jù)什么得來的?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/05 09:40
#建筑#
在建筑業(yè)公司中,“借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品”這個(gè)會(huì)計(jì)分錄中的數(shù)據(jù)通常來源于以下幾個(gè)方面: 1.工程項(xiàng)目領(lǐng)用的材料:建筑企業(yè)在施工過程中會(huì)從庫存中領(lǐng)用各類建筑材料,這些材料的成本會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 2.直接人工成本的分配:根據(jù)工程項(xiàng)目上投入的人工工時(shí)或人工成本的統(tǒng)計(jì),將相應(yīng)的人工成本分配到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中。 3.機(jī)械使用費(fèi)的分?jǐn)偅汗こ添?xiàng)目使用的機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生的費(fèi)用,經(jīng)過合理分?jǐn)傆?jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 4.分包成本:如果將部分工程分包給其他單位,支付給分包單位的款項(xiàng)也會(huì)構(gòu)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 由于月底結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)沒有附憑證,您可能需要查看相關(guān)的成本臺(tái)賬、領(lǐng)料單、人工工時(shí)記錄、分包合同及付款憑證等資料來確定具體的數(shù)據(jù)來源和計(jì)算依據(jù)。
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老師,五月份的開的增值稅銷項(xiàng),沒有進(jìn)賬,六月份開的進(jìn)項(xiàng),六月怎么結(jié)轉(zhuǎn)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/05 09:26
#建筑#
你好!你這個(gè)是5月份要結(jié)轉(zhuǎn)。6月做進(jìn)項(xiàng)就行。不需要結(jié)轉(zhuǎn)
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建筑業(yè),甲總包提供了混凝土,乙方專業(yè)分包和勞務(wù)分包能簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?為什么?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/05 09:24
#建筑#
你好!提供勞務(wù)是可以簡(jiǎn)易征收
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建筑業(yè),總包只提供補(bǔ)份建筑業(yè),甲方提供主材中的一樣,乙方能簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/05 09:19
#建筑#
你好,乙方是總包嗎?乙方提供什么
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您好老師:一般納稅人,稅務(wù)系統(tǒng)顯示該企業(yè)欠增值稅100萬,用留抵抵稅10萬,會(huì)計(jì)分錄怎么做老師?謝謝
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/05 09:10
#建筑#
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅-未交增值稅。貸銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅留抵稅額。
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您好老師:比如24年1月份稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)應(yīng)交增值稅100萬,實(shí)際未交,稅務(wù)系統(tǒng)顯示該企業(yè)欠稅款100萬。6月份交30萬欠增值稅款,借方科目是應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅對(duì)嗎
鄒老師
??|
提問時(shí)間:07/05 09:03
#建筑#
你好,如果是一般納稅人,繳納增值稅的時(shí)候,借方是計(jì)入:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 明細(xì) 科目核算
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