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您好老師:比如24年1月份稅務(wù)系統(tǒng)報應(yīng)交增值稅100萬,實際未交,稅務(wù)系統(tǒng)顯示該企業(yè)欠稅款100萬。6月份交30萬欠增值稅款,借方科目是應(yīng)交增值稅—銷項稅對嗎

84784986| 提問時間:07/05 09:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,如果是一般納稅人,繳納增值稅的時候,借方是計入:應(yīng)交稅費—未交增值稅? ?明細? 科目核算?
07/05 09:03
84784986
07/05 09:04
好的,謝謝老師
鄒老師
07/05 09:05
不客氣,祝你學習愉快,工作順利??
84784986
07/05 09:05
如果是留抵抵減增值稅呢老師?
鄒老師
07/05 09:28
你好,留抵的是多少,應(yīng)交的是多少呢??
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