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被**方跟我說已經百分百提供進項票了為什么還要額外收稅點,我該怎么說
波德老師
??|
提問時間:07/05 13:41
#建筑#
同學你好,你就和他們說收稅點不好走賬
?閱讀? 1598
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老師好,竣工圖繪制的應稅名稱應該填什么
小菲老師
??|
提問時間:07/05 13:15
#建筑#
同學,你好 應稅名稱填你合同的名字:竣工圖繪制合同
?閱讀? 245
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收到這種發(fā)票怎么做賬?工程服務包含了人工與材料。 建筑服務 工程服務費
郭老師
??|
提問時間:07/05 13:12
#建筑#
這個是用在哪里的?是你們接了工程之后分包出去的嗎?
?閱讀? 275
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?你好老師,我們中標的項目是3%的項目,這個項目投標產生的服務費取得的專票可以抵扣進項嗎?
bamboo老師
??|
提問時間:07/05 13:09
#建筑#
您好 標的項目是3%的項目,這個項目投標產生的服務費取得的專票不可以抵扣進項
?閱讀? 233
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老師好 工地上買的小皮卡會計科目做哪里
東老師
??|
提問時間:07/05 13:03
#建筑#
你好,進入到固定資產里面。
?閱讀? 237
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?老師,建筑公司裝修大概需要花十幾萬,可以要求對方開專票,我們回來抵扣嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/05 12:57
#建筑#
你好可以可以這么做的
?閱讀? 241
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你好,老師,個人包的純勞務工程個人去稅務代開發(fā)票稅率是多少
郭老師
??|
提問時間:07/05 12:39
#建筑#
可以可以去稅務局代開的
?閱讀? 1615
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建筑業(yè)施工項目參加工傷保險怎么做賬務處理呢,附件放什么
郭老師
??|
提問時間:07/05 12:36
#建筑#
借工程施工工傷保險 貸應付職工薪酬工傷保險 借、應付職工薪酬工傷保險 貸、銀行存款、 銀行回單或者是完稅證明。
?閱讀? 1672
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老師好,6月份異地簡易征收預繳增值稅1萬元,本地沒有收入,填寫增值稅報表減去預繳增值稅實際繳納為0,附加稅報表提取不到數(shù)據不用填是吧
樸老師
??|
提問時間:07/05 12:14
#建筑#
這種情況下,附加稅報表仍需填寫。雖然本地沒有收入,增值稅實際繳納為0,但你在異地預繳了增值稅,這部分預繳的增值稅會影響附加稅的申報。 在填寫附加稅報表時,通常需要在相應欄次中體現(xiàn)異地預繳的增值稅額。具體的填寫方式可能因地區(qū)和稅務申報系統(tǒng)的差異而有所不同。 一般來說,你可以參考以下步驟: 1.找到附加稅申報表,其中可能會有與預繳增值稅相關的欄次。 2.在該欄次中填寫6月份異地簡易征收預繳的增值稅1萬元。 這樣,稅務系統(tǒng)可以根據你填寫的預繳增值稅額,計算出相應的附加稅。
?閱讀? 211
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請問一下老師要自然人去稅局代開機械租賃70萬發(fā)票,要交多少稅金,怎么開具才能節(jié)稅呢麻煩您幫忙算一下謝謝
王曉曉老師
??|
提問時間:07/05 12:10
#建筑#
租賃發(fā)票,你這個70萬是多久的收入
?閱讀? 1660
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老師,你好!去年開的勞務票,收入已申報,但當時沒有收到款,人工工資沒有實際發(fā)放,成本也沒有結轉,今年才收到款發(fā)放了工資,結轉成本后,就影響了今年的利潤,成本就高于了利潤,請問這樣是否正確?
小林老師
??|
提問時間:07/05 12:09
#建筑#
你好,去年收入成本都是沒確認?
?閱讀? 460
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建筑行業(yè)開局建安票時計提所得稅,個稅,工會,殘保金,環(huán)保稅,印花稅的會計分錄是怎么做的,支付款以上稅款時有如何做賬,麻煩老師詳細寫下計提和付款時的會計分錄
樸老師
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提問時間:07/05 11:47
#建筑#
借:所得稅費用(根據利潤計算) 貸:應交稅費——應交所得稅 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交個人所得稅(工程結算收入×適用稅率) 貸:應交稅費——工會經費(工資總額×2%) 貸:應交稅費——殘保金(根據當?shù)匾?guī)定計算) 貸:應交稅費——環(huán)保稅(根據排放量或相關標準計算) 貸:應交稅費——印花稅(合同金額×印花稅率) 支付上述稅款時的會計分錄為: 借:應交稅費——應交所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 借:應交稅費——工會經費 借:應交稅費——殘保金 借:應交稅費——環(huán)保稅 借:應交稅費——印花稅 貸:銀行存款 工會經費、殘保金的具體計提和繳納方式可能因地區(qū)而異。另外,個人所得稅的計算基數(shù)和稅率也需按照當?shù)氐囊?guī)定執(zhí)行。同時,印花稅的征稅范圍廣泛,不僅僅局限于建安合同,還包括其他各類合同、產權轉移書據等。在實際操作中,需根據具體情況進行準確的會計處理和稅務申報。 如果涉及預繳增值稅及附加稅,會計分錄如下: 預繳增值稅時: 借:應交稅費——預交增值稅 貸:銀行存款 月末時: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——預交增值稅 附加稅計提時: 借:稅金及附加 貸:應交稅費——城市維護建設稅 貸:應交稅費——教育費附加 繳納時: 借:應交稅費——城市維護建設稅 借:應交稅費——教育費附加 貸:銀行存款
?閱讀? 1611
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老師,普票怎么網上核驗
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/05 11:42
#建筑#
您好, 在電子稅務局上面可以查到
?閱讀? 1610
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老師,清包工交幾個點的印花稅,屬于什么合同
文文老師
??|
提問時間:07/05 11:40
#建筑#
按照承攬合同印花稅,按萬分之三
?閱讀? 1567
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老師您好,我們是小規(guī)模建筑企業(yè),想用完工百分比法結算收入。沒有“合同結算”科目,有工程施工科目。請問確認工程進度款的會計分錄怎么做?
樸老師
??|
提問時間:07/05 11:08
#建筑#
一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
?閱讀? 211
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跨區(qū)域事項報告怎么進行報驗?是以什么方式登錄?
bamboo老師
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提問時間:07/05 11:06
#建筑#
您好 1、登陸電子稅務局,選擇個人辦稅,確認登陸信息后點擊確定進入按鈕。 登陸后點擊我要辦稅,點擊其他服務事項,選擇【跨區(qū)域涉稅事項套餐(外省來本省經營)】。 2、點擊未關聯(lián)外省跨區(qū)域事項報告,選擇報告開具日期起止,錄入外省社會信用代碼和法人姓名,點擊查詢按鈕。 3、點擊關聯(lián)綁定,提示是否確定要關聯(lián)涉稅信用代碼為xxx的報告,點擊關聯(lián)。提示關聯(lián)成功。 二、報驗登記 1、關聯(lián)成功后,點擊已關聯(lián)外省跨區(qū)域事項報告。選擇報告開具日期起止,點擊查詢。 找到需要做報驗登記的外省企業(yè)信息,點擊報驗登記按鈕。 2、跳轉到跨區(qū)域涉稅事項報驗界面,勾選要報驗的記錄,點擊下一步 3、進入上傳附報資料界面,上傳資料或者不上傳,點擊下一步 4、進入預覽提交界面 5、點擊提交,報驗提交成功。等待外出地主管稅務機關審核。 6、主管稅務機關審核通過后。在電子稅務局【跨區(qū)域涉稅事項套餐(外省來本省經營)】中,再次查詢此時狀態(tài)已變更為:已報驗未反饋。 點擊查看報告表,可以查看跨區(qū)報驗信息。 地區(qū)不同可能會有差異
?閱讀? 1680
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老師,垃圾清理費用交印花稅嗎,幾個點
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/05 11:00
#建筑#
您好, 不用,這個不用交
?閱讀? 1628
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某分公司,屬于建筑行業(yè),工程造價約2500多萬,公司購入空調、電腦、冰箱、車輛,老會計直接計入“低值易耗品(工具用具)”,不愿按月折舊,是否合理?這樣對報表、公司利潤、稅務風險是否有影響?【請幫忙做詳細解答】
郭老師
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提問時間:07/05 10:58
#建筑#
空調,電腦,冰箱車輛還都是你單位自己使用的是嗎?
?閱讀? 1585
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老師,印花稅是要先核定才可以申報?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/05 10:37
#建筑#
您好,是的,要先采集,才可以申報
?閱讀? 1595
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老師,我們是建筑企業(yè)的一般納稅人。工地都是異地項目。有一般計稅和簡易計稅。 現(xiàn)在是有一個簡易計稅項目,一直沒有異地預繳增值稅。在當?shù)厣陥蟮臅r候,是不是應該一般計稅和簡易計稅分開申報。就是百分之三的部分要全額納稅呢。還是等著進行異地預繳申報?
郭老師
??|
提問時間:07/05 10:27
#建筑#
一般計稅和簡易計稅都做了收入嗎?如果是的話,都做了收入的話,需要申報正常申報。你沒有預繳的這種情況下,眷的預繳,你現(xiàn)在到了申報期了,你企業(yè)所在地這邊就得申報。
?閱讀? 222
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老師,您好,我們企業(yè)是施工方,房地產開發(fā)企業(yè)給我們一張購房抵用券,抵用券寫的是老板個人的名字,這個會計上怎么處理呢?
郭老師
??|
提問時間:07/05 10:09
#建筑#
你好,也就是這個房屋以后會過戶給你老板,是這個意思吧?
?閱讀? 1611
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建筑施工企業(yè)腳手架使用是計入工程施工材料費還是工程施工其他直接費用?
郭老師
??|
提問時間:07/05 09:58
#建筑#
你好,其他直接費用做這個。
?閱讀? 260
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老師,開票額小于合同額,印花稅按哪個交,如果最終結算額小于合同額,印花稅還退嗎
鄒老師
??|
提問時間:07/05 09:55
#建筑#
你好,按合同金額申報印花稅,這個是不退的
?閱讀? 1614
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老師,設備機械租賃發(fā)票幾個點的印花稅
宋生老師
??|
提問時間:07/05 09:48
#建筑#
你好,這個是千分之一的稅率。
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老師,我是建筑業(yè)公司,看公司里原來的記賬憑證,每月月底結轉成本時,后面沒有附憑證, 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品,的這個數(shù)據是根據什么得來的?
樸老師
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提問時間:07/05 09:40
#建筑#
在建筑業(yè)公司中,“借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品”這個會計分錄中的數(shù)據通常來源于以下幾個方面: 1.工程項目領用的材料:建筑企業(yè)在施工過程中會從庫存中領用各類建筑材料,這些材料的成本會結轉至主營業(yè)務成本。 2.直接人工成本的分配:根據工程項目上投入的人工工時或人工成本的統(tǒng)計,將相應的人工成本分配到主營業(yè)務成本中。 3.機械使用費的分攤:工程項目使用的機械設備產生的費用,經過合理分攤計入主營業(yè)務成本。 4.分包成本:如果將部分工程分包給其他單位,支付給分包單位的款項也會構成主營業(yè)務成本。 由于月底結轉成本時沒有附憑證,您可能需要查看相關的成本臺賬、領料單、人工工時記錄、分包合同及付款憑證等資料來確定具體的數(shù)據來源和計算依據。
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老師,五月份的開的增值稅銷項,沒有進賬,六月份開的進項,六月怎么結轉
宋生老師
??|
提問時間:07/05 09:26
#建筑#
你好!你這個是5月份要結轉。6月做進項就行。不需要結轉
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建筑業(yè),甲總包提供了混凝土,乙方專業(yè)分包和勞務分包能簡易計稅嗎?為什么?
宋生老師
??|
提問時間:07/05 09:24
#建筑#
你好!提供勞務是可以簡易征收
?閱讀? 1643
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建筑業(yè),總包只提供補份建筑業(yè),甲方提供主材中的一樣,乙方能簡易計稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/05 09:19
#建筑#
你好,乙方是總包嗎?乙方提供什么
?閱讀? 1655
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您好老師:一般納稅人,稅務系統(tǒng)顯示該企業(yè)欠增值稅100萬,用留抵抵稅10萬,會計分錄怎么做老師?謝謝
宋生老師
??|
提問時間:07/05 09:10
#建筑#
你好,借應交稅費,應交增值稅-未交增值稅。貸銀行存款,應交稅費,應交增值稅留抵稅額。
?閱讀? 1644
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您好老師:比如24年1月份稅務系統(tǒng)報應交增值稅100萬,實際未交,稅務系統(tǒng)顯示該企業(yè)欠稅款100萬。6月份交30萬欠增值稅款,借方科目是應交增值稅—銷項稅對嗎
鄒老師
??|
提問時間:07/05 09:03
#建筑#
你好,如果是一般納稅人,繳納增值稅的時候,借方是計入:應交稅費—未交增值稅 明細 科目核算
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