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這里的這個(gè)非正常損失是指什么意思?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/01 15:11
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 非正常損失,是指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì),以及因違反法律法規(guī)造成貨物或者不動(dòng)產(chǎn)被依法沒收、銷毀、拆除的情形。
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民辦非企業(yè)單位是不是殘疾人就業(yè)保障金哪個(gè)就業(yè)人數(shù)在30人以下,也是不免的。半年70萬的工資薪金,要交多少錢呢?我們從7月開的單位
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/03 09:20
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 保障金年繳納額=(用人單位計(jì)征保障金人數(shù)×1.5%-上年用人單位實(shí)際安排的殘疾人就業(yè)人數(shù))×上年用人單位在職職工年平均工資
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這個(gè)留抵退稅為什么有時(shí)候有,有時(shí)候沒有呢,怎么計(jì)算的呀
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/03 11:18
#稅務(wù)#
哦,這個(gè)留底退稅是你們單位之前有增值稅退回,它可以抵扣你的附加稅。
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沒有取得發(fā)票的費(fèi)用100元,在填匯算清繳申報(bào)表時(shí)候是是填調(diào)增還是調(diào)減呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/31 08:04
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是調(diào)增哦 調(diào)增調(diào)減是針對(duì)調(diào)整后多交稅還是少交稅來說的 調(diào)整后多交稅叫調(diào)增
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老師,我們公司是做光伏安裝的,我們把光伏推廣業(yè)務(wù)承包給B公司,對(duì)方給我們開6個(gè)點(diǎn)專票。業(yè)務(wù)員只能給B公司開普票。這種情況下稅費(fèi)就是B公司承擔(dān)。怎么處理讓兩個(gè)公司都不吃虧呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/31 10:28
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 稅費(fèi),你們私下給B公司
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23年未計(jì)提匯算清繳所得稅,24年4月扣的銀行匯算清繳所得稅,分錄怎么寫?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/31 11:42
#稅務(wù)#
你好! 補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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在兩家公司報(bào)個(gè)稅,但是每家公司每個(gè)月都不超過5000.所以都沒有預(yù)繳個(gè)稅,綜合收入也不超過12萬,那還需要做匯算清繳嗎嗎?如果需要做,算出來需要補(bǔ)稅需要補(bǔ)稅嗎?可以享受免交稅政策嗎?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:06/03 21:47
#稅務(wù)#
您好 在兩家公司報(bào)個(gè)稅,每家公司每個(gè)月都不超過5000.沒有預(yù)繳個(gè)稅,綜合收入也不超過12萬,需要做下匯算清繳 算出來需要補(bǔ)稅 可以享受免交稅政策 收入不超過12萬免交
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請(qǐng)問個(gè)體戶工商年報(bào)里的資金數(shù)額應(yīng)該填怎么填?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/03 11:34
#稅務(wù)#
填寫你們注冊(cè)資本的金額,沒有的就是零
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一般納稅人企業(yè)從小規(guī)模納稅人處取得3%的胡麻油和菜籽油的增值稅專用發(fā)票是否可以計(jì)算抵扣9%的增值稅
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:05/31 18:15
#稅務(wù)#
您好 不是農(nóng)產(chǎn)品 不可以的哈
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老師您好,做所得稅匯算清繳A104000表資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)和A105080表賬載本年折九攤銷額不一定相等是不是?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/31 11:36
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,這個(gè)不一定相等。
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企業(yè)無關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù),在企業(yè)所得稅匯算清繳中關(guān)于關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告還需要申報(bào)嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:05/31 16:33
#稅務(wù)#
你好,這種情況就是不需要申報(bào)的。
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普票,賣家開票出去的,賣家可以隨時(shí)最廢沖紅嘛
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/01 20:11
#稅務(wù)#
您好, 是的,他們可以紅沖的
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老師,稅務(wù)數(shù)字賬戶一一全量發(fā)票查詢這里,這個(gè)稅額這欄好像不見了,怎么把它弄出來?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/21 11:33
#稅務(wù)#
點(diǎn)上邊那個(gè)自定義列,選稅金
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每個(gè)企業(yè)都需要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎,沒有工會(huì)部門也需要繳納嗎?工會(huì)經(jīng)費(fèi)是干什么用的
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/24 17:40
#稅務(wù)#
凡是發(fā)工資都得申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi),沒什么用處,就是增加企業(yè)負(fù)擔(dān)
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你好老師,請(qǐng)問凈利率的計(jì)算公式是什么?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/04 09:38
#稅務(wù)#
你好!銷售凈利率=凈利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)收入
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研發(fā)工資費(fèi)用,在匯算清剿時(shí),是要和材料一起算入研發(fā)費(fèi)用的吧,那匯算清剿時(shí),有個(gè)職工薪酬的表,里面有工資薪金支出,這個(gè)里面包含研發(fā)工資嗎要和工資薪金一起算入嗎,
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/22 14:20
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 要一起算的
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公司有員工休產(chǎn)假,休假期間公司不發(fā)工資,到時(shí)候申領(lǐng)生育津貼,請(qǐng)問一下領(lǐng)的生育津貼需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?申領(lǐng)的生育津貼能做成企業(yè)的成本嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/04 17:14
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)不需要申報(bào) 也不可以做企業(yè)的成本
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老師好,這個(gè)工商年報(bào)公示后,再6月30號(hào)前,如果有變動(dòng),還能修改嗎?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/22 11:23
#稅務(wù)#
你好不可以修改了過了申報(bào)期
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企業(yè)收到子公司的分紅需要交什么稅費(fèi)?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/31 16:57
#稅務(wù)#
...
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你好!入股資金轉(zhuǎn)入法人指定私人賬戶,法人需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/01 08:58
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是需要繳納個(gè)人所得稅的這個(gè)
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不發(fā)工資就不用報(bào)個(gè)稅了嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/31 11:46
#稅務(wù)#
你好,不發(fā)工資就也需要0申報(bào)
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5月22日截止的4月申報(bào)表,已經(jīng)在5月18日申報(bào)了,并且可以在歷史查詢報(bào)表里查詢,結(jié)果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)竟然出現(xiàn)在逾期未申報(bào)里,是什么原因
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:05/31 22:56
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你確認(rèn)好了確實(shí)申報(bào)了,就是稅局的系統(tǒng)出了問題了
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企業(yè)收到政府發(fā)放的研發(fā)補(bǔ)貼,需要繳納企業(yè)所得稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/31 10:59
#稅務(wù)#
這個(gè)需要交所得稅的
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老師,個(gè)體戶報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅年報(bào)的時(shí)候,這是什么意思呢,該怎么辦,還沒做人員信息采集
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/31 22:47
#稅務(wù)#
您好,咱是雙定戶,不用申報(bào)的,系統(tǒng)都是自動(dòng)申報(bào),每季度扣稅
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公司征地賠償款,一般流程是公司跟村民個(gè)人簽嗎還是公司跟村里面的合作社簽合同呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/29 09:42
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)一般是都要簽的
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老師,內(nèi)蒙古的企業(yè)做稅務(wù)登記時(shí),這個(gè)注冊(cè)地聯(lián)系電話和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地聯(lián)系電話能填私人的電話嗎
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/31 23:06
#稅務(wù)#
您好,可以的,這里就是填11位手機(jī)號(hào)
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老師,匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)按限額扣除,超出得部分調(diào)增。 但如果同時(shí)有些業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是無票支付,這部分金額我也合計(jì)在其他調(diào)增事項(xiàng)填報(bào)了。是不是重復(fù)了?那該怎么填報(bào)呢?
高輝老師
??|
提問時(shí)間:05/31 10:19
#稅務(wù)#
你好,可以先把無票的調(diào)增,然后再根據(jù)有票的業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)算調(diào)增
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咨詢一下,我們公司向個(gè)人采購一批貨款,給對(duì)方付款的時(shí)候備注蘭寫其他,沒有寫貨款,這種情況是什么原因呢
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/29 10:14
#稅務(wù)#
可能是為了不體現(xiàn)貨款字樣,便于解釋些
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2023年注冊(cè)的新公司,但是24年才去辦理稅務(wù)登記,請(qǐng)問今年需要做匯算清繳嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/28 14:25
#稅務(wù)#
您好,不用了,要23年開通的才需要做
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公司為一般納稅人,價(jià)格443000,利潤(rùn)按8%計(jì)算,那么稅金是多少? 這個(gè)有固定公式計(jì)算嗎,我看有的公式是價(jià)格/1-8%然后乘以13% 另外的就是價(jià)格*利潤(rùn)率=利潤(rùn)額 (價(jià)格+利潤(rùn)額)*13% 但是這兩個(gè)公式算出來的價(jià)格相差幾百塊 那到底以那種方式為準(zhǔn)計(jì)算更準(zhǔn)確的呀!
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/31 12:17
#稅務(wù)#
您好,是稅點(diǎn)不是利潤(rùn)8%吧
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