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季報的時候需要把無票支出減出來報稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/01 21:11
#稅務(wù)#
您好, 不用,匯算清繳再調(diào)
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老師麻煩您問一下,我們是農(nóng)貿(mào)市場,農(nóng)貿(mào)市場是免征房產(chǎn)稅嗎?要是我們租的辦公樓有租出去了,需要交房產(chǎn)稅嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/03 20:31
#稅務(wù)#
您好,這個的話是屬于農(nóng)貿(mào)市場的這個是減免房產(chǎn)稅的,這個是有的
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23年未計提匯算清繳所得稅,24年4月扣的銀行匯算清繳所得稅,分錄怎么寫?
宋生老師
??|
提問時間:05/31 11:42
#稅務(wù)#
你好! 補(bǔ)稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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個體工商戶的要交哪些稅?求詳細(xì)一點的?
宋生老師
??|
提問時間:05/31 11:05
#稅務(wù)#
你好!這個要看實際業(yè)務(wù),一般就是核定增值稅及附加印花稅。個稅
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審計發(fā)生的住宿費計入審計費嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/02 11:42
#稅務(wù)#
那個計入業(yè)務(wù)招待費
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你好老師:我小規(guī)模納稅人出口,不能做退稅,那系統(tǒng)那一步不用操作,不用做申請退稅步驟,對嗎?跟一般納稅人步驟差那方面操作不用做?
薇老師
??|
提問時間:06/02 20:41
#稅務(wù)#
你好,是的,小規(guī)模納稅人不需要進(jìn)行退稅申請步驟。
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企業(yè)無關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù),在企業(yè)所得稅匯算清繳中關(guān)于關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告還需要申報嗎
東老師
??|
提問時間:05/31 16:33
#稅務(wù)#
你好,這種情況就是不需要申報的。
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非正常戶想解除非正常再稅務(wù)注銷,管理員和辦稅廳是怎么個處理順序呢?都需要做哪些事呢
耿老師
??|
提問時間:06/02 21:15
#稅務(wù)#
你好!什么原因產(chǎn)生的非正常?一般是大廳先解除異常在辦理注銷,除非異常產(chǎn)生的原因與稅管員有關(guān)
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你好,老師,可以列說一下現(xiàn)在數(shù)電票的方便之處嗎?數(shù)電票和全電票是一樣的嗎?
bamboo老師
??|
提問時間:06/02 15:36
#稅務(wù)#
您好 不需要領(lǐng)購發(fā)票 單張開具發(fā)票沒限額 不擔(dān)心發(fā)票丟失 只要有網(wǎng)絡(luò) 可以隨時開具 數(shù)電票和全電票不是一樣的 有點區(qū)別 1. 數(shù)電票(電子票據(jù)):數(shù)電票是指以電子形式記錄和傳遞的票據(jù)。它們使用電子數(shù)據(jù)存儲和傳輸技術(shù),如電子簽名、加密和數(shù)字證書等,以取代傳統(tǒng)的紙質(zhì)票據(jù)。數(shù)電票可以在電子系統(tǒng)中生成、傳輸、接收和存儲,提供了更高效、安全和便捷的票據(jù)交換方式。2. 全電票:全電票是指完全依靠電子化方式處理的票據(jù)。全電票的流轉(zhuǎn)、簽發(fā)、承兌和支付等所有環(huán)節(jié)都在電子化平臺上完成,不涉及紙質(zhì)票據(jù)的使用。它是一種純粹的電子票據(jù)形式,沒有紙質(zhì)副本。因此,數(shù)電票是廣義的概念,包括了所有以電子形式記錄和傳遞的票據(jù),可以包括部分電子化的票據(jù)形式。而全電票則是特指完全電子化處理的票據(jù),不涉及紙質(zhì)副本。全電票是數(shù)電票的一種具體形式。
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老師外購的硬件產(chǎn)品,再銷售的話,發(fā)票名稱型號,必須與外購買來的名稱型號一致嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/04 10:34
#稅務(wù)#
對的是的,必須一模一樣。
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老師股東實繳資本的時候要出什么驗資報告嗎
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/31 09:01
#稅務(wù)#
你好,股東實繳資本的時候,現(xiàn)在沒有強(qiáng)制出具 驗資報告 的要求
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我們做會展服務(wù)的,支付的社會團(tuán)體會費計入什么科目?
郭老師
??|
提問時間:06/03 16:38
#稅務(wù)#
借銷售費用會費貸銀行存款
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請問個體戶工商年報里的資金數(shù)額應(yīng)該填怎么填?
郭老師
??|
提問時間:06/03 11:34
#稅務(wù)#
填寫你們注冊資本的金額,沒有的就是零
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請問老師,幫境外公司代扣代繳增值稅,這個增值稅可以可以抵扣本公司增值稅嗎?
廖君老師
??|
提問時間:06/02 19:43
#稅務(wù)#
您好,可以 抵扣本公司增值稅 , 比如對外付傭金 借:銷售費用-傭金 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:銀行 應(yīng)交稅費——教育費附加 ——地方教育附加 ——城建稅 應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-代扣代交增值稅 借: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-代扣代交增值稅 應(yīng)交稅費——教育費附加 ——地方教育附加 ——城建稅 應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸:銀行
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這個留抵退稅為什么有時候有,有時候沒有呢,怎么計算的呀
郭老師
??|
提問時間:06/03 11:18
#稅務(wù)#
哦,這個留底退稅是你們單位之前有增值稅退回,它可以抵扣你的附加稅。
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老師,我們公司是做光伏安裝的,我們把光伏推廣業(yè)務(wù)承包給B公司,對方給我們開6個點專票。業(yè)務(wù)員只能給B公司開普票。這種情況下稅費就是B公司承擔(dān)。怎么處理讓兩個公司都不吃虧呢?
小菲老師
??|
提問時間:05/31 10:28
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 稅費,你們私下給B公司
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從對公賬戶到私人賬戶付租金可以嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/02 10:54
#稅務(wù)#
您好, 可以的,可以付的
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公司有員工休產(chǎn)假,休假期間公司不發(fā)工資,到時候申領(lǐng)生育津貼,請問一下領(lǐng)的生育津貼需要申報個人所得稅嗎?申領(lǐng)的生育津貼能做成企業(yè)的成本嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/04 17:14
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個不需要申報 也不可以做企業(yè)的成本
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安裝的增值稅發(fā)票怎么開,會涉及什么賦碼?賦碼什么意思?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/31 22:19
#稅務(wù)#
您好, 開建筑服務(wù)*安裝費就可以,賦碼選建筑服務(wù),這個就是開票的大類
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承包經(jīng)營費和管理經(jīng)營費增值稅稅率?
小鎖老師
??|
提問時間:06/05 16:33
#稅務(wù)#
您好,這個的話是屬于6%的這個
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老師,您好,請教您,拆除工程是屬于清包工,還是大包呢,拆除并負(fù)責(zé)外運,車輛由施工方提供。
郭老師
??|
提問時間:05/31 10:11
#稅務(wù)#
你好,屬于清包工的。你只提供了。
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老師,廣東省電子稅務(wù)局的網(wǎng)站報個稅,在哪里報?流程
微微老師
??|
提問時間:06/04 16:20
#稅務(wù)#
您好,自然人客戶端申報的呢。
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民辦非企業(yè)單位是不是殘疾人就業(yè)保障金哪個就業(yè)人數(shù)在30人以下,也是不免的。半年70萬的工資薪金,要交多少錢呢?我們從7月開的單位
小菲老師
??|
提問時間:06/03 09:20
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 保障金年繳納額=(用人單位計征保障金人數(shù)×1.5%-上年用人單位實際安排的殘疾人就業(yè)人數(shù))×上年用人單位在職職工年平均工資
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在兩家公司報個稅,但是每家公司每個月都不超過5000.所以都沒有預(yù)繳個稅,綜合收入也不超過12萬,那還需要做匯算清繳嗎嗎?如果需要做,算出來需要補(bǔ)稅需要補(bǔ)稅嗎?可以享受免交稅政策嗎?
bamboo老師
??|
提問時間:06/03 21:47
#稅務(wù)#
您好 在兩家公司報個稅,每家公司每個月都不超過5000.沒有預(yù)繳個稅,綜合收入也不超過12萬,需要做下匯算清繳 算出來需要補(bǔ)稅 可以享受免交稅政策 收入不超過12萬免交
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公司注冊資金500,實繳納500萬,轉(zhuǎn)讓股東占股50%,也就是250萬,未分配利潤10萬,我股權(quán)轉(zhuǎn)讓也是250萬,個稅怎么繳納,印花稅
樸老師
??|
提問時間:06/03 18:38
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 在您提供的情況下,如果未分配利潤不影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格,且沒有其他合理費用,那么您不需要繳納個人所得稅。 您需要繳納的印花稅為625元。
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沒有取得發(fā)票的費用100元,在填匯算清繳申報表時候是是填調(diào)增還是調(diào)減呢?
樸老師
??|
提問時間:05/31 08:04
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是調(diào)增哦 調(diào)增調(diào)減是針對調(diào)整后多交稅還是少交稅來說的 調(diào)整后多交稅叫調(diào)增
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外貿(mào)企業(yè),離線申報出口退稅,新版電子稅務(wù)局從哪里下載勾選的進(jìn)項票,新版稅局找不到下載的地方,只能手動錄入進(jìn)項票內(nèi)容,之前老版稅局可以下載然后導(dǎo)入,不用手動錄入
樸老師
??|
提問時間:06/04 13:07
#稅務(wù)#
如果新版電子稅務(wù)局仍然支持下載和導(dǎo)入進(jìn)項票的功能,那么該功能可能被整合到了其他模塊或界面中。 在新版電子稅務(wù)局中,嘗試查找與出口退稅、申報、發(fā)票管理等相關(guān)的模塊或功能。 特別注意查看是否有“發(fā)票勾選”、“抵扣類勾選”、“下載發(fā)票”或類似的選項
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普票,賣家開票出去的,賣家可以隨時最廢沖紅嘛
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/01 20:11
#稅務(wù)#
您好, 是的,他們可以紅沖的
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老師您好,做所得稅匯算清繳A104000表資產(chǎn)折舊攤銷費和A105080表賬載本年折九攤銷額不一定相等是不是?
郭老師
??|
提問時間:05/31 11:36
#稅務(wù)#
對的是的,這個不一定相等。
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全年一次性獎金并入綜合所得和不并入綜合所得的區(qū)別在哪里呢?
郭老師
??|
提問時間:05/29 09:20
#稅務(wù)#
合并到工資薪金,它和工資一樣算個稅,有累計扣除費用6萬也能扣除,專項附加扣除和專項扣除。 如果是不合并的話,單獨計算個稅,年終獎除以12,找對應(yīng)的稅率,然后年終獎乘以這個稅率,減速算扣除,他一分錢的扣除都沒有。
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