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鋼結(jié)構(gòu)加固工程 包工包料 一般納稅人 稅率是多少?
樸老師
??|
提問時間:05/28 10:20
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個是9%的哦
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您好,個體戶必須開具對公賬戶嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/04 11:10
#稅務(wù)#
這個沒有強制要求。
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老師,上個月注冊資金已實繳,現(xiàn)在要減資,那我明年申報營業(yè)帳簿印花稅的時候,是按減資前的還是減資后的?
文文老師
??|
提問時間:06/04 17:04
#稅務(wù)#
明年申報營業(yè)帳簿印花稅的時候,是按減資前的
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從哪里可以看到我公司本季度的進項電子發(fā)票呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/02 17:24
#稅務(wù)#
您好, 你們是新版的電子稅務(wù)局嗎
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今年2月份開了一張專票,現(xiàn)在甲方要求作廢,作廢原因是金額不對,而甲方一直沒有抵扣,這種情況我這邊可以直接作廢,填開紅字發(fā)票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/28 11:42
#稅務(wù)#
需要對方退回專票,不能作廢,只能紅沖了
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公司購買汽車發(fā)票,可以抵扣我們開具材料的銷售發(fā)票嘛?
小菲老師
??|
提問時間:05/23 10:45
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
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老師請問下連續(xù)12月個票超過500萬能不能把上月的發(fā)票紅沖?
王雁鳴老師
??|
提問時間:06/01 15:23
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,可以把上個月的發(fā)票紅沖的。
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某日化有限公司的子公司成立于20×1年, 符合一般納稅人條件, 20x1年的零售含稅銷售額為50萬元,當年購貨金額為100萬元;20×2年的零售含稅銷售額為70萬元,成本為90萬元;20×3年該公司的含稅銷售額為110萬元,成本為80 萬元:20x4年實現(xiàn)180萬元銷售額,成本為90萬元;20×5年預(yù)計將實現(xiàn)280萬元銷售額,成本約為100萬元。 融資稅收決策 公司現(xiàn)有資金5000萬元,擬再融資6000萬元,目前有三種稅收籌劃方案(暫不考慮小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠)。 方案一:全部資金都通過募集股本方式解決。 方案二:向銀行借款2000萬元,支付的利率為9%,另通過募集股本的方式籌集4000萬元。 方案三:向本企業(yè)職工集資,利率為6%,同時向集集資職工增發(fā)50萬元工資,假設(shè)集資職工工資、薪金所得稅的邊際稅率為10% 如何選擇方案達到節(jié)稅,麻煩老師給一下完整計算過程
樸老師
??|
提問時間:05/27 17:42
#稅務(wù)#
方案一:全部資金都通過募集股本方式解決 優(yōu)點:沒有利息支出,因此沒有稅前扣除。 缺點:股本成本較高,但不影響稅負。 方案二:向銀行借款2000萬元,支付的利率為9%,另通過募集股本的方式籌集4000萬元 利息支出 = 2000萬元 * 9% = 180萬元 利息支出可以在企業(yè)所得稅前扣除,因此可以減少應(yīng)納稅所得額。 減稅金額 = 180萬元 * 25% = 45萬元 方案三:向本企業(yè)職工集資,利率為6%,同時向集資職工增發(fā)50萬元工資 利息支出 = 6000萬元 * 6% = 360萬元(假設(shè)全部資金都通過集資籌集) 但由于向職工增發(fā)了50萬元工資,這部分工資需要繳納個人所得稅。 個人所得稅 = 50萬元 * 10% = 5萬元 實際減稅金額 = 360萬元 * 25% - 5萬元 = 85萬元 決策分析 方案一不涉及利息支出,因此沒有減稅效果。 方案二通過銀行借款產(chǎn)生利息支出,減稅45萬元。 方案三通過職工集資產(chǎn)生更高的利息支出,但同時增加了個人所得稅支出。然而,由于利息支出的稅前扣除效應(yīng)大于個人所得稅支出,方案三仍然實現(xiàn)了更高的減稅效果(85萬元)。 結(jié)論 從節(jié)稅的角度來看,方案三(向本企業(yè)職工集資,并增發(fā)部分工資)是最佳選擇,因為它能實現(xiàn)最高的減稅金額。然而,企業(yè)還需要考慮其他因素,如資金成本、集資的可行性、職工接受度等,來做出最終決策。
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工商轉(zhuǎn)股!個人轉(zhuǎn)公司,稅務(wù)怎么操作,操作流程
郭老師
??|
提問時間:06/03 11:32
#稅務(wù)#
修改章程出股權(quán)轉(zhuǎn)讓書帶著找你專管員那邊會要求你提供報表該繳納的稅款繳納了之后,在你當?shù)卣?wù)服務(wù)網(wǎng)站里面有一個企業(yè)注冊登記變更,然后找股權(quán)變更
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老師好,公司發(fā)放福利給員工,借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,代扣個稅的話,如何做分錄?
東老師
??|
提問時間:05/28 06:21
#稅務(wù)#
借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
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個體戶是怎么升級為查賬征收的?個體戶查賬征收有什么優(yōu)惠政策(知道的回答)?
東老師
??|
提問時間:05/22 20:49
#稅務(wù)#
您好,個體戶應(yīng)納稅所得額不超過200萬元是可以減半征收的
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老師,我們是礦勘察公司,每年陸陸續(xù)續(xù)要發(fā)生幾百萬的鉆探服務(wù)費,這個費用,我計入在建工程還是主營業(yè)務(wù)成本,我后期怎么把在建工程轉(zhuǎn)成我們的成本。謝謝
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/02 10:52
#稅務(wù)#
那個是計入勞務(wù)成本,結(jié)算工程款時轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本
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我們公司登記為一般納稅人,開票的時候是不是可以開13的也可以選擇簡易計稅,針對13的部分仍然可以進賬抵扣
東老師
??|
提問時間:06/03 11:40
#稅務(wù)#
你好,得看具體的業(yè)務(wù)確定能不能簡易計稅。
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個人在我們公司買東西需要開票,那需要買家把錢轉(zhuǎn)到我們公賬戶嗎,就是私轉(zhuǎn)公
宋生老師
??|
提問時間:05/31 08:52
#稅務(wù)#
你好可以的,操作沒問題。
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4月收到供應(yīng)商的發(fā)票 已做賬,5月認證 卻發(fā)現(xiàn)稅票是錯的 我需要退回給供應(yīng)商重開 。那我的賬務(wù)處理要怎么調(diào)整下呢 ,稅號錯了 沒認證成功。馬上供應(yīng)商會重新開票過來
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/31 16:08
#稅務(wù)#
復(fù)印一份發(fā)票,原件退回重開就行
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同一個市不同區(qū)開票時:跨地市標志填否嗎,需要辦外管證嗎,比如項目在衡陽市衡陽縣,服務(wù)方注冊地在衡陽市石鼓區(qū)
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/03 11:18
#稅務(wù)#
你好,跨區(qū)縣都得開外管證的,那個選是
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工商年報資料為0會有影響嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/03 13:43
#稅務(wù)#
您好, 你們實際是沒有業(yè)務(wù)嗎?
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匯算清繳的時候,有暫估成本請問是要把暫估成本扣除嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 17:32
#稅務(wù)#
是的,這個不能稅前扣除。
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個人代開的成本發(fā)票 公司在哪繳稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/02 21:42
#稅務(wù)#
您好,開的是勞務(wù)方面的發(fā)票嗎
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老師我們4s店,我們在做活動給客戶增送油卡,發(fā)票開具預(yù)付卡,這個怎么做賬,是否有個稅問題呢?
小菲老師
??|
提問時間:06/04 10:26
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
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老師,請問上個月開的發(fā)票已經(jīng)入賬,這個月紅沖了,重新開,賬務(wù)怎么處理?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/01 20:09
#稅務(wù)#
您好, 紅沖的做負數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄
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一個人在A公司報著個稅 工資3900 在B公司也報著個稅4000元 第二年匯算清繳的時候是不是需要補交個稅啊
宋生老師
??|
提問時間:06/03 18:55
#稅務(wù)#
你好!是的,是要的了
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建筑業(yè)增值稅和所得稅稅負率怎么算?異地預(yù)繳的要不要加起來算?
郭老師
??|
提問時間:06/04 20:31
#稅務(wù)#
繳納的增值稅/不含稅收入=增值稅稅負 繳納的所得稅/不含稅收入=所得稅稅負 算,加起來的
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其他應(yīng)收款太大,怎么辦老師
東老師
??|
提問時間:06/05 16:51
#稅務(wù)#
你好,這種只能是讓老板及時拿發(fā)票報銷才行。
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公司盈利,賬上有利潤,有兩個股東A和B,有B股東未實繳是認繳制的,現(xiàn)B將股份轉(zhuǎn)給A股東,怎么繳納個稅了
東老師
??|
提問時間:05/27 16:02
#稅務(wù)#
你好,就按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓的收益來交稅的。
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老師印花稅現(xiàn)在是不是減半征收
文文老師
??|
提問時間:06/04 10:08
#稅務(wù)#
小微企業(yè),印花稅是減半征收
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企業(yè)所得稅年度匯算清繳的附件中期間費用明細表管理費用-職工薪酬和職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中的工資薪金支出賬載金額是一樣的嗎?因為我的管理費用里面的職工薪酬包含了個稅和個人部分的社保。那這種情況我的期間費用明細表的職工薪酬到底寫多少?
廖君老師
??|
提問時間:06/04 20:29
#稅務(wù)#
您好,一樣的,本來就包含了 個稅和個人部分的社保,這是稅前工資,貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資 期間費用明細表的職工薪酬 就是未扣個人社保和個稅的金額
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老師,經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額出現(xiàn)負數(shù)是正常的嘛?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 14:18
#稅務(wù)#
你好!這個負數(shù)是正常的
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老師們好,麻煩問一下,公司名下的車輛無償轉(zhuǎn)讓或者贈送給他人可以嗎?需不需要交稅呢?
東老師
??|
提問時間:06/03 09:20
#稅務(wù)#
你好,這個公司是會涉及到稅費的。
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籌建期的企業(yè) 沒有營業(yè)收入 企業(yè)所得稅匯算清繳是不允許有虧損嗎 我們做完匯算清繳 允許彌補以前年度虧損報表上顯示有值 正常嗎
冉老師
??|
提問時間:05/29 09:50
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 匯算清繳可以有虧損值的,這個正常的
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