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個(gè)體戶小規(guī)模,銀行開戶花了150元,12月稅務(wù)登記,稅務(wù)登記了,但是沒有收入,賬上也沒有錢,1月報(bào)稅都零申報(bào)增值稅和個(gè)稅就可以嗎?還需要交別的稅嗎?
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:43
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,是的,零申報(bào)增值稅和個(gè)稅就可以。不需要繳納別的稅。
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老師,請(qǐng)問一下,我們公司買了10輛車,總計(jì)100萬,公司已經(jīng)交了稅費(fèi)了,車子也在公司名下,用作活動(dòng)抽獎(jiǎng),比如A抽到一輛車,那過戶到A名下,那么公司和A還需要交什么稅費(fèi)呀
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/06 19:42
#稅務(wù)#
您好,公司是視同銷售,增值稅13%附加稅13%*12%,印花稅0.03% 個(gè)人是偶然所得,交20%個(gè)稅
?閱讀? 7
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老師,我想請(qǐng)問下 24年有個(gè)月的銷售發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都需要在這個(gè)月紅沖掉,之前是有繳稅的 那這個(gè)月可能暫時(shí)不開其他發(fā)票,請(qǐng)問下電子稅務(wù)局上 應(yīng)該怎么操作呢? 直接紅沖掉 那1月的收入和成本都會(huì)是負(fù)的了
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:42
#稅務(wù)#
增值稅填寫負(fù)數(shù)銷售額 所得稅按季度的 你季度是正數(shù)的吧
?閱讀? 17
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有一些是什么有限公司分公司,這些是分支機(jī)構(gòu)?沒有獨(dú)立法人資格的嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:32
#稅務(wù)#
您好,分公司是沒有法人資格的
?閱讀? 9
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實(shí)收資本和資本公積在資產(chǎn)負(fù)債表里看嗎?交賬簿印花稅
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:31
#稅務(wù)#
你好,明細(xì)賬,新增了就繳納,沒新增就不繳納,0申報(bào)
?閱讀? 19
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一般納稅人去年年12月份貨款收入,今年1月開發(fā)票,年底報(bào)稅要交增值稅嗎。還是開發(fā)票這個(gè)月報(bào)稅交?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:31
#稅務(wù)#
您好,12月貨物發(fā)出去了嗎
?閱讀? 17
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老師,員工交個(gè)稅,這個(gè)房租補(bǔ)貼、子女補(bǔ)貼這些,需要提交什么材料證明嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:29
#稅務(wù)#
您好,這些交個(gè)稅的,都不需要什么材料
?閱讀? 9
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本金+利息總金額是480000,保費(fèi)是1807.81元 第一交開票開首次租金和管理費(fèi)用總金額是44067元,剩下的437740.81按48期還,每期還9119.6元 分別應(yīng)該怎么做分錄
石澤芳老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:27
#稅務(wù)#
1. 收到本金和利息總金額(假設(shè)為租賃業(yè)務(wù)相關(guān)收款) 借:銀行存款480000 貸:長(zhǎng)期應(yīng)收款480000 2. 支付保費(fèi) 借:管理費(fèi)用 - 保險(xiǎn)費(fèi)1807.81 貸:銀行存款1807.81 3. 收到首次租金和管理費(fèi)用開票金額 借:銀行存款44067 貸:應(yīng)收賬款 - 租金44067 4. 確認(rèn)長(zhǎng)期應(yīng)收款的后續(xù)分期金額(48期) 借:長(zhǎng)期應(yīng)收款 - 分期收款437740.81 貸:未實(shí)現(xiàn)融資收益(如果涉及融資租賃等情況,需要計(jì)算確認(rèn),此處暫不詳細(xì)計(jì)算) 437740.81 5. 每期收款時(shí) 借:銀行存款9119.6 貸:長(zhǎng)期應(yīng)收款 - 分期收款9119.6
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老師,請(qǐng)問下小規(guī)模納稅人,需要增加一個(gè)未開票不含稅金額的收入10574.26,請(qǐng)問減征收額哪里修改成多少呢,怎么計(jì)算的?稅務(wù)系統(tǒng)出來的專票和普票都是1個(gè)點(diǎn)開具的。
石澤芳老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:23
#稅務(wù)#
您好,未開票不含稅收入10574.26元對(duì)應(yīng)的減征額為:10574.26×2%=211.49元。
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固定資產(chǎn)清理需要繳納附加稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:21
#稅務(wù)#
您好,有增值稅就有附加稅
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老師:到銀行開對(duì)公賬戶需要帶哪些資料?對(duì)公賬戶需要年費(fèi)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:15
#稅務(wù)#
您好, 全套的章子,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,法人身份證,
?閱讀? 18
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請(qǐng)問老師反光貼屬于什么類目
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/06 19:10
#稅務(wù)#
您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 16
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老師好!當(dāng)年的固定資產(chǎn)折舊,在年度匯算清繳申報(bào)時(shí)可以只調(diào)增一部分嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:07
#稅務(wù)#
你好,你一次性稅前扣除了嗎
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您好,問下24年虧損嚴(yán)重,24年11月12月的大額費(fèi)用可以做到25年初嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/06 19:06
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)要能證明是屬于25年的費(fèi)用才行。不然不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
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老師 我想問一個(gè)問題 我們這邊23年買了輛二手車 但是現(xiàn)在才知道 一直沒有做賬 2萬塊 24年10月份賣了6千 我這個(gè)現(xiàn)在做賬的話 怎么做賬呢?需要補(bǔ)提折舊不呢?現(xiàn)在申報(bào)增值稅申報(bào)到未達(dá)起征點(diǎn)哪一欄,公司沒有實(shí)際業(yè)務(wù),一直都是0申報(bào)。工資申報(bào)的法人每月200掛在法人頭上的. 還有一個(gè)問題:我們22年開了很多張機(jī)動(dòng)車發(fā)票 也一直沒有做賬怎么辦?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/06 18:58
#稅務(wù)#
23 年購車及 24 年出售 補(bǔ)記購車:借:固定資產(chǎn) 20,000 貸:銀行存款等 20,000 補(bǔ)提折舊:按折舊政策計(jì)算補(bǔ)提,借:以前年度損益調(diào)整(23 年)、管理費(fèi)用(24 年)貸:累計(jì)折舊 出售:借:固定資產(chǎn)清理、累計(jì)折舊貸:固定資產(chǎn);借:銀行存款 6000 貸:固定資產(chǎn)清理 6000;借或貸:固定資產(chǎn)清理貸或借:資產(chǎn)處置損益 22 年開發(fā)票未做賬 確認(rèn)收入:借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品 調(diào)整損益:借或貸:以前年度損益調(diào)整貸或借:利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn) 增值稅申報(bào) 小規(guī)模納稅人,二手車銷售銷售額填 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”,減征部分填 “本期應(yīng)納稅額減征額”。 工資申報(bào) 借:管理費(fèi)用 200 貸:應(yīng)付職工薪酬 200;借:應(yīng)付職工薪酬 200 貸:庫存現(xiàn)金等 200。
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怎么看這家公司有沒有獨(dú)立的法人資格?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/06 18:58
#稅務(wù)#
您好,公司的名稱能判斷,...公司,這是法人 ...合伙企業(yè),這不是法人
?閱讀? 10
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老師,個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得怎么計(jì)算?比如,個(gè)人取得生產(chǎn)營(yíng)業(yè)所得50000元,應(yīng)該怎么計(jì)算這個(gè)的個(gè)人所得稅?
樂伊老師
??|
提問時(shí)間:01/06 18:52
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得適用5級(jí)超額累進(jìn)稅率表,不超過30000的部分稅率5%,超過30000元至90000元部分稅率10%
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老師 請(qǐng)問發(fā)票退回紅沖了需要做賬不
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/06 18:49
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是當(dāng)月嗎?還是跨月了?
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【甘肅稅務(wù)】尊敬的納稅人,您好,經(jīng)數(shù)據(jù)分析,您于2024年03月21日注銷稅務(wù)登記后依然存在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),請(qǐng)您盡快前往市場(chǎng)監(jiān)管部門辦理注銷登記。 這個(gè)意思是不是就是稅務(wù)注銷了 市場(chǎng)監(jiān)管沒注銷
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/06 18:44
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是的,你要去市場(chǎng)監(jiān)管部門辦理注銷
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工地上伙食費(fèi)是計(jì)工程施工成本—人工費(fèi)還是間接費(fèi)
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/06 18:44
#稅務(wù)#
你好 間接費(fèi)用 福利費(fèi)
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經(jīng)營(yíng)所得季度申報(bào)是不是可以在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)或自然人電子稅務(wù)局(WEB)端,任選一個(gè)申報(bào)嗎?15號(hào)之前報(bào)?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/06 18:40
#稅務(wù)#
您好,是的,這2個(gè)入口都是可以申報(bào)的哦
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目前小規(guī)模稅收優(yōu)惠政策減按1%交增值稅,有客戶非要我們開3%的專票,我們要是給他開了,以后還能享受1%的優(yōu)惠政策嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/06 18:39
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不可以了
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23年7月開了一張銷售票因該票當(dāng)時(shí)賬面未做但申報(bào)了銷項(xiàng),現(xiàn)該票收不了款24年12月沖了負(fù)數(shù),本月納稅申報(bào)不了,此種情況怎么處理?
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/06 18:31
#稅務(wù)#
你好,因?yàn)閷?duì)方抵扣了,你們又紅沖了,所以申報(bào)不了,讓對(duì)方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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老師,您好,請(qǐng)問下小規(guī)模納稅人不含稅銷售額是349852.73(專票:160278.46+普票189574.27)為什么稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)出來的減征額是5346.58呢,這個(gè)減征額是怎么算的。一般用總的不含稅銷售額*2%,但是算出來和系統(tǒng)自動(dòng)出來的不一樣啊
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/06 18:30
#稅務(wù)#
你專票開的是1%嗎?如果是專票1%的話,才能按照349852.73×2%。
?閱讀? 24
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老師,2022年應(yīng)該入賬的成本,因?yàn)闆]有成本也沒有入賬,現(xiàn)在2024年了還是沒有拿到發(fā)票但是需要確認(rèn)成本了,這個(gè)之前的2021-2023的數(shù)據(jù)怎么處理
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/06 18:22
#稅務(wù)#
會(huì)計(jì)處理 追溯調(diào)整:用 “以前年度損益調(diào)整” 科目,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付賬款等。影響 2022 年凈利潤(rùn)、未分配利潤(rùn)及盈余公積等,已報(bào)出 2023 年財(cái)報(bào)的,要調(diào)整其年初數(shù)。 不涉及追溯:若該成本與 2021 - 2023 年業(yè)務(wù)無關(guān)聯(lián),2021 年和 2023 年數(shù)據(jù)無需專門調(diào)整。 稅務(wù)處理 企業(yè)所得稅:2024 年取得合規(guī)憑證,可追補(bǔ)至 2022 年稅前扣除,調(diào)整 2022 年匯算清繳申報(bào)表,涉及多繳可申請(qǐng)退稅或抵稅;無法取得則 2022 年不能稅前扣除,匯算清繳要納稅調(diào)增;此前已調(diào)增的,2024 年取得憑證可做納稅調(diào)減。 增值稅:取得專票且符合抵扣條件,可認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,若前期多繳增值稅,抵扣后會(huì)影響 2024 年及以后的應(yīng)納稅額。
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餐飲個(gè)體小規(guī)模建賬套會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是選小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/06 18:21
#稅務(wù)#
你好,可以的,可以選《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》。
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老師您好請(qǐng)問下,現(xiàn)在飛機(jī)票只有行程沒有發(fā)票可以報(bào)銷嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/06 18:21
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 可以報(bào)銷哦
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老師:稅務(wù)局退下來的增值稅在稅務(wù)體統(tǒng)的申報(bào)里計(jì)入哪個(gè)科目。就是沖了一張發(fā)票,退的稅金
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/06 18:21
#稅務(wù)#
沖了一張發(fā)票后稅務(wù)局退下來的增值稅,在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)里一般計(jì)入 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” 科目,用紅字表示。相關(guān)會(huì)計(jì)分錄如下: 銷售方開具紅字發(fā)票:借:應(yīng)收賬款等(借方紅字);貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(貸方紅字),貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(貸方紅字);借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(借方紅字);貸:庫存商品等(貸方紅字)。 購買方收到紅字發(fā)票:借:庫存商品、原材料、固定資產(chǎn)等(借方紅字);貸:應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)等(貸方紅字),貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(貸方藍(lán)字)。
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以前年度增值稅填表錯(cuò)誤,未達(dá)起征點(diǎn)的,可以不改么
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/06 18:20
#稅務(wù)#
你好,具體是什么數(shù)據(jù)填錯(cuò)了?
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研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表,在48行(當(dāng)年形成產(chǎn)成品部分)調(diào)減了當(dāng)年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,因下期申請(qǐng)高薪要求研發(fā)費(fèi)用占當(dāng)年銷售收入的5%,調(diào)整后導(dǎo)致研發(fā)費(fèi)用未達(dá)到全年銷售占比5%,對(duì)后期申報(bào)高新有影響嗎?總的研發(fā)費(fèi)用是不變的,只是說加計(jì)扣除優(yōu)惠表調(diào)減了形成產(chǎn)成品的那一部分費(fèi)用,還請(qǐng)對(duì)研發(fā)費(fèi)用非常了解的老師回答下此問題。
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/06 18:19
#稅務(wù)#
這種情況對(duì)后期申報(bào)高新是有影響的。高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)要求近三個(gè)會(huì)計(jì)年度的研究開發(fā)費(fèi)用總額占同期銷售收入總額的比例符合規(guī)定要求。在研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表 48 行調(diào)減當(dāng)年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,使研發(fā)費(fèi)用占當(dāng)年銷售收入比例未達(dá) 5%,可能會(huì)因研發(fā)投入強(qiáng)度不達(dá)標(biāo)而影響高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定。 不過,若能提供充分證據(jù)證明調(diào)減是合理合規(guī)的,比如符合相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收政策規(guī)定,或能說明調(diào)減的產(chǎn)成品部分不屬于高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定口徑下的研發(fā)費(fèi)用范疇等,也許可以減少不利影響。此外,如果企業(yè)整體研發(fā)實(shí)力強(qiáng),在其他方面如核心技術(shù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等表現(xiàn)突出,也可能在一定程度上彌補(bǔ)研發(fā)費(fèi)用占比不足的問題,但這并不意味著不會(huì)受到影響。
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