關閉
免費問答
問答首頁
話題廣場
精華問答
登錄
注冊
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識經(jīng)驗
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實務
稅務
初級職稱
中級職稱
CPA
稅務師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財務軟件
Excel
建筑裝修里軟裝和硬裝的印花稅分別是多少?
宋生老師
??|
提問時間:06/03 15:15
#稅務#
你好!這個要看你們是什么合同
?閱讀? 10645
?收藏? 10
老師,工商年報 有一項 控股情況:如果是另一家有限公司100%控股,選什么呢?
郭老師
??|
提問時間:06/04 11:32
#稅務#
是個人的公司嗎?如果是的話選私人控股
?閱讀? 10645
?收藏? 32
老師請問下,去年2023年4月稅務報到的是不是到今年2024年3月31日為開票一個年度?
小菲老師
??|
提問時間:06/01 15:11
#稅務#
同學,你好 你是要算什么???開票年度連續(xù)12個月不超過500萬?
?閱讀? 10645
?收藏? 45
收到去年暫估費用發(fā)票,但是暫估金額大于實際收票金額,賬務怎么處理?
宋生老師
??|
提問時間:05/20 14:35
#稅務#
你好,這個紅字沖減暫估的,然后按照發(fā)票重新做。
?閱讀? 10645
?收藏? 0
申報企業(yè)所得稅年報 有退稅金額 怎么調(diào)增?金額怎么計算
冉老師
??|
提問時間:05/24 11:11
#稅務#
你好,同學 預交的你們不退嗎,老師看了第一個圖片,你們有虧彌補虧損,調(diào)整的話,金額比較大
?閱讀? 10645
?收藏? 4
老師 這個車購稅 是誰繳納呢 是買車的人 還是公司呢 為啥是公司申報呢
宋生老師
??|
提問時間:06/03 13:33
#稅務#
你好!是買車的人了。車在誰的名下,就誰申報
?閱讀? 10645
?收藏? 45
合作社自己種植的自己銷售屬于免稅的?種植的成本和肥料還有人工沒有發(fā)票怎么處理?
東老師
??|
提問時間:06/01 06:31
#稅務#
您好,正常入賬,匯算清繳的時候納稅調(diào)整
?閱讀? 10645
?收藏? 0
把只有使用權的土地對外出租,需要考慮那些稅種?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 15:50
#稅務#
你好這個需要增值稅及附加,印花稅。
?閱讀? 10645
?收藏? 0
老板想要去公司拿錢,如何解決這個問題,合理拿錢
郭老師
??|
提問時間:06/04 09:22
#稅務#
你好,這個錢是他自己使用,以后也不還錢。
?閱讀? 10644
?收藏? 10
老師,公司賬上有未分配利潤,這個時候有另外的股東想要增資需要繳納個稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/31 10:49
#稅務#
你好,如果沒有股權轉讓,可以不用
?閱讀? 10644
?收藏? 45
小規(guī)模,季度開3%的專票約20萬,普票約20萬,預計需要交多少稅?
微微老師
??|
提問時間:05/23 11:22
#稅務#
你好,這個預計需要交200000*3%+200000*1%=8000
?閱讀? 10644
?收藏? 45
2023年有固定資產(chǎn)有賣了一輛車,又買了一輛車,有做固定資產(chǎn)清理,所得稅匯算清繳—資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表—固定資產(chǎn)原值、本年累計折舊、累計折舊這三欄要怎么填寫?
暖暖老師
??|
提問時間:05/24 09:55
#稅務#
你好,根據(jù)年末在賬固定資產(chǎn)原值和累計折舊填寫的
?閱讀? 10644
?收藏? 45
不含稅金額6400,開票加收4個點稅金,該如何計算?
廖君老師
??|
提問時間:06/02 17:01
#稅務#
您好,計算開票金額 6400/(1-4%)*(1+稅率) 除*(1-X%)這個算法有點像消費稅的價內(nèi)稅了,這X%加的點還要交稅 增值稅是屬于價外稅了,所以還有稅外稅了,稅率就不能按照總貨款*X%的來算。稅金=貨款*X%+稅外稅。稅外稅=(貨款*X%)*X%。一般就按不含稅貨款=貨款/(1-X%)來計算比較直接有效,
?閱讀? 10644
?收藏? 21
去年發(fā)票已經(jīng)認證,但實際結算沒有這么多金額,就是開票1萬,實際業(yè)務只有8000.要怎么處理,可以部分沖紅嗎
bamboo老師
??|
提問時間:06/03 10:31
#稅務#
您好 可以發(fā)票紅沖部分金額的哈
?閱讀? 10644
?收藏? 0
我們公司有員工食堂,外包勞務人員也在食堂吃飯,勞務公司要求我們開具發(fā)票,我們應該開什么品名的發(fā)票呀
東老師
??|
提問時間:05/30 08:44
#稅務#
你好,直接開餐費的就可以。
?閱讀? 10644
?收藏? 14
辦理電子口岸從那里進去
文文老師
??|
提問時間:05/22 09:36
#稅務#
聯(lián)系當?shù)睾jP或訪問中國電子口岸官方網(wǎng)站獲取最新的辦理指南和詳細信息。同時,確保遵守《電子口岸用戶服務協(xié)議》的全部條款,合法合規(guī)地使用電子口岸服務。
?閱讀? 10644
?收藏? 1
老師,我問一下“未開票費用”填在匯算清繳的哪個表的哪一項?
東老師
??|
提問時間:05/31 09:55
#稅務#
您好,您指的是納稅調(diào)整明細表。
?閱讀? 10644
?收藏? 26
請問老師 發(fā)了一筆去年的年度獎金 用全年一次性獎金申報還是按本月申報 哪個合理
謝謝老師
??|
提問時間:05/22 07:55
#稅務#
同學您號,這個可以暫時按照一次性獎金申報,明年的時候會匯算清繳,到時候再看怎么申報合適
?閱讀? 10644
?收藏? 9
口腔醫(yī)療服務屬于免增值稅嘛?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/04 14:54
#稅務#
您好,是的,這個是免增值稅的
?閱讀? 10644
?收藏? 45
我們上月臨時申請額度的發(fā)票部分稅率開錯了,開錯發(fā)票金額500萬,這個月沖紅重新開的話申請多少額度才行
廖君老師
??|
提問時間:06/05 18:13
#稅務#
您好,不會占額度的,會抵扣開票正數(shù)金額,您按本月應開票多少申請額度就可以
?閱讀? 10644
?收藏? 45
某企業(yè)2016年虧損200萬,2017年虧損200萬,2018年虧損100萬,上述虧損未被彌補。2024年6月1日(23年度匯算期已結束)更正2019年度企業(yè)所得稅年度申報表,增加應納稅所得額600萬,請問增加的應納稅所得額能否彌補2016年、17年、18年的虧損?16、17年度是否超出5年彌補期?
郭老師
??|
提問時間:06/01 09:26
#稅務#
可以的,可以彌補虧損。
?閱讀? 10644
?收藏? 45
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳有退稅,不想退稅,怎么調(diào)整報表沒有風險
郭老師
??|
提問時間:05/27 10:18
#稅務#
你好,不退稅調(diào)增沒有問題。
?閱讀? 10644
?收藏? 45
研發(fā)總費用是194080元,其中研發(fā)人員工資67500,其他費用126580元,那加計扣除的研發(fā)金額是多少
宋生老師
??|
提問時間:06/03 16:02
#稅務#
你好!這個你把總費用乘以2就差不多了
?閱讀? 10644
?收藏? 45
小微企業(yè)所得稅稅率實際是5%嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/01 08:56
#稅務#
你好!是的,符合小微企業(yè)的,可以按5%
?閱讀? 10644
?收藏? 0
六千多軟件記啥費用老師
鄒剛得老師
??|
提問時間:06/01 15:25
#稅務#
你好,六千多軟件,可以計入 長期待攤費用 科目核算,然后按一定的期限攤銷
?閱讀? 10644
?收藏? 29
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,如果年中成立的企業(yè),怎么計算資產(chǎn)總額平均值和從業(yè)人數(shù)
郭老師
??|
提問時間:05/22 16:15
#稅務#
你好,那季度出就從你第一個月的有固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)的開始填寫,假設是8月份的話,那你的第三季度的季度初就是8月份,季度末是9月份。
?閱讀? 10644
?收藏? 45
老師,去年暫估時 借主營業(yè)務成本30萬 貸 應付賬款 暫估30萬 今年他代開了 30萬 然后我 做了 借 主營業(yè)務成本30萬 貸應付賬款30萬 然后 借 未分配利潤-30萬 應付賬款暫估-30萬 這樣沖暫估對不對
東老師
??|
提問時間:05/28 09:03
#稅務#
...
?閱讀? 10643
?收藏? 45
老師請問下連續(xù)12月個票超過500萬能不能把上月的發(fā)票紅沖?
王雁鳴老師
??|
提問時間:06/01 15:23
#稅務#
同學你好,可以把上個月的發(fā)票紅沖的。
?閱讀? 10643
?收藏? 20
個人在我們公司買東西需要開票,那需要買家把錢轉到我們公賬戶嗎,就是私轉公
宋生老師
??|
提問時間:05/31 08:52
#稅務#
你好可以的,操作沒問題。
?閱讀? 10643
?收藏? 28
送給客戶的茶葉計入什么費用?
郭老師
??|
提問時間:05/31 09:24
#稅務#
你好銷售費用、招待費
?閱讀? 10643
?收藏? 0
上一頁
1
...
98
99
100
101
102
...
500
下一頁
速問速答
沒有找到問題?直接來提問