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我們是一般納稅人,有客戶租金我們的電動(dòng)貨車,我們給客戶開票是13%嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/03 08:53
#稅務(wù)#
您好!是的,動(dòng)產(chǎn)租賃是13%的了
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收到去年暫估費(fèi)用發(fā)票,但是暫估金額大于實(shí)際收票金額,賬務(wù)怎么處理?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/20 14:35
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)紅字沖減暫估的,然后按照發(fā)票重新做。
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把只有使用權(quán)的土地對(duì)外出租,需要考慮那些稅種?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:50
#稅務(wù)#
你好這個(gè)需要增值稅及附加,印花稅。
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老師,報(bào)關(guān)單金額必須跟收匯金額一致嗎?我們給客戶墊付了海運(yùn)費(fèi),客戶跟貨款一起付給了我們,我們是不是把海運(yùn)費(fèi)金額也得報(bào)關(guān)?謝謝老師
耿老師
??|
提問時(shí)間:06/02 14:57
#稅務(wù)#
你好!在國(guó)際貿(mào)易中,報(bào)關(guān)單上的金額通常指的是貨物的交易價(jià)值,而收匯金額則是指實(shí)際從買方收到的款項(xiàng)總額。當(dāng)出口商為客戶墊付了海運(yùn)費(fèi),并且客戶將貨款與海運(yùn)費(fèi)一并支付給出口商時(shí),**海運(yùn)費(fèi)應(yīng)當(dāng)在報(bào)關(guān)時(shí)進(jìn)行申報(bào)**,以確保報(bào)關(guān)單上的金額與實(shí)際收匯金額相符。以下是關(guān)于報(bào)關(guān)金額與收匯金額一致性的相關(guān)分析: 1. **報(bào)關(guān)金額的定義**:報(bào)關(guān)金額應(yīng)反映貨物的實(shí)際交易價(jià)值,包括貨物的單價(jià)和總價(jià)Θic-3Θ。 2. **收匯金額的含義**:收匯金額是指出口商實(shí)際從買方收到的款項(xiàng)總額,可能因銀行手續(xù)費(fèi)等原因略有差異Θic-4Θ。 3. **海運(yùn)費(fèi)的申報(bào)**:如果出口商為客戶墊付了海運(yùn)費(fèi),這部分費(fèi)用應(yīng)當(dāng)包含在報(bào)關(guān)金額中,因?yàn)樗峭瓿韶浳锝桓兜囊徊糠殖杀睛╥c-1Θ。 4. **報(bào)關(guān)金額與收匯金額的一致性**:理想情況下,報(bào)關(guān)金額應(yīng)與收匯金額保持一致。但實(shí)際操作中,由于銀行手續(xù)費(fèi)、匯率波動(dòng)等因素,兩者可能會(huì)有小幅差異Θic-4Θ。 5. **不一致的影響**:如果報(bào)關(guān)金額與收匯金額存在較大差異,可能會(huì)影響出口退稅、海關(guān)行政處罰等后續(xù)操作Θic-1ΘΘic-3Θ。 6. **解決不一致的措施**:如果發(fā)現(xiàn)報(bào)關(guān)金額與收匯金額不一致,可以通過修改報(bào)關(guān)單或與客戶協(xié)商重新支付等方式進(jìn)行調(diào)整Θic-1Θ。 7. **報(bào)關(guān)單的修改難度**:一旦報(bào)關(guān)單提交后,修改可能會(huì)非常困難,因此需要在申報(bào)前仔細(xì)核對(duì)所有數(shù)據(jù)Θic-1Θ。 8. **雜費(fèi)的處理**:在報(bào)關(guān)時(shí),除了貨物的價(jià)值外,還需要如實(shí)申報(bào)運(yùn)費(fèi)、保費(fèi)、雜費(fèi)等,雜費(fèi)欄目是唯一可以填負(fù)數(shù)的地方Θic-1Θ。 總的來說,您在報(bào)關(guān)時(shí)確實(shí)需要將為客戶墊付的海運(yùn)費(fèi)金額包含在內(nèi),以確保報(bào)關(guān)單上的金額與實(shí)際收匯金額一致。這不僅符合國(guó)際貿(mào)易的規(guī)范,也有助于避免后續(xù)可能出現(xiàn)的法律和稅務(wù)問題。同時(shí),建議在報(bào)關(guān)前與專業(yè)的報(bào)關(guān)行或貿(mào)易顧問進(jìn)行咨詢,確保所有數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤。
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老師,請(qǐng)問一下,備了案的公章的注銷流程是怎么樣的呢?可以直接自己到網(wǎng)上注銷的嗎?還是一定要去刻章公司注銷?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/31 10:46
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是需要刻章公司的這個(gè)
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汽車4s店,回來一臺(tái)汽車,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,并支付車款,怎么做賬?入庫和出庫
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/02 11:27
#稅務(wù)#
借:庫存商品 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 出庫 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
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老師請(qǐng)問下,去年2023年4月稅務(wù)報(bào)到的是不是到今年2024年3月31日為開票一個(gè)年度?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/01 15:11
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你是要算什么???開票年度連續(xù)12個(gè)月不超過500萬?
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老師 這個(gè)車購(gòu)稅 是誰繳納呢 是買車的人 還是公司呢 為啥是公司申報(bào)呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/03 13:33
#稅務(wù)#
你好!是買車的人了。車在誰的名下,就誰申報(bào)
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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,如果年中成立的企業(yè),怎么計(jì)算資產(chǎn)總額平均值和從業(yè)人數(shù)
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/22 16:15
#稅務(wù)#
你好,那季度出就從你第一個(gè)月的有固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)的開始填寫,假設(shè)是8月份的話,那你的第三季度的季度初就是8月份,季度末是9月份。
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研發(fā)總費(fèi)用是194080元,其中研發(fā)人員工資67500,其他費(fèi)用126580元,那加計(jì)扣除的研發(fā)金額是多少
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/03 16:02
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)你把總費(fèi)用乘以2就差不多了
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口腔醫(yī)療服務(wù)屬于免增值稅嘛?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/04 14:54
#稅務(wù)#
您好,是的,這個(gè)是免增值稅的
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老板想要去公司拿錢,如何解決這個(gè)問題,合理拿錢
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/04 09:22
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)錢是他自己使用,以后也不還錢。
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2023年有固定資產(chǎn)有賣了一輛車,又買了一輛車,有做固定資產(chǎn)清理,所得稅匯算清繳—資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表—固定資產(chǎn)原值、本年累計(jì)折舊、累計(jì)折舊這三欄要怎么填寫?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/24 09:55
#稅務(wù)#
你好,根據(jù)年末在賬固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊填寫的
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老師,去年暫估時(shí) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30萬 貸 應(yīng)付賬款 暫估30萬 今年他代開了 30萬 然后我 做了 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30萬 貸應(yīng)付賬款30萬 然后 借 未分配利潤(rùn)-30萬 應(yīng)付賬款暫估-30萬 這樣沖暫估對(duì)不對(duì)
東老師
??|
提問時(shí)間:05/28 09:03
#稅務(wù)#
...
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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳有退稅,不想退稅,怎么調(diào)整報(bào)表沒有風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/27 10:18
#稅務(wù)#
你好,不退稅調(diào)增沒有問題。
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老師,公司賬上有未分配利潤(rùn),這個(gè)時(shí)候有另外的股東想要增資需要繳納個(gè)稅嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/31 10:49
#稅務(wù)#
你好,如果沒有股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以不用
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六千多軟件記啥費(fèi)用老師
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:06/01 15:25
#稅務(wù)#
你好,六千多軟件,可以計(jì)入 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 科目核算,然后按一定的期限攤銷
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我們公司有員工食堂,外包勞務(wù)人員也在食堂吃飯,勞務(wù)公司要求我們開具發(fā)票,我們應(yīng)該開什么品名的發(fā)票呀
東老師
??|
提問時(shí)間:05/30 08:44
#稅務(wù)#
你好,直接開餐費(fèi)的就可以。
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小微企業(yè)所得稅稅率實(shí)際是5%嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/01 08:56
#稅務(wù)#
你好!是的,符合小微企業(yè)的,可以按5%
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某企業(yè)2016年虧損200萬,2017年虧損200萬,2018年虧損100萬,上述虧損未被彌補(bǔ)。2024年6月1日(23年度匯算期已結(jié)束)更正2019年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表,增加應(yīng)納稅所得額600萬,請(qǐng)問增加的應(yīng)納稅所得額能否彌補(bǔ)2016年、17年、18年的虧損?16、17年度是否超出5年彌補(bǔ)期?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/01 09:26
#稅務(wù)#
可以的,可以彌補(bǔ)虧損。
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小規(guī)模,季度開3%的專票約20萬,普票約20萬,預(yù)計(jì)需要交多少稅?
微微老師
??|
提問時(shí)間:05/23 11:22
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)預(yù)計(jì)需要交200000*3%+200000*1%=8000
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我們上月臨時(shí)申請(qǐng)額度的發(fā)票部分稅率開錯(cuò)了,開錯(cuò)發(fā)票金額500萬,這個(gè)月沖紅重新開的話申請(qǐng)多少額度才行
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/05 18:13
#稅務(wù)#
您好,不會(huì)占額度的,會(huì)抵扣開票正數(shù)金額,您按本月應(yīng)開票多少申請(qǐng)額度就可以
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老師,我問一下“未開票費(fèi)用”填在匯算清繳的哪個(gè)表的哪一項(xiàng)?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/31 09:55
#稅務(wù)#
您好,您指的是納稅調(diào)整明細(xì)表。
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請(qǐng)問老師 發(fā)了一筆去年的年度獎(jiǎng)金 用全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)還是按本月申報(bào) 哪個(gè)合理
謝謝老師
??|
提問時(shí)間:05/22 07:55
#稅務(wù)#
同學(xué)您號(hào),這個(gè)可以暫時(shí)按照一次性獎(jiǎng)金申報(bào),明年的時(shí)候會(huì)匯算清繳,到時(shí)候再看怎么申報(bào)合適
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去年發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,但實(shí)際結(jié)算沒有這么多金額,就是開票1萬,實(shí)際業(yè)務(wù)只有8000.要怎么處理,可以部分沖紅嗎
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:06/03 10:31
#稅務(wù)#
您好 可以發(fā)票紅沖部分金額的哈
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不含稅金額6400,開票加收4個(gè)點(diǎn)稅金,該如何計(jì)算?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/02 17:01
#稅務(wù)#
您好,計(jì)算開票金額 6400/(1-4%)*(1+稅率) 除*(1-X%)這個(gè)算法有點(diǎn)像消費(fèi)稅的價(jià)內(nèi)稅了,這X%加的點(diǎn)還要交稅 增值稅是屬于價(jià)外稅了,所以還有稅外稅了,稅率就不能按照總貨款*X%的來算。稅金=貨款*X%+稅外稅。稅外稅=(貨款*X%)*X%。一般就按不含稅貨款=貨款/(1-X%)來計(jì)算比較直接有效,
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辦理電子口岸從那里進(jìn)去
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/22 09:36
#稅務(wù)#
聯(lián)系當(dāng)?shù)睾jP(guān)或訪問中國(guó)電子口岸官方網(wǎng)站獲取最新的辦理指南和詳細(xì)信息。同時(shí),確保遵守《電子口岸用戶服務(wù)協(xié)議》的全部條款,合法合規(guī)地使用電子口岸服務(wù)。
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工商法人變更后,電子稅務(wù)局也需要變更嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/22 21:23
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是需要的,要
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老師好,公司發(fā)放福利給員工,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,代扣個(gè)稅的話,如何做分錄?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/28 06:21
#稅務(wù)#
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
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個(gè)體戶是怎么升級(jí)為查賬征收的?個(gè)體戶查賬征收有什么優(yōu)惠政策(知道的回答)?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/22 20:49
#稅務(wù)#
您好,個(gè)體戶應(yīng)納稅所得額不超過200萬元是可以減半征收的
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