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把只有使用權(quán)的土地對(duì)外出租,需要考慮那些稅種?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 15:50
#稅務(wù)#
你好這個(gè)需要增值稅及附加,印花稅。
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汽車4s店,回來(lái)一臺(tái)汽車,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,并支付車款,怎么做賬?入庫(kù)和出庫(kù)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/02 11:27
#稅務(wù)#
借:庫(kù)存商品 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 出庫(kù) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
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我們是一般納稅人,有客戶租金我們的電動(dòng)貨車,我們給客戶開(kāi)票是13%嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 08:53
#稅務(wù)#
您好!是的,動(dòng)產(chǎn)租賃是13%的了
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資產(chǎn)處置損益匯算清繳時(shí)100000表體現(xiàn)在哪一行
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 15:26
#稅務(wù)#
體現(xiàn)在營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出
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客戶只給送貨單蓋章,不給我們的結(jié)算單蓋章,送貨單上面只有貨物數(shù)量,沒(méi)有貨物總金額,結(jié)算單上面才有貨物總金額-我們賣給客戶這些貨物的應(yīng)收貨款,這種情況下只有蓋章的送貨單,能給客戶開(kāi)具普通發(fā)票嗎?這樣只有送貨單作為證明業(yè)務(wù)真實(shí)性的依據(jù),不算虛開(kāi)發(fā)票吧?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 19:59
#稅務(wù)#
結(jié)算單上有貨物總額減去你們賣出去的價(jià)格? 這個(gè)結(jié)算單上是應(yīng)該你們單位購(gòu)入的成本 成本一定小于收入的 不合理 這個(gè)有運(yùn)輸單嗎?
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老師,工商年報(bào) 有一項(xiàng) 控股情況:如果是另一家有限公司100%控股,選什么呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 11:32
#稅務(wù)#
是個(gè)人的公司嗎?如果是的話選私人控股
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個(gè)體戶可以給一般納稅人開(kāi)專票嗎?一般納稅人拿著個(gè)體戶的專票可以抵扣銷項(xiàng)稅額嗎?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 16:36
#稅務(wù)#
您好,是可以開(kāi)票的,然后抵扣3%
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老師,普通發(fā)票部分沖紅是不是只有銷售折讓和銷售退回兩種方式
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 17:35
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,是這么做的。
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去年發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,但實(shí)際結(jié)算沒(méi)有這么多金額,就是開(kāi)票1萬(wàn),實(shí)際業(yè)務(wù)只有8000.要怎么處理,可以部分沖紅嗎
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 10:31
#稅務(wù)#
您好 可以發(fā)票紅沖部分金額的哈
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口腔醫(yī)療服務(wù)屬于免增值稅嘛?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 14:54
#稅務(wù)#
您好,是的,這個(gè)是免增值稅的
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研發(fā)總費(fèi)用是194080元,其中研發(fā)人員工資67500,其他費(fèi)用126580元,那加計(jì)扣除的研發(fā)金額是多少
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 16:02
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)你把總費(fèi)用乘以2就差不多了
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我們上月臨時(shí)申請(qǐng)額度的發(fā)票部分稅率開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)錯(cuò)發(fā)票金額500萬(wàn),這個(gè)月沖紅重新開(kāi)的話申請(qǐng)多少額度才行
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 18:13
#稅務(wù)#
您好,不會(huì)占額度的,會(huì)抵扣開(kāi)票正數(shù)金額,您按本月應(yīng)開(kāi)票多少申請(qǐng)額度就可以
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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,如果年中成立的企業(yè),怎么計(jì)算資產(chǎn)總額平均值和從業(yè)人數(shù)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 16:15
#稅務(wù)#
你好,那季度出就從你第一個(gè)月的有固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)的開(kāi)始填寫,假設(shè)是8月份的話,那你的第三季度的季度初就是8月份,季度末是9月份。
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辦理電子口岸從那里進(jìn)去
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 09:36
#稅務(wù)#
聯(lián)系當(dāng)?shù)睾jP(guān)或訪問(wèn)中國(guó)電子口岸官方網(wǎng)站獲取最新的辦理指南和詳細(xì)信息。同時(shí),確保遵守《電子口岸用戶服務(wù)協(xié)議》的全部條款,合法合規(guī)地使用電子口岸服務(wù)。
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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳有退稅,不想退稅,怎么調(diào)整報(bào)表沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 10:18
#稅務(wù)#
你好,不退稅調(diào)增沒(méi)有問(wèn)題。
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老師,公司賬上有未分配利潤(rùn),這個(gè)時(shí)候有另外的股東想要增資需要繳納個(gè)稅嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 10:49
#稅務(wù)#
你好,如果沒(méi)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以不用
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老板想要去公司拿錢,如何解決這個(gè)問(wèn)題,合理拿錢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 09:22
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)錢是他自己使用,以后也不還錢。
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小規(guī)模,季度開(kāi)3%的專票約20萬(wàn),普票約20萬(wàn),預(yù)計(jì)需要交多少稅?
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/23 11:22
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)預(yù)計(jì)需要交200000*3%+200000*1%=8000
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不含稅金額6400,開(kāi)票加收4個(gè)點(diǎn)稅金,該如何計(jì)算?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/02 17:01
#稅務(wù)#
您好,計(jì)算開(kāi)票金額 6400/(1-4%)*(1+稅率) 除*(1-X%)這個(gè)算法有點(diǎn)像消費(fèi)稅的價(jià)內(nèi)稅了,這X%加的點(diǎn)還要交稅 增值稅是屬于價(jià)外稅了,所以還有稅外稅了,稅率就不能按照總貨款*X%的來(lái)算。稅金=貨款*X%+稅外稅。稅外稅=(貨款*X%)*X%。一般就按不含稅貨款=貨款/(1-X%)來(lái)計(jì)算比較直接有效,
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請(qǐng)問(wèn)老師 發(fā)了一筆去年的年度獎(jiǎng)金 用全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)還是按本月申報(bào) 哪個(gè)合理
謝謝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 07:55
#稅務(wù)#
同學(xué)您號(hào),這個(gè)可以暫時(shí)按照一次性獎(jiǎng)金申報(bào),明年的時(shí)候會(huì)匯算清繳,到時(shí)候再看怎么申報(bào)合適
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我們公司有員工食堂,外包勞務(wù)人員也在食堂吃飯,勞務(wù)公司要求我們開(kāi)具發(fā)票,我們應(yīng)該開(kāi)什么品名的發(fā)票呀
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/30 08:44
#稅務(wù)#
你好,直接開(kāi)餐費(fèi)的就可以。
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2023年有固定資產(chǎn)有賣了一輛車,又買了一輛車,有做固定資產(chǎn)清理,所得稅匯算清繳—資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表—固定資產(chǎn)原值、本年累計(jì)折舊、累計(jì)折舊這三欄要怎么填寫?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 09:55
#稅務(wù)#
你好,根據(jù)年末在賬固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊填寫的
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六千多軟件記啥費(fèi)用老師
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/01 15:25
#稅務(wù)#
你好,六千多軟件,可以計(jì)入 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 科目核算,然后按一定的期限攤銷
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老師,我問(wèn)一下“未開(kāi)票費(fèi)用”填在匯算清繳的哪個(gè)表的哪一項(xiàng)?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 09:55
#稅務(wù)#
您好,您指的是納稅調(diào)整明細(xì)表。
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小微企業(yè)所得稅稅率實(shí)際是5%嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/01 08:56
#稅務(wù)#
你好!是的,符合小微企業(yè)的,可以按5%
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某企業(yè)2016年虧損200萬(wàn),2017年虧損200萬(wàn),2018年虧損100萬(wàn),上述虧損未被彌補(bǔ)。2024年6月1日(23年度匯算期已結(jié)束)更正2019年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表,增加應(yīng)納稅所得額600萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增加的應(yīng)納稅所得額能否彌補(bǔ)2016年、17年、18年的虧損?16、17年度是否超出5年彌補(bǔ)期?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/01 09:26
#稅務(wù)#
可以的,可以彌補(bǔ)虧損。
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老師請(qǐng)問(wèn)下連續(xù)12月個(gè)票超過(guò)500萬(wàn)能不能把上月的發(fā)票紅沖?
王雁鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/01 15:23
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,可以把上個(gè)月的發(fā)票紅沖的。
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送給客戶的茶葉計(jì)入什么費(fèi)用?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 09:24
#稅務(wù)#
你好銷售費(fèi)用、招待費(fèi)
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鋼結(jié)構(gòu)加固工程 包工包料 一般納稅人 稅率是多少?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/28 10:20
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)是9%的哦
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老師,去年暫估時(shí) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款 暫估30萬(wàn) 今年他代開(kāi)了 30萬(wàn) 然后我 做了 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款30萬(wàn) 然后 借 未分配利潤(rùn)-30萬(wàn) 應(yīng)付賬款暫估-30萬(wàn) 這樣沖暫估對(duì)不對(duì)
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/28 09:03
#稅務(wù)#
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