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請(qǐng)問(wèn)這種收入如何做賬以及居民退款如何做沖銷
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 13:18
#事業(yè)單位#
...
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請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在在會(huì)計(jì)信息采集中上傳工作經(jīng)歷證明會(huì)影響應(yīng)屆生身份嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 10:42
#事業(yè)單位#
您好,不會(huì),直接上傳就可以了
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老師,我有兩個(gè)問(wèn)題要問(wèn):一、10月的銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)期末余額為負(fù)數(shù),作為留底稅額,請(qǐng)問(wèn)這樣的話,10月末還要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)計(jì)分錄怎么做?二、11月的銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/07 14:07
#事業(yè)單位#
一、10 月銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),形成留抵稅額,不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。 二、11 月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅
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事業(yè)單位研究棉花樣品,前期投入的原材料怎么核算?篩選過(guò)程中產(chǎn)生的大量不合格棉花怎么核算?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/07 09:15
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)計(jì)入研發(fā)支出,借研發(fā)支出,貸原材料 這些不合格的棉花,你們還能用于其他方面嗎
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余額寶里,應(yīng)交稅費(fèi)科目那幾項(xiàng)二級(jí)明細(xì)科目相加等于本年已交的稅金
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/06 17:25
#事業(yè)單位#
可通過(guò)電子稅務(wù)局【我要辦稅】-【證明開(kāi)具】-【開(kāi)具稅收完稅證明(文書(shū)式)】查詢 賬上的,不一定準(zhǔn)確,可直接電子稅務(wù)局查詢
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請(qǐng)問(wèn)這里借方是以計(jì)劃成本入賬的嗎,委托加工物資那里反映的是該筆業(yè)務(wù)的實(shí)際成本?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/06 15:40
#事業(yè)單位#
不能直接確定借方是按計(jì)劃成本還是實(shí)際成本入賬,但委托加工物資反映的是實(shí)際成本。需要結(jié)合企業(yè)的成本核算政策來(lái)準(zhǔn)確判斷借方的入賬方式。
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委托加工物資需要繳納消費(fèi)稅,由受托方代收代繳的消費(fèi)稅收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,這這里計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)是因?yàn)樵诤罄m(xù)繳稅時(shí)避免重復(fù)交稅嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/06 15:33
#事業(yè)單位#
你好,是的,他就是為了避免重復(fù)交稅可以抵減。
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講課費(fèi)個(gè)人所得稅240是誰(shuí)承擔(dān)?怎么記賬
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/06 14:18
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)是由支付方代扣代交的。做賬要看具體的業(yè)務(wù)。
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老師,公司新招了一名員工工資7000.沒(méi)有繳納社保,沒(méi)有簽勞動(dòng)合同,工資由公司賬戶轉(zhuǎn)發(fā),理由寫(xiě)員工工資發(fā)放,這樣操作可以嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/06 13:21
#事業(yè)單位#
你好 社保要求不嚴(yán)格的可以
?閱讀? 243
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資料:某事業(yè)單位發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1) 開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生借款利息3600元,款項(xiàng)通過(guò)銀行存款支付。 (2)對(duì)希望工程捐贈(zèng)5000元,款項(xiàng)通過(guò)銀行存款支付。 (3)承擔(dān)受贈(zèng)設(shè)備的運(yùn)雜費(fèi)980元,款項(xiàng)通過(guò)單位零余額賬戶支付。 (4)年終結(jié)賬時(shí),將“其他費(fèi)用”科目的借方余額8200元轉(zhuǎn)入“本期盈余”科。 (5)年終結(jié)賬時(shí),“其他支出”科目的借方余額為8600元,其中,非財(cái)政專項(xiàng)資金支出 600元,其他資金支出8000元,分別將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)一 -本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他 結(jié)余”科目。 怎么根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/06 10:16
#事業(yè)單位#
(1) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 3600,貸:銀行存款 3600 預(yù)算會(huì)計(jì):借:事業(yè)支出 3600,貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 3600 (2) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:其他費(fèi)用 5000,貸:銀行存款 5000 預(yù)算會(huì)計(jì):借:其他支出 5000,貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 5000 (3) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:固定資產(chǎn) 980,貸:零余額賬戶用款額度 980 預(yù)算會(huì)計(jì):借:事業(yè)支出 980,貸:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 980 (4) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:本期盈余 8200,貸:其他費(fèi)用 8200 預(yù)算會(huì)計(jì):無(wú) (5) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 600,其他結(jié)余 8000,貸:其他支出 8600 預(yù)算會(huì)計(jì):借:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 600,其他結(jié)余 8000,貸:其他支出 8600
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單位施工沒(méi)找單位找的個(gè)人包工,有合同有單據(jù)也有我們的付款憑證,但沒(méi)有發(fā)票?,F(xiàn)在要我們單位出成本核算,這些沒(méi)發(fā)票能入了成本嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/06 08:54
#事業(yè)單位#
那個(gè)可以計(jì)入成本的,只是不能稅前扣除
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資料:某事業(yè)單位發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)計(jì)提經(jīng)營(yíng)活動(dòng)人員本月的薪酬,計(jì)算出應(yīng)付薪酬總額為35 000元。 (2) 支付開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的職工的個(gè)人薪酬32100元,款項(xiàng)通過(guò)銀行存款支付。 (3)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,購(gòu)買(mǎi)不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),價(jià)款共計(jì)50 000元,運(yùn)雜費(fèi)200元。 款項(xiàng)通過(guò)銀行存款支付。 (4)為開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)領(lǐng)用庫(kù)存物品一批,該批庫(kù)存物品的實(shí)際成本為3600元。 (5)計(jì)提經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所使用的固定資產(chǎn)的折舊82000元。 (6)年終結(jié)賬時(shí),將“經(jīng)營(yíng)費(fèi)用”科目的借方余額245000元轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目。 (7)年終結(jié)賬時(shí),將“經(jīng)營(yíng)支出”科目的借方余額 269000元轉(zhuǎn)入“經(jīng)營(yíng)結(jié)余”科目。 怎么根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/06 08:25
#事業(yè)單位#
(1)計(jì)提經(jīng)營(yíng)活動(dòng)人員薪酬 借:經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 35000 貸:應(yīng)付職工薪酬 35000 (2)支付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 32100 貸:銀行存款 32100 (3)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備 設(shè)備入賬價(jià)值 = 設(shè)備價(jià)款 + 運(yùn)雜費(fèi) = 50000+200 = 50200(元) 借:固定資產(chǎn) 50200 貸:銀行存款 50200 (4)領(lǐng)用庫(kù)存物品 借:經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 3600 貸:庫(kù)存物品 3600 (5)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊 借:經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 82000 貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 82000 (6)年終結(jié)賬,將 “經(jīng)營(yíng)費(fèi)用” 轉(zhuǎn)入 “本期盈余” 借:本期盈余 245000 貸:經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 245000 (7)年終結(jié)賬,將 “經(jīng)營(yíng)支出” 轉(zhuǎn)入 “經(jīng)營(yíng)結(jié)余” 借:經(jīng)營(yíng)結(jié)余 269000 貸:經(jīng)營(yíng)支出 269000
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?老師麻煩問(wèn)一下行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1、在先付款后拿到技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票這個(gè)分錄怎么做 2、單位支付清理費(fèi)環(huán)境評(píng)估費(fèi)比如總共需要支付10萬(wàn),現(xiàn)在只付了5萬(wàn),這種分錄怎么做
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/06 08:21
#事業(yè)單位#
先付款后拿到技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄 付款時(shí): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時(shí): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 / 單位管理費(fèi)用等(根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)確定) 貸:預(yù)付賬款 如果預(yù)付款項(xiàng)小于發(fā)票金額,還需補(bǔ)記費(fèi)用,例如: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 / 單位管理費(fèi)用等 貸:銀行存款 如果預(yù)付款項(xiàng)大于發(fā)票金額,應(yīng)退回多余款項(xiàng),例如: 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 支付部分清理費(fèi)、環(huán)境評(píng)估費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄 支付 5 萬(wàn)時(shí): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:預(yù)提費(fèi)用(新政府會(huì)計(jì)制度下,可通過(guò)預(yù)提費(fèi)用核算預(yù)計(jì)要支付但尚未支付的費(fèi)用)50000 貸:銀行存款 50000 后續(xù)支付剩余 5 萬(wàn)時(shí): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:預(yù)提費(fèi)用 50000 貸:銀行存款 50000 同時(shí),在預(yù)算會(huì)計(jì)中: 支付 5 萬(wàn)時(shí): 借:事業(yè)支出 / 行政支出等(根據(jù)單位性質(zhì)確定支出科目)50000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 50000 支付剩余 5 萬(wàn)時(shí): 借:事業(yè)支出 / 行政支出等 50000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 50000
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固定資產(chǎn)購(gòu)置產(chǎn)生的違約金,政府會(huì)計(jì)怎么做賬務(wù)處理
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/05 16:47
#事業(yè)單位#
你好,是你們支付了違約金嗎 最終拿到了固定資產(chǎn)嗎
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老師好,2023年6月25驗(yàn)收了一臺(tái)電視機(jī)3999,一直沒(méi)做賬務(wù)處理,今年10月份才支付款項(xiàng),那么折舊那一塊要如何處理?月折舊費(fèi)為55.54
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/05 15:04
#事業(yè)單位#
借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款 補(bǔ)計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 本年應(yīng)計(jì)提折舊 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 往年應(yīng)該計(jì)提的折舊 貸:累計(jì)折舊
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老師,律師代理費(fèi)專票不能抵扣嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/05 14:18
#事業(yè)單位#
那個(gè)可以抵扣的哈
?閱讀? 292
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老師,我們是事業(yè)單位,實(shí)行的是政府會(huì)計(jì),我想問(wèn)下這個(gè)政府會(huì)計(jì)和小企業(yè)會(huì)計(jì)有什么區(qū)別呢?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/04 21:21
#事業(yè)單位#
您好,他們主要是核算的時(shí)間,以及科目,這種的話不太一樣,其他到時(shí)沒(méi)啥,這個(gè)
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電腦上開(kāi)的電子發(fā)票很多張?jiān)趺匆淮涡园l(fā)到微信
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/04 16:27
#事業(yè)單位#
先選中要發(fā)的所有電子發(fā)票,拖到威信就發(fā)送
?閱讀? 303
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事業(yè)單位雇用的勞務(wù)派遣人員工資和管理費(fèi)如何列支
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/04 16:10
#事業(yè)單位#
工資列支 預(yù)算時(shí)合理預(yù)估工資并納入年度預(yù)算。財(cái)務(wù)核算通過(guò) “勞務(wù)費(fèi)” 科目列支,支付工資時(shí)借 “勞務(wù)費(fèi) - 勞務(wù)派遣人員工資”,貸 “銀行存款等”,且要按規(guī)定明細(xì)核算。 管理費(fèi)列支 根據(jù)與勞務(wù)派遣公司合同約定在預(yù)算中安排管理費(fèi)。列支通過(guò) “勞務(wù)費(fèi)” 或 “業(yè)務(wù)委托費(fèi)” 等科目,支付管理費(fèi)時(shí)借 “勞務(wù)費(fèi) - 勞務(wù)派遣管理費(fèi)(或業(yè)務(wù)委托費(fèi) - 勞務(wù)派遣管理費(fèi))”,貸 “銀行存款等”。
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老師,您好,我是幼兒園食堂,老師餐費(fèi)分為兩部分,自己承擔(dān)2元,財(cái)政補(bǔ)貼10元。一天老師刷付錯(cuò)了錢(qián),多付了2元,我怎么記賬呢?
羊小羊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/04 14:57
#事業(yè)單位#
你好,收到多付的 4 元時(shí): 借:庫(kù)存現(xiàn)金 4 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 老師自付餐費(fèi) 2 貸:其他應(yīng)付款 - 老師多付餐費(fèi) 2 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 財(cái)政補(bǔ)貼餐費(fèi) 10 退還多付的 2 元時(shí): 借:其他應(yīng)付款 - 老師多付餐費(fèi) 2 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 2
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事業(yè)單位員工家屬去世,單位買(mǎi)的花籃,這個(gè)計(jì)入什么科目
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/04 09:25
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位買(mǎi)花籃慰問(wèn)員工家屬去世,應(yīng)計(jì)入 “對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出” 科目。
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河北省企業(yè)單位病假工資如何支付
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/03 15:29
#事業(yè)單位#
《企業(yè)職工患病或非因工負(fù)傷醫(yī)療期規(guī)定》第四條 職工患病,醫(yī)療期內(nèi)停工治療在6個(gè)月以內(nèi)的,其病假工資按以下辦法計(jì)發(fā): (一)連續(xù)工齡不滿10年的,按本人工資的70%發(fā)給; (二)連續(xù)工齡滿10年不滿20年的,按本人工資的80%發(fā)給; (三)連續(xù)工齡滿20年不滿30年的,按本人工資的90%發(fā)給; (四)連續(xù)工齡滿30年及其以上的,按本人工資的95%發(fā)給。 第五條 職工患病,醫(yī)療期內(nèi)停工治療在6個(gè)月以上的,其病假工資按以下辦法計(jì)發(fā): (一)連續(xù)工齡不滿10年的,按本人工資的60%發(fā)給; (二)連續(xù)工齡滿10年不滿20年的,按本人工資的65%發(fā)給; (三)連續(xù)工齡滿20年及其以上的,按本人工資的70%發(fā)給。
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老師,請(qǐng)問(wèn)我們單位跟國(guó)土和銀行簽了三方監(jiān)管協(xié)議。今年上半年財(cái)政借了一筆錢(qián)給我們付這筆土地復(fù)墾保證金(付到保證金專用戶,我們單位開(kāi)的賬戶),現(xiàn)在年底了財(cái)政催我們還回這筆借款,但是工程還未完工?,F(xiàn)在我們同事跟國(guó)土溝通讓企業(yè)轉(zhuǎn)一筆錢(qián)進(jìn)去保證金賬戶,原來(lái)財(cái)政借款就還回去。這樣可行嗎?他們說(shuō)國(guó)土同意了,但是協(xié)議里面沒(méi)有這家公司
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/03 13:25
#事業(yè)單位#
這種操作有合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。 從協(xié)議看,三方監(jiān)管協(xié)議沒(méi)提及企業(yè)轉(zhuǎn)錢(qián)操作,雖國(guó)土口頭同意但仍可能違反協(xié)議。 從資金監(jiān)管來(lái)說(shuō),財(cái)政借款有特定用途,隨意替換資金來(lái)源會(huì)影響監(jiān)管,企業(yè)資金轉(zhuǎn)入也需要明確與項(xiàng)目關(guān)系,否則易引發(fā)質(zhì)疑和資金管理混亂。 建議修改協(xié)議補(bǔ)充條款,明確企業(yè)資金轉(zhuǎn)入條件等,且要獲得財(cái)政部門(mén)書(shū)面同意并報(bào)備相關(guān)部門(mén)。
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老師,您好,我是幼兒園食堂,我們是收預(yù)收一個(gè)月飯費(fèi),下個(gè)月根據(jù)上個(gè)月吃的餐費(fèi),家長(zhǎng)繳費(fèi)。但上級(jí)文件要求學(xué)校孩子餐費(fèi)按月退費(fèi),可是幼兒園孩子出勤不像中小學(xué)那樣穩(wěn)定。每個(gè)月收預(yù)收,每個(gè)月再退費(fèi),太繁瑣,這種情況幼兒園應(yīng)該用什么方法記賬,符合上級(jí)要求呢?
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/03 10:02
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 是公辦的嗎
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老師年末我單位支出大于收入,我們是事業(yè)單位,年末決算不可以支大于收,那這部分收支差我點(diǎn)放哪個(gè)科目里呀?;蛘哒f(shuō)怎么調(diào)整
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/02 19:13
#事業(yè)單位#
分析收支差形成的原因 首先要明確支出大于收入的原因??赡苁怯捎陬A(yù)算安排不合理,項(xiàng)目支出超支,或者是有一些特殊的一次性支出等情況導(dǎo)致的。 調(diào)整思路和可使用的科目 動(dòng)用以前年度盈余調(diào)整科目(如果有以前年度盈余) 如果單位有以前年度累積的盈余,可以通過(guò) “以前年度盈余調(diào)整” 科目來(lái)平衡收支差。例如,以前年度盈余為 10 萬(wàn)元,今年支出大于收入的差額為 8 萬(wàn)元。 借:以前年度盈余調(diào)整 8 萬(wàn) 貸:XX 支出(超支部分對(duì)應(yīng)的支出科目)8 萬(wàn) 調(diào)整事業(yè)基金(在沒(méi)有其他合適科目且符合規(guī)定的情況下) 事業(yè)基金是事業(yè)單位用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的一種基金。如果經(jīng)過(guò)批準(zhǔn),并且沒(méi)有其他更合適的解決辦法,可以動(dòng)用事業(yè)基金來(lái)彌補(bǔ)收支差。假設(shè)支出大于收入的差額為 5 萬(wàn)元。 借:事業(yè)基金 5 萬(wàn) 貸:XX 支出(超支部分對(duì)應(yīng)的支出科目)5 萬(wàn) 檢查是否有應(yīng)計(jì)未計(jì)的收入或可沖減支出的事項(xiàng) 重新審視財(cái)務(wù)核算過(guò)程,看是否存在一些應(yīng)計(jì)收入尚未計(jì)入,比如年末提供服務(wù)但未收款未確認(rèn)收入的情況;或者是否有一些支出可以合理沖減,如部分預(yù)付款項(xiàng)對(duì)應(yīng)的服務(wù)或貨物未收到,可先沖減部分支出。 例如,發(fā)現(xiàn)有一筆應(yīng)計(jì)未計(jì)的服務(wù)收入 3 萬(wàn)元,會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)收賬款 3 萬(wàn) 貸:事業(yè)收入 3 萬(wàn)
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老師,您好,我是幼兒園,和小學(xué)共用一個(gè)取暖賬戶,11月預(yù)存取暖費(fèi)4.3萬(wàn)元,收據(jù)抬頭是小學(xué),我需要附什么憑證入賬呢?
家權(quán)老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/02 16:11
#事業(yè)單位#
那么可以小學(xué)開(kāi)分割單給幼兒園,
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老師,您好,我是幼兒園事業(yè)單位,今年交取暖費(fèi)4.3萬(wàn),只有收據(jù),發(fā)票是根據(jù)當(dāng)月氣量下個(gè)月開(kāi)發(fā)票 會(huì)計(jì)分錄如下; 借:其他應(yīng)收款4.3 貸:財(cái)政撥款收入4.3 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:財(cái)政撥款支出(取暖費(fèi))4.3 貸:財(cái)政撥款收入4.3 收到發(fā)票,根據(jù)發(fā)票金額 借:商品服務(wù)支出 貸:其他應(yīng)收款 這樣對(duì)嗎?
郭老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/02 15:46
#事業(yè)單位#
你好,你支付的賬務(wù)處理是正確的。你當(dāng)月使用的借事業(yè)支出貸其他應(yīng)收款, 收到了發(fā)票紅沖這個(gè)的再做發(fā)票的。
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老師,您好,我們是幼兒園事業(yè)單位。11月購(gòu)買(mǎi)課時(shí)服務(wù)2萬(wàn),但是11月只交了1萬(wàn)元,用來(lái)支付保險(xiǎn)部分,其余的1萬(wàn)工資暫未支付。發(fā)票12月開(kāi)的是2萬(wàn)。我財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)怎么入賬呢? 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:商品服務(wù)費(fèi)2萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收賬款1萬(wàn) 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn) 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入1萬(wàn) 財(cái)政撥款收入1萬(wàn) 12月收到發(fā)票后,再附到11月憑證里,同時(shí)做分錄 借:其他應(yīng)收1萬(wàn) 貸:財(cái)政撥款收入1萬(wàn) 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn) 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入1萬(wàn)
郭老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/02 15:31
#事業(yè)單位#
你好,第1個(gè)你沒(méi)有支付,也沒(méi)有收到這個(gè)撥款,不需要做。還有第一個(gè)分錄不平。
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公付給個(gè)人款,對(duì)方去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票。這種情況合法嗎?
文文老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/02 14:48
#事業(yè)單位#
有實(shí)際業(yè)務(wù),這是合法的
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個(gè)人經(jīng)營(yíng)是選其他企業(yè)還是其他
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/02 13:48
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個(gè)選其他
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