問題已解決
老師好 ,我們是小規(guī)模納稅人 ,銷售出去的商品 ,沒有開票 ,做賬的時候要寫應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅的科目嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答是的,就是那樣做就行
2024 12/11 17:58
暖暖
2024 12/11 18:18
老師就是說我10月份的時候,做了一批商品 ,增值稅是415塊5毛3 ,這稅就是在確認(rèn)收入的時候同時確認(rèn)這個稅 ,有這個稅產(chǎn)生的那個附加稅的那個賬可以和這個寫在同一張憑證上面 ,那個是怎么寫的分錄
家權(quán)老師
2024 12/11 20:02
每個月開發(fā)票只做價稅分離體現(xiàn)增值稅,季度末才根據(jù)季度銷售收入是否超過30萬判斷,是否交增值稅。
如果不交,就把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。需要交所增值稅,才計提附加稅
家權(quán)老師
2024 12/11 20:02
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費一各附加稅費
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