問題已解決
企業(yè)開票的增值稅,比如說我三月份銷項大于進項交了增值稅30多萬,到年底了,我有多余的進項稅,我可以拿這多余的進項稅抵扣前面的銷項稅嗎?
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速問速答你好,你是說做分錄,想結清這個科目的金額是嗎
12/10 17:59
84785024
12/10 18:01
實際交錢 老師
宋生老師
12/10 18:01
你好,這種是不能夠抵減的。
宋生老師
12/10 18:01
他是每個月都按月來的。
84785024
12/10 18:01
增值稅囯家是一年一結嗎?
宋生老師
12/10 18:02
你好,不是的,這個是每個月都結算上月的。
84785024
12/10 18:20
如果我這個月銷項稅比較多,我是不是可以多開一些進項稅來抵扣?
宋生老師
12/10 18:20
你好,是的,是可以的了
84785024
12/10 18:22
那進項票多長時間內有效?
84785024
12/10 18:24
我們這種是工程類的項目
84785024
12/10 18:25
他會壓一部分的工程款,中間進項跟銷項就會有一個較大的差入
84785024
12/10 18:27
我把進項票提前開出來,到時候結尾款的時候還能用嗎?結尾款這個時間可能有點長,需要兩三年
宋生老師
12/10 18:40
您好,現(xiàn)在已經(jīng)沒有時間限制了。
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