問題已解決

郭老師,其他老師不要接,假如應(yīng)發(fā)工資2000,扣社保300,扣個(gè)稅100,扣以前月份多付200,實(shí)發(fā)1400 扣除的多付的200記到哪里呀

84784988| 提問時(shí)間:12/06 09:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
其他應(yīng)付款,然后寫個(gè)人的名字。 借,應(yīng)付職工薪酬、工資,貸、其他應(yīng)付款
12/06 09:54
84784988
12/06 10:00
公司馬上沒有進(jìn)項(xiàng),先開銷項(xiàng)票,之后補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)可以嗎?
84784988
12/06 10:06
老師麻煩請(qǐng)教一下,扣除以前月份多付的工資,計(jì)入其他應(yīng)付款的話,相關(guān)科目貸方會(huì)一直有余額呀
郭老師
12/06 10:06
可以的,但是你增值稅需要正常交還是延期?
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