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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,我們是勞務(wù)派遣單位,被派遣員工食堂就餐,我們給用工單位開發(fā)票,用工單位把錢轉(zhuǎn)給我們,我們再把錢轉(zhuǎn)給食堂,食堂給我們開餐費(fèi)發(fā)票,這部分費(fèi)用可以不計(jì)入職工福利費(fèi)嗎?然后全額進(jìn)所得稅稅前扣除可以不呢?
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速問速答不可以,這個(gè)屬于福利費(fèi),所得稅有扣除比例。
12/02 10:41
m7791373968
12/02 10:52
實(shí)際上只是代用工單位支付了這筆費(fèi)用。我們開了發(fā)票就產(chǎn)生了收入,但是收到的發(fā)票只能按比例扣除,那所得稅匯算的時(shí)候,就會調(diào)增很大一筆金額核算所得稅了噠
郭老師
12/02 10:53
你好,對的是的,那沒辦法的,他看的是你總體的工資的14%,他也不是非得按照這個(gè)項(xiàng)目。
m7791373968
12/02 10:58
被派遣員工的工資,入的主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi),在匯算的時(shí)候,這部分也是可以合并計(jì)入總體工資填寫嗎?
郭老師
12/02 11:04
主營業(yè)務(wù)成本工資
你申報(bào)的工資個(gè)稅不是
m7791373968
12/02 11:15
對的,這部分成本工資,都是申報(bào)了個(gè)稅的。只要申報(bào)了個(gè)稅的工資,都列入總體工資,然后按14%來扣除福利費(fèi)嘛,這樣是可以的哈
郭老師
12/02 11:16
你好是的
是的
是的
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