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怎么沖銷掉公司賬上的其他應付款殘保金

jx15932882074| 提問時間:12/01 15:20
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好, 因為掛了 其他應付款。說明曾經(jīng)計提過。 因此, 如果繳納了殘保金 借 其他應付款 貸 銀行存款 如果沒繳納 對沖當初計提的分錄 借 其他應付款 貸 費用科目
12/01 15:24
jx15932882074
12/01 15:28
現(xiàn)在支付的與當初計提金額不一樣,怎么處理
jx15932882074
12/01 15:29
現(xiàn)在已經(jīng)繳納了,但是要做一筆紅字沖銷應該怎么做
apple老師
12/01 15:30
借 其他應付款 費用科目 借或者貸(差異部分) 貸 銀行存款
apple老師
12/01 15:31
少交的話, 把原來計提的費用。 差額 做在 費用貸方
jx15932882074
12/01 15:39
賬上的是借其他應付款藍字,但貸應交稅費紅字 現(xiàn)在有一筆房產(chǎn)稅一起支付了那應該是怎么樣做賬務處理的
apple老師
12/01 15:50
房產(chǎn)稅的計提分錄 借 主營業(yè)務稅金及附加 貸 應交稅費應交房產(chǎn)稅 所以,繳納房產(chǎn)稅 借 應交稅費應交房產(chǎn)稅 貸 銀行存款
jx15932882074
12/01 15:53
那沖銷賬上的應該怎么做,賬上貸其他應付款,貸應交稅費紅字,現(xiàn)在支付的與賬上不一致
apple老師
12/01 15:53
是不是上面說錯了, 其他應付款 借方余額 貸方 應交稅費 是紅字 不平了 另外, 殘保金 如果沒有計提,就計入管理費用 如果當初 其他應付款借方余額=100 現(xiàn)在 這樣做 借 管理費用 殘保金 100 貸 其他應付款 100
apple老師
12/01 15:56
舉例說明吧。 假如,殘保金=200 計提時 借 管理費用 300 貸 其他應付款 300 繳納時 借 其他應付款 300 貸 管理費用 100 貸 銀行存款 200
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