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怎么沖銷掉公司賬上的其他應付款殘保金
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速問速答同學你好,
因為掛了 其他應付款。說明曾經(jīng)計提過。
因此,
如果繳納了殘保金
借 其他應付款
貸 銀行存款
如果沒繳納
對沖當初計提的分錄
借 其他應付款
貸 費用科目
12/01 15:24
jx15932882074
12/01 15:28
現(xiàn)在支付的與當初計提金額不一樣,怎么處理
jx15932882074
12/01 15:29
現(xiàn)在已經(jīng)繳納了,但是要做一筆紅字沖銷應該怎么做
apple老師
12/01 15:30
借 其他應付款
費用科目 借或者貸(差異部分)
貸 銀行存款
apple老師
12/01 15:31
少交的話,
把原來計提的費用。
差額 做在 費用貸方
jx15932882074
12/01 15:39
賬上的是借其他應付款藍字,但貸應交稅費紅字
現(xiàn)在有一筆房產(chǎn)稅一起支付了那應該是怎么樣做賬務處理的
apple老師
12/01 15:50
房產(chǎn)稅的計提分錄
借 主營業(yè)務稅金及附加
貸 應交稅費應交房產(chǎn)稅
所以,繳納房產(chǎn)稅
借 應交稅費應交房產(chǎn)稅
貸 銀行存款
jx15932882074
12/01 15:53
那沖銷賬上的應該怎么做,賬上貸其他應付款,貸應交稅費紅字,現(xiàn)在支付的與賬上不一致
apple老師
12/01 15:53
是不是上面說錯了,
其他應付款 借方余額
貸方 應交稅費 是紅字
不平了
另外,
殘保金
如果沒有計提,就計入管理費用
如果當初 其他應付款借方余額=100
現(xiàn)在
這樣做
借 管理費用 殘保金 100
貸 其他應付款 100
apple老師
12/01 15:56
舉例說明吧。
假如,殘保金=200
計提時
借 管理費用 300
貸 其他應付款 300
繳納時
借 其他應付款 300
貸 管理費用 100
貸 銀行存款 200
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