問題已解決

老師,抵扣界面出現(xiàn)的發(fā)票都是可以抵扣的吧,稅額按系統(tǒng)顯示的抵扣?下面兩張農(nóng)產(chǎn)品票抵扣了申報的時候填哪兒呢?

散落星沉| 提問時間:2024 11/29 21:45
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,農(nóng)產(chǎn)品的話應(yīng)該是填寫在第六行
2024 11/29 21:46
散落星沉
2024 11/30 10:11
老師,有9稅率的農(nóng)產(chǎn)品和免稅的農(nóng)產(chǎn)品分別填哪兒呀?
耿老師
2024 11/30 11:24
對于有9%稅率的農(nóng)產(chǎn)品和免稅的農(nóng)產(chǎn)品,在增值稅申報表中需要分別填報在不同的位置。 一、9%稅率的農(nóng)產(chǎn)品 1. **增值稅納稅申報表主表**: - **第8欄“免稅銷售額”**:填列申報表主表第8欄“免稅銷售額”。 - **第9欄“貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額”**:將免稅銷售額填列在第9欄。 2. **增值稅納稅申報表附列資料(一)**: - 將免稅銷售額填列在第18行“四、免稅”“貨物及加工修理修配勞務(wù)”第3列“開具其他發(fā)票銷售額”。 3. **增值稅減免稅申報明細表**: - 填列第2行“二、免稅項目”第1列“免征增值稅項目銷售額”,第2列“免稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0000190318自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅”。 4. **增值稅綜合服務(wù)平臺抵扣勾選**: - 取得加計扣除農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票類型可以加計扣除。 - 從小規(guī)模納稅人處購進農(nóng)產(chǎn)品時取得增值稅專用發(fā)票情況也填寫在本欄,但購進農(nóng)產(chǎn)品未分別核算用于生產(chǎn)銷售13%稅率貨物和其他貨物服務(wù)的農(nóng)產(chǎn)品進項稅額情況除外。 二、免稅的農(nóng)產(chǎn)品 1. **增值稅納稅申報表主表**: - **第9欄“免稅銷售額”**:填列申報表主表第9欄“免稅銷售額”。 - **第12欄“其他免稅銷售額”**:將免稅銷售額填列在第12欄“其他免稅銷售額”。 2. **增值稅納稅申報表附列資料(一)**: - 將免稅銷售額填列在第18行“四、免稅”“貨物及加工修理修配勞務(wù)”第3列“開具其他發(fā)票銷售額”。 3. **增值稅減免稅申報明細表**: - 填列第2行“二、免稅項目”第1列“免征增值稅項目銷售額”,第2列“免稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0000190318自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅”。 綜上所述,9%稅率的農(nóng)產(chǎn)品和免稅的農(nóng)產(chǎn)品需要分別在增值稅申報表的不同部分進行填報,以確保申報的準確性和合規(guī)性。
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