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例 5:華服商貿(mào)有限公司為小規(guī)模納稅人,本月購進(jìn)商品一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額 200 000 元,稅額 26 000 元。銀行存款支付貨款。 借:庫存商品 226 000 貸:銀行存款 226 000 老師,不是說進(jìn)項(xiàng)稅不用管嗎,只是銷項(xiàng)稅,那為什么還要交稅呢?

m518320688| 提問時間:2024 11/21 17:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
銷售方開的銷售發(fā)票,你購買方得加稅合計做帳,實(shí)際都是購買方來承擔(dān)的稅款,所以他支付的底是含稅的,包含只進(jìn)項(xiàng)稅額
2024 11/21 17:19
m518320688
2024 11/22 11:22
老師,你說的我明白,一般納稅人理應(yīng)如此,但是小規(guī)模納稅人不用管進(jìn)項(xiàng)稅額,只要交百分之三的率低的銷項(xiàng)稅額,所以我不明白了
郭老師
2024 11/22 11:25
你好,小規(guī)模購入的時候是加稅合計做賬務(wù)處理,他抵扣不了增值稅。
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