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跨年紅沖發(fā)票怎么申報增值稅

m25781888| 提問時間:11/15 09:13
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
直接減少紅沖當月的銷項稅,跟往年無關(guān)
11/15 09:14
m25781888
11/15 09:17
這張發(fā)票是去年6月 然后這年第一季度收入30多萬 第二季度是沖紅去年6月那張發(fā)票(在今年6月紅沖)這種情況怎么申報呢
家權(quán)老師
11/15 09:19
正常申報就是了哈,按當月減去紅沖后的收入
m25781888
11/15 09:21
可是第二季度沒有收入 怎么減去呢 只是紅沖那張發(fā)票
家權(quán)老師
11/15 09:22
還是填負數(shù)申報就是了,沒通過就去大廳申報
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