問題已解決
老師,問個問題哈。 小規(guī)模納稅人,去年收到一張數(shù)電票入了管理費用。 今年稅務(wù)通知說那張票是對方虛開的,讓我們自檢后調(diào)減一下成本。 這種情況,我們必須在去年的賬上調(diào)整嗎?能不能在今年的賬上沖銷啊? 動去年的賬的話,那和我們之前的審計報告就不符了,就很麻煩
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,不可以的,稅務(wù)局要求調(diào)增去年的這個
11/12 13:18
84784970
11/12 13:34
就直接在所得稅納稅申報表的A105000納稅調(diào)整項目明細表做調(diào)整嗎?
暖暖老師
11/12 13:35
是的,補交企業(yè)所得稅就是了
84784970
11/12 13:40
調(diào)整之后,還是虧損的不用交了吧
碰到的這個老板真的是,去年年初的問題,讓我這生瓜蛋子處理,真的是被動提升專業(yè)技能
暖暖老師
11/12 13:51
調(diào)整之后,還是虧損的不用交了的
閱讀 95