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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,建立新賬,舊的內(nèi)賬固定資產(chǎn)余額怎么轉(zhuǎn)出來,新賬用的是舊賬余額做的期初
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速問速答在建立新賬時(shí),將舊內(nèi)賬中的固定資產(chǎn)余額轉(zhuǎn)入新賬可以按照以下步驟進(jìn)行:
一、確定固定資產(chǎn)余額
首先,對(duì)舊內(nèi)賬中的固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清查盤點(diǎn),核實(shí)各項(xiàng)固定資產(chǎn)的名稱、數(shù)量、原值、累計(jì)折舊、凈值等信息,確保舊內(nèi)賬中固定資產(chǎn)余額的準(zhǔn)確性。
二、編制固定資產(chǎn)清單
根據(jù)清查結(jié)果,編制固定資產(chǎn)清單,詳細(xì)列出每項(xiàng)固定資產(chǎn)的具體情況,包括資產(chǎn)編號(hào)、資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、取得日期、原值、累計(jì)折舊、凈值等。
三、確定入賬價(jià)值和折舊政策
對(duì)于轉(zhuǎn)入新賬的固定資產(chǎn),需要確定其入賬價(jià)值。如果舊內(nèi)賬中的固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)方法合理且符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求,可以按照舊內(nèi)賬中的原值作為新賬的入賬價(jià)值。如果舊內(nèi)賬中的計(jì)價(jià)方法存在問題,需要進(jìn)行調(diào)整后確定入賬價(jià)值。
同時(shí),確定新賬中固定資產(chǎn)的折舊政策,包括折舊方法(如直線法、雙倍余額遞減法等)、折舊年限、殘值率等,應(yīng)確保折舊政策符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。
四、進(jìn)行賬務(wù)處理
在新賬中,設(shè)置 “固定資產(chǎn)” 科目,并按照固定資產(chǎn)清單中的信息,將各項(xiàng)固定資產(chǎn)的原值分別計(jì)入該科目。
借:固定資產(chǎn)(原值)
貸:累計(jì)折舊(舊內(nèi)賬中的累計(jì)折舊余額)
貸:其他應(yīng)付款等(如有未結(jié)清的固定資產(chǎn)款項(xiàng))
例如,舊內(nèi)賬中某固定資產(chǎn)原值為 100,000 元,累計(jì)折舊為 30,000 元。在新賬中進(jìn)行如下處理:
借:固定資產(chǎn) 100,000
貸:累計(jì)折舊 30,000
貸:其他應(yīng)付款(如有)
如果新賬采用了新的會(huì)計(jì)軟件或財(cái)務(wù)系統(tǒng),還需要在系統(tǒng)中錄入固定資產(chǎn)卡片信息,包括資產(chǎn)基本信息、折舊信息等,以便進(jìn)行后續(xù)的固定資產(chǎn)管理和折舊計(jì)提。
11/11 13:50
67662428
11/11 13:54
那舊的內(nèi)賬固定資產(chǎn) 用固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目做分錄嗎?
樸老師
11/11 13:56
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
67662428
11/11 13:58
好的老師,那應(yīng)收賬款余額要在新的賬套做期初,舊的賬套應(yīng)收賬款余額怎么轉(zhuǎn)出來呢?
樸老師
11/11 14:00
同學(xué)你好
設(shè)置成新賬套的期初數(shù)就可以
67662428
11/11 14:01
那之前舊的內(nèi)賬呢?有余額,怎么做平呢?
樸老師
11/11 14:02
都是新賬套的期初數(shù)哦
67662428
11/11 14:06
不是的,之前的舊賬應(yīng)收有余額啊,換了新賬,舊賬的應(yīng)收余額怎么做平啊,用什么科目呢?
樸老師
11/11 14:08
同學(xué)你好
這個(gè)收不回來了嗎
67662428
11/11 14:11
收回來啊 收回來在新賬里做賬,舊賬的余額 在新賬里做的期初,以后用新賬本,舊賬本的余額怎么做平
樸老師
11/11 14:12
那你這個(gè)就是新賬套的期初數(shù)呀
要不然你新賬套收到這個(gè)錢咋做分錄呢
67662428
11/11 14:15
老師 這是同一家公司,只是換了個(gè)新的賬套,在新的賬套里已經(jīng)做了舊的期初數(shù)了,我是說舊的賬套,應(yīng)收的余額怎么做處理,那不能兩個(gè)賬上的應(yīng)收都有吧 這舊重復(fù)應(yīng)收了啊
樸老師
11/11 14:15
收到錢之后才做
借銀行
貸應(yīng)收賬款
收不到錢不做
67662428
11/11 14:18
舊的內(nèi)賬余額,舊的內(nèi)賬應(yīng)收余額
樸老師
11/11 14:20
內(nèi)賬和新賬套是平衡的
內(nèi)賬你更得按實(shí)際業(yè)務(wù)來做呀。收到錢了才沖應(yīng)收賬款
沒收到?jīng)]法沖
又不是以后收不回來了
67662428
11/11 14:24
這個(gè)應(yīng)收在新賬里體現(xiàn)了,收到米后直接在新賬里借:銀 貸:應(yīng),就是舊的賬套還是有余額的呀?那這個(gè)應(yīng)收的業(yè)務(wù)已經(jīng)轉(zhuǎn)到新賬里呢,舊賬這個(gè)余額是不是要做平呢?
樸老師
11/11 14:26
同學(xué)你好
你舊賬套不用了嗎?不用了你結(jié)轉(zhuǎn)損益之后用科目余額表建新賬套做期初數(shù)
應(yīng)收賬款是往來科目,掛往來不涉及損益, 這個(gè)還是應(yīng)收賬款呀
賬本來就是平的
你難道要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出清零應(yīng)收賬款嗎
67662428
11/11 14:29
舊賬還是要用的,這個(gè)舊的也是要出報(bào)表讓老板看的 那不能出報(bào)表還掛著應(yīng)收的余額啊
樸老師
11/11 14:30
你收到錢了做
借銀行
貸應(yīng)收賬款
這樣
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