問(wèn)題已解決

老師,我問(wèn)下,工程款的尾款應(yīng)該走什么科目?問(wèn)題是前邊工程款的錢都沒(méi)有計(jì)入賬套,所以應(yīng)付賬款那兒沒(méi)有貸方余額,沒(méi)有科目老師,之前單位沒(méi)有賬,只有流水賬

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:11/10 11:10
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)經(jīng)濟(jì)師(財(cái)政稅收),中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,借 在建工程等 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款,通過(guò)應(yīng)付賬款過(guò)渡一下
11/10 11:16
84784955
11/10 11:35
所以,我現(xiàn)在就不知道工程尾款走哪了,是不是只能走管理費(fèi)用了?可是前面的工程款是沒(méi)有在賬里的,也沒(méi)關(guān)系嗎?
波德老師
11/10 11:36
你如果是建的你們單位的工程就走在建工程
84784955
11/10 11:38
不是,我們已經(jīng)建完了工程,尾款是已經(jīng)完結(jié)六個(gè)月之后的錢了
波德老師
11/10 11:45
如果原來(lái)沒(méi)開(kāi)票,工程款里沒(méi)包括這個(gè),還是需要記入在建工程,然后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
84784955
11/10 11:52
???給我們裝修的款,怎么入固定資產(chǎn)呀?
波德老師
11/10 12:48
如果是你們自己的房子,入到房屋里面
84784955
11/10 14:08
租的 辛苦老師解答下
波德老師
11/10 14:18
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸銀行存款等
84784955
11/10 14:23
如果不攤銷呢?老師
波德老師
11/10 14:34
辦公用房做管理費(fèi)用,廠房做制造費(fèi)用
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