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如果業(yè)主補(bǔ)繳之前的物業(yè)費(fèi),要求開發(fā)票,但是這部分已經(jīng)在未開票收入里面交過稅了,那怎么開票處理呢

趙小白| 提問時(shí)間:11/07 16:40
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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 增值稅申報(bào)表附表一,可以在未開票收入填之前金額的負(fù)數(shù)沖銷。
11/07 16:43
趙小白
11/07 16:51
開票的話正常開是吧
Fenny老師
11/07 16:54
是的,正常開票,申報(bào)時(shí)未開票收入填負(fù)數(shù)就可以了。
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