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老師,10月購買的商品,目前沒有收到發(fā)票,商品都已出庫,我怎么記賬,可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

m386392966| 提問時間:11/07 11:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 十月做了這分錄就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本
11/07 11:47
m386392966
11/07 11:51
老師,10月結(jié)轉(zhuǎn)成本后,11月收到發(fā)票了,怎么處理,直接把發(fā)票付到這個憑證后面嗎
樸老師
11/07 12:01
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的 然后再按發(fā)票做藍字分錄
m386392966
11/07 12:11
10月,借庫存商品,貸其他應(yīng)付款(已經(jīng)墊付),借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,收到發(fā)票后,借庫存商品(負(fù)數(shù)),貸其他應(yīng)付款(負(fù)數(shù)),再做一次藍字的同樣分錄,結(jié)轉(zhuǎn)成本,那個分錄還紅沖嗎,老師
樸老師
11/07 12:11
暫估的分錄要紅沖的哦
m386392966
11/07 12:14
老師,入庫的和結(jié)轉(zhuǎn)的都需要紅沖,對吧,就是10月做的,11月再紅沖,然后11月藍字再重新做一遍,對吧,老師,我上面分錄正確嗎,老師
樸老師
11/07 12:21
不對 暫估的分錄按我的來
m386392966
11/07 13:04
老師,貨款已經(jīng)墊付了,就是借庫存商品,暫估,貸應(yīng)付賬款,然后,借應(yīng)付賬款,貸其他應(yīng)付款,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品暫估,收到發(fā)票一切都紅沖,然后重新做藍字,這樣對嗎,老師
樸老師
11/07 13:05
同學(xué)你好 是貸應(yīng)付賬款暫估 是往來科目帶暫估
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