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老師外貿(mào)型企業(yè)內(nèi)銷部分的進(jìn)項(xiàng)稅怎么退稅,內(nèi)銷部分的進(jìn)項(xiàng)稅做抵扣類勾選,外銷部分的做出口退稅類勾選,申報(bào)免退稅申報(bào)嗎,外貿(mào)企業(yè)沒有辦法做免抵退稅申報(bào)

m9673_56588| 提問時間:11/04 09:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,你說的沒問題啊,外貿(mào)企業(yè)是可以做免抵退稅申報(bào)的。
11/04 09:26
m9673_56588
11/04 09:32
那是要做免抵退稅申報(bào)還是免退稅申報(bào),我們做的事外貿(mào)企業(yè)備案,只有生產(chǎn)型企業(yè)能做免抵退稅申報(bào)
宋生老師
11/04 09:32
你好,他的意思是,你們不能退稅,只能免稅
m9673_56588
11/04 09:34
對,所以我們有內(nèi)銷,不用做免抵退稅申報(bào),就做免退申報(bào)就行是嗎
宋生老師
11/04 09:34
你好,是的,就是這樣子就好了。
m9673_56588
11/04 09:35
總結(jié)一下就是,外銷部分做免退申報(bào),內(nèi)銷部分申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話留抵退稅就行是吧
宋生老師
11/04 09:36
你好,是的,就是這樣子理解。
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