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您好老師,公司給經常出差的員工,一個月100元電話補助費用,正常有發(fā)票,可以對公報銷,所得稅扣減嗎?然后記到招待費里可以嗎?還是記到通訊費里

康麗波| 提問時間:10/28 09:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,他是單位職工嗎?如果是的話,做工資里面。每個月都有的,補貼做工資。
10/28 09:13
康麗波
10/28 11:17
每個月都有,但他們之前沒做工資里面,都是走報銷的形式,
康麗波
10/28 11:17
老師這個拿發(fā)票的報銷可以嗎
郭老師
10/28 11:33
不可以的,那得做招待費。他得是你單位職工才行。
康麗波
10/28 11:45
對,他是我單位員工,每個月報銷100元話費,是自己公司員工,拿發(fā)票報銷的可以記到通訊費或者差旅費嗎?因為他們經常出差
郭老師
10/28 11:57
你好,不可以的,做不了 有發(fā)票也不行
康麗波
10/28 12:05
公司名頭的發(fā)票,也不行嗎?老師,或者我可以做到差旅費補助嗎?就是出差實報實銷然后給一點點補助,可以嗎?
康麗波
10/28 12:06
單獨做一個差旅費制度,,差旅費補助一個月給他們100元也可以是嗎?
郭老師
10/28 12:12
可以的,那你別拿這個發(fā)票做差旅補貼可以,可是他不是沒有工資嗎?沒有工資你怎么做差旅費?
康麗波
10/28 12:19
老師可能我表示的不對,,正常公司員工,有工資,
郭老師
10/28 12:22
做福利費 要么出差旅津貼這個不需要發(fā)票,不超過當地規(guī)定的標準不交個稅超過的繳
康麗波
10/28 12:36
老師在哪里能查到當地的標準,
郭老師
10/28 12:37
你好,可以私下問下你專管員。
康麗波
10/28 12:39
老師記到福利費里面,用合并到工資里合并計算個稅嗎?還是說記到福利費里面就行
郭老師
10/28 12:58
福利費能分出一個是多少需要合并到工資一塊算個稅
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