問題已解決

郭老師,收到利息發(fā)票如何做賬 比如每月還款100元,沒收到發(fā)票 借:短期借款100 貸:銀行存款100 收到利息發(fā)票是不是: 借:財務(wù)費(fèi)用-利息支出100 貸:短期借款100

84784970| 提問時間:10/23 09:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
10/23 09:50
84784970
10/23 09:56
如果一開始沒收到發(fā)票就 借:財務(wù)費(fèi)用-利息支出100 貸:銀行存款100 下個月收到利息發(fā)票呢 又該怎么做賬
郭老師
10/23 09:57
借,應(yīng)付利息。借,財務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù), 借,財務(wù)費(fèi)用。貸,應(yīng)付利息。
84784970
10/23 10:13
直接用 借:財務(wù)費(fèi)用-利息支出100 貸:財務(wù)費(fèi)用-利息支出 -100 可以嗎
郭老師
10/23 10:16
可以的,可以這么做的。第二個是借,不是貸。
84784970
10/23 10:29
好的 這樣做的意義只是為了拿到票做個賬嗎
郭老師
10/23 10:33
對的是的,證明發(fā)票收到了。你之前是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,沒有發(fā)票。
84784970
10/23 10:49
直接用 借:財務(wù)費(fèi)用-利息支出100 貸:財務(wù)費(fèi)用-利息支出 100 如果貸方是正數(shù),這樣做也可以嗎
郭老師
10/23 10:51
你好,軟件做帳的最好不要這么做
84784970
10/23 11:02
哦哦,財務(wù)費(fèi)用只能在借方
郭老師
10/23 11:02
你好 對的是的對的。
84784970
10/23 14:20
老師,我看代賬公司做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,沒有用轉(zhuǎn)出未交增值稅過渡 比如:結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項1500 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項1510 感覺是2筆分錄結(jié)合了 很簡潔,這樣做可以嗎
郭老師
10/23 14:20
他省略了一步的可以的,但是這個不正規(guī)。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~