問題已解決

好比客戶給我們錢,讓我們自己代購(gòu)買的東西,銷售把這個(gè)東西代買回來(lái)了,寫了報(bào)銷單讓我們報(bào)銷,做帳應(yīng)該怎么做呢,客戶給我們錢的時(shí)候,我們做的是借:預(yù)收帳款4000 貸:檢測(cè)費(fèi)用4000

84784999| 提問時(shí)間:10/19 16:17
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,應(yīng)當(dāng)按照其他應(yīng)收款處理,銷售報(bào)銷也按照其他應(yīng)付款沖銷 或者預(yù)收沖銷 買的東西需要單獨(dú)存放,之后交給對(duì)方
10/19 16:23
84784999
10/19 16:28
之前這一筆是收款,現(xiàn)在報(bào)銷后,怎么做帳
高輝老師
10/19 16:30
公司沒有從中間賺利潤(rùn),是平進(jìn)平出么?
84784999
10/19 16:30
是的,平進(jìn)平出
高輝老師
10/19 16:32
收到款 借:銀行存款? 8040 ?貸:預(yù)收賬款/其他應(yīng)付款? ?8040 購(gòu)買報(bào)銷 借:預(yù)收賬款/其他應(yīng)付款? ?8040 銀行存款? 8040 公司不確認(rèn)費(fèi)用 庫(kù)存等
84784999
10/19 16:43
原來(lái)預(yù)收貨款,反向的貸方是不是預(yù)付貨款
高輝老師
10/19 16:46
預(yù)收的一個(gè)借方,一個(gè)貸方,這樣科目余額才會(huì)是0 做兩個(gè)科目,兩個(gè)科目都會(huì)有余額,不能銷賬的
84784999
10/19 17:29
預(yù)收懂了,但從備用金里報(bào)銷給這個(gè)銷售,怎么沖帳?就是好比那個(gè),你那個(gè)預(yù)預(yù)收賬款,原來(lái)在借方,現(xiàn)在我在貸方。但是我這個(gè),我這個(gè)錢是備用金,通過我的。備用金嘛,備用金我要通拿,我的備用金付給他了,因?yàn)楣局苯愚D(zhuǎn)的錢給我,我才報(bào)銷,我才通過備用金付給他的。這個(gè)怎么體現(xiàn)出來(lái)了?
高輝老師
10/19 17:36
收到款 借:銀行存款? 8040 ?貸:預(yù)收賬款? ?8040 購(gòu)買報(bào)銷 借:預(yù)收賬款? 8040 備用金? 8040 可以這樣,隨后讓公司銀行收到的款,支付出來(lái),給你補(bǔ)備用金
84784999
10/19 19:15
那我收到錢后,借:預(yù)收帳款8000 借:檢測(cè)費(fèi)用8000 購(gòu)買報(bào)銷 借:其他應(yīng)付款/備用金8000 貸:預(yù)收帳款8000 是這樣做嗎?
高輝老師
10/19 19:47
不是這樣做的 不確認(rèn)檢測(cè)費(fèi)用的,一般也沒有檢測(cè)費(fèi)用科目
高輝老師
10/19 19:48
要按照上面說的做分錄
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