問題已解決
我想問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了成本用做賬務(wù)處理嗎
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速問速答您好,要的,這個要做賬務(wù)處理的
10/18 11:13
84785040
10/18 11:14
補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的這上一步分錄做了,調(diào)增的成本用做賬嗎
劉艷紅老師
10/18 11:16
也要的,不是稅會差異就要調(diào)賬的
84785040
10/18 11:16
資產(chǎn)負(fù)債表里利潤分配未分配利潤的數(shù)用和匯算清繳報表上的納稅調(diào)整后所得數(shù)去對嗎
劉艷紅老師
10/18 11:17
不用,這個是按12月的數(shù)據(jù)來填的
84785040
10/18 11:17
那會計分錄怎么做呀
劉艷紅老師
10/18 11:18
你現(xiàn)在是去年的成本要做增加的分錄,是吧
84785040
10/18 11:20
是的,老師 調(diào)增了100多萬成本
84785040
10/18 11:22
實(shí)際是一共調(diào)增了200多萬,調(diào)了三次,我第一次去更正了資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù),就是把23年四期的財報變更了,把調(diào)增的那100多萬成本的賬給改過來了,我是不是匯算的時候不應(yīng)該去變更去年的財報
企業(yè)被查了
劉艷紅老師
10/18 11:23
把23年四期的財報變更,按最新的財報來申報就可以
84785040
10/18 11:34
那我是不是理解為:我調(diào)增的成本,賬都做在23年四期,然后重新出來的報表上面的利潤數(shù)就是做完23年匯算的,我再把這個變更上去,然后24年接著往下做就行了
劉艷紅老師
10/18 11:35
是的,是的,就是你說的這樣的
84785040
10/18 13:39
比如說,23年12月的這一筆成本調(diào)增了,現(xiàn)在反結(jié)賬到23年12期里做一個相反分錄,但是那個款是銀行已經(jīng)付了,退不回來了,怎么辦呢
劉艷紅老師
10/18 14:56
調(diào)增了,為什么錢收不回來了
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