問題已解決
購買原材料,月初已經(jīng)付了款,月末未收到發(fā)票如何做賬 月末之前收到發(fā)票又怎么做賬呢?
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速問速答你好,你先借預付賬款貸,銀行存款,然后收到發(fā)票的時候,借,庫存商品貸,預付賬款。
10/17 11:25
79094163
10/17 11:28
那暫估入賬是什么時候用呢?不是說月末沒有收到發(fā)票就要暫估嗎?
宋生老師
10/17 11:29
你好你如果收到貨了但是,但是還沒有收到發(fā)票,就先進行暫估。
79094163
10/17 11:32
付了款需要暫估嗎?
79094163
10/17 11:33
那面的那個情況,如果是簡易計稅的怎么處理呢?
79094163
10/17 11:33
上面我的那個問題,如果是簡易計稅怎么處理呢?
宋生老師
10/17 11:34
你好,如果是簡易征收的話,不涉及進項,直接把發(fā)票貼進去也可以的。
79094163
10/17 11:36
老師您看是這樣的嘛
宋生老師
10/17 11:37
你好,對的,就是這樣子。
79094163
10/17 11:39
像這種暫估的是不是金額不確定才暫估???像這種已經(jīng)付了款 金額都確定了就不用暫估了嗎?就直接以這個金額就到預收賬款嗎?
宋生老師
10/17 11:42
你好,你可以暫估。并不是說不能夠暫估。
79094163
10/17 11:44
感覺暫估的賬務處理挺麻煩的 而且應該是有風險的吧
宋生老師
10/17 11:45
你好,你一般有發(fā)票,在稅務上沒有其他問題就沒什么風險。
79094163
10/17 11:46
老師 外賬是什么意思呢
宋生老師
10/17 11:47
你好,這個是給稅務局的賬。
79094163
10/17 11:52
還有一個問題 確認收入和費用的話,是以開具發(fā)票和收到發(fā)票后才確認嗎?
宋生老師
10/17 11:53
你好,按稅法是你已經(jīng)轉(zhuǎn)移了貨物的風險的話就應該確認收入。
79094163
10/17 11:56
實務中也是這樣的嗎?還有內(nèi)賬外賬有什么區(qū)別呢
宋生老師
10/17 11:56
你好,實操中一般是開了票才確認。
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