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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我換了一個(gè)工作,我想請(qǐng)教下,之前公司有做賬,但全部不能用,因?yàn)槔习逭?qǐng)會(huì)計(jì)沒有接上趟,科目余額都不準(zhǔn),這個(gè)怎么整呢,樸老師,鄒老師,東老師別接手
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速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
?中午好,我們用電子稅務(wù)局申報(bào)負(fù)債表對(duì)應(yīng)?的那個(gè)錯(cuò)的科目余額表作為期初(錯(cuò)的也要用),因?yàn)槎悇?wù)申報(bào)是連續(xù)的,然后把公司的資產(chǎn)盤點(diǎn)一下,銀行,存貨,應(yīng)收等有多少,負(fù)債有多少,資產(chǎn)和負(fù)債往來(lái)科目能用分錄做平的先調(diào)整一些,慢慢調(diào)整,不能一個(gè)月調(diào)整太大金額,亂賬調(diào)整最少得6個(gè)月,接人家的賬都是這樣的
2024 10/14 11:06
84784952
2024 10/14 11:19
是內(nèi)帳,中間有隔一個(gè)多月沒有做賬
廖君老師
2024 10/14 11:21
哦哦,那好辦,直接把我們查清的資產(chǎn)和負(fù)債當(dāng)成期初(不需要慢慢調(diào),反正不是報(bào)稅用的)
中間沒有做賬的要補(bǔ)上,要不應(yīng)收應(yīng)付多少我們根本不知道了
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