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老師我們付給別人承兌,付多了然后他們銀行轉(zhuǎn)賬退回了一部分,這個要怎么入賬

84784982| 提問時間:10/12 09:49
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藍小天老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師,審計師
當(dāng)企業(yè)付給別人承兌且付多了,對方銀行轉(zhuǎn)賬退回一部分時,可按以下步驟進行賬務(wù)處理: 1. 支付承兌時的賬務(wù)處理: ? 借:應(yīng)付賬款(或相關(guān)的采購、業(yè)務(wù)往來等科目,按實際業(yè)務(wù)確定) ? 貸:應(yīng)收票據(jù) 2. 收到退回款項時的賬務(wù)處理: ? 借:銀行存款 ? 貸:應(yīng)付賬款(或之前支付時使用的相關(guān)科目,沖減該科目的余額) 例如,企業(yè)向供應(yīng)商支付承兌匯票 10 萬元,但實際應(yīng)付款為 8 萬元,供應(yīng)商退回 2 萬元。支付承兌時的分錄為: 借:應(yīng)付賬款 100000 貸:應(yīng)收票據(jù) 100000 收到退回的 2 萬元時的分錄為: 借:銀行存款 20000 貸:應(yīng)付賬款 20000
10/12 09:50
84784982
10/12 10:03
我們這個應(yīng)交稅費有這么多余額但是實際是已經(jīng)交清的,這種是要怎么處理
藍小天老師
10/12 10:06
你這個余額是負(fù)數(shù),要查詢造成負(fù)數(shù)的原因才能做調(diào)整
84784982
10/12 10:11
我剛看了下好像從一開始就沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,每期都掛在這里導(dǎo)致有這么多的
藍小天老師
10/12 10:14
先把找到原因的金額進行結(jié)轉(zhuǎn),最后看具體差額是多少
84784982
10/12 10:26
從10年到現(xiàn)在的全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎
藍小天老師
10/12 10:27
是的,找到原因的需要全部結(jié)轉(zhuǎn)
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