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收到政府扶持資金借銀行存款,貸專項應(yīng)付款 買原材料,借原材料,貸銀行存款 問,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)才能體現(xiàn)是用專項應(yīng)付款買的原材料

m1057_91088| 提問時間:10/11 14:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
當(dāng)使用專項應(yīng)付款購買原材料時,需要在使用過程中逐步將專項應(yīng)付款進行結(jié)轉(zhuǎn),以體現(xiàn)原材料是用專項應(yīng)付款購買的。以下是具體的會計處理步驟: 購買原材料時: 借:原材料 貸:銀行存款 同時,確認(rèn)專項應(yīng)付款的使用: 借:專項應(yīng)付款 貸:資本公積 — 資本溢價(或其他相關(guān)科目,具體根據(jù)企業(yè)情況確定) 解釋:當(dāng)使用專項應(yīng)付款購買原材料后,將專項應(yīng)付款按使用金額結(jié)轉(zhuǎn)至資本公積等科目,這樣既反映了原材料的來源是專項應(yīng)付款,又體現(xiàn)了專項應(yīng)付款的使用情況和資金流向
10/11 14:54
m1057_91088
10/11 15:21
老師,如果是用專項應(yīng)付款發(fā)工資或者是支付差旅費呢
樸老師
10/11 15:24
同學(xué)你好 這個是 借費用科目 貸應(yīng)付職工薪酬 這樣
m1057_91088
10/11 15:31
在計提工資是我做了借:管理費用,銷售費用,貸:應(yīng)付職工薪酬
樸老師
10/11 15:33
對的 這個就是正常計提發(fā)放的分錄
m1057_91088
10/11 15:33
要借專項應(yīng)付款,貸管理費用,銷售費用嗎
m1057_91088
10/11 15:34
要使用專項應(yīng)付款發(fā)放工資
樸老師
10/11 15:37
不是的 就是上面說的那些分錄 專項應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)到資本公積的哦
m1057_91088
10/11 15:38
好的,謝謝您
樸老師
10/11 15:41
滿意請給五星好評,謝謝
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