問題已解決
我接了個合作社的賬,收到專項資金是:借:銀行存款,貸:專項應(yīng)付款。那使用資金的時候怎么做賬呀,專項應(yīng)付款怎么沖銷呀
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速問速答您好,比如 實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款—**項目
撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款
項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程—**項目
同時 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入
未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:管理費(fèi)用
撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:銀行存款
06/12 22:20
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